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Informe de control interno sobre contratos y adquisiciones - Mayo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles ...

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Informe de gestión contractual y austeridad del gasto - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (enero 2018)

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la gestión contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan c...

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Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la...

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Comunicación interna sobre seguimiento a PQARSD segundo semestre 2024 - Norma Constanza García Ramírez

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Oficina de Atención al Ciudadano, presentando los resultados del seguimiento a las...

Informe de gestión administrativa sobre gastos de papelería, telefonía y servicios públicos 2015-2016

Este informe detalla la gestión administrativa del INVIMA en los años 2015 y 2016, enfocándose en la evolución de los gastos de papelería, telefonía y...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
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Informe de control interno sobre contratos y adquisiciones - Mayo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles sobre contratos de prestación de servicios, adquis...

2017 337 vistas 222 descargas
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Informe de gestión contractual y austeridad del gasto - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (enero 2018)

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la gestión contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan contratos suscritos, adquisiciones realizadas y med...

2018 381 vistas 221 descargas
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Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión ins...

2019 495 vistas 229 descargas
Comunicación interna sobre seguimiento a PQARSD segundo semestre 2024 - Norma Constanza García Ramírez

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Oficina de Atención al Ciudadano, presentando los resultados del seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denun...

2024 343 vistas 239 descargas
Informe de gestión administrativa sobre gastos de papelería, telefonía y servicios públicos 2015-2016

Este informe detalla la gestión administrativa del INVIMA en los años 2015 y 2016, enfocándose en la evolución de los gastos de papelería, telefonía y servicios públicos, así como el consumo de combus...

2016 380 vistas 243 descargas
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Informe de control interno sobre contratos y adquisiciones - Mayo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles sobre contratos de prestación de servicios, adquisiciones institucionales, y cumplimiento de normas de austeridad en el Instituto Nacional de Vigilanc...

2017 337 vistas 222 descargas

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Informe de gestión contractual y austeridad del gasto - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (enero 2018)

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la gestión contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan contratos suscritos, adquisiciones realizadas y medidas de austeridad implementadas, incluyendo la restricción en la compra de bienes no esenciales y l...

2018 381 vistas 221 descargas

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Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión institucional frente a normas nacionales e internacionales, abarcando procesos institucionales entre ab...

2019 495 vistas 229 descargas

Comunicación interna sobre seguimiento a PQARSD segundo semestre 2024 - Norma Constanza García Ramírez

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Oficina de Atención al Ciudadano, presentando los resultados del seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQARSD) gestionadas por INVIMA en el segundo semestre de 2024. El documento evalúa el cumplimi...

2024 343 vistas 239 descargas

Informe de gestión administrativa sobre gastos de papelería, telefonía y servicios públicos 2015-2016

Este informe detalla la gestión administrativa del INVIMA en los años 2015 y 2016, enfocándose en la evolución de los gastos de papelería, telefonía y servicios públicos, así como el consumo de combustible por vehículos institucionales en el cuarto trimestre de 2016. Incluye análisis porcentuales y ...

2016 380 vistas 243 descargas
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