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Mostrando 52451 documento(s)

Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación co...

Informe de seguimiento trimestral 2019 - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe trimestral de la Oficina de Control Interno del INVIMA correspondiente al primer trimestre de 2019. El documento analiza la gestión administra...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Certificado de recepción de información - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Certificado de recepción de información emitido por la Función Pública para el INVIMA, correspondiente al reporte del Modelo Estándar de Control Inter...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Informe de auditoría interna de gestión de seguimiento y control - Todos los procesos institucionales

Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y ago...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 05 Dependencias De Control
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Informe de seguimiento PQRDS noviembre 2019 a abril 2020 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias...

05 Dependencias De Control
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informepormenorizadoperiodojuliooctubre2016.pdf
Comunicación interna sobre austeridad y gestión ambiental cuarto trimestre 2023 - Carlos Andrés Gutierrez Trujillo a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna del INVIMA sobre el cumplimiento de las directrices de austeridad y gestión ambiental para el cuarto trimestre de 2023, en el mar...

Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesor...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control 03 Dependencias Misionales
informefebrero2018austeridaddelgasto.pdf
consolidadoisemestre2022f.pdf
Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existenci...

2018 364 vistas 228 descargas
Informe de seguimiento trimestral 2019 - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe trimestral de la Oficina de Control Interno del INVIMA correspondiente al primer trimestre de 2019. El documento analiza la gestión administrativa, la austeridad en el gasto público, la implem...

2019 383 vistas 228 descargas
Certificado de recepción de información - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Certificado de recepción de información emitido por la Función Pública para el INVIMA, correspondiente al reporte del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) vigencia 2016. Incluye evaluación de lid...

2016 375 vistas 266 descargas
Informe de auditoría interna de gestión de seguimiento y control - Todos los procesos institucionales

Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y agosto de 2017. El informe detalla el alcance, criter...

2017 292 vistas 209 descargas
informe-de-vigencia-ano-2019-derechos-de-autor.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 341 vistas 254 descargas
Informe de seguimiento PQRDS noviembre 2019 a abril 2020 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) recibidas entre noviembre de 2019 y abril...

2020 342 vistas 234 descargas
plantilla_ekogui_control_interno_invima_i_semestre_2025_enviado.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 378 vistas 270 descargas
informepormenorizadoperiodojuliooctubre2016.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 250 vistas 219 descargas
Comunicación interna sobre austeridad y gestión ambiental cuarto trimestre 2023 - Carlos Andrés Gutierrez Trujillo a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna del INVIMA sobre el cumplimiento de las directrices de austeridad y gestión ambiental para el cuarto trimestre de 2023, en el marco del Decreto 444 de 2023 y la Directiva Presiden...

2024 355 vistas 225 descargas
Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad ...

2019 427 vistas 216 descargas
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consolidadoisemestre2022f.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 381 vistas 223 descargas

Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existencia de manuales, procedimientos y guías para la gestión contable, así como acciones de mejoramiento de...

2018 364 vistas 228 descargas

Informe de seguimiento trimestral 2019 - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe trimestral de la Oficina de Control Interno del INVIMA correspondiente al primer trimestre de 2019. El documento analiza la gestión administrativa, la austeridad en el gasto público, la implementación de la firma digital, la planta de personal, los gastos de salarios y horas extras, y los co...

2019 383 vistas 228 descargas

Certificado de recepción de información - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Certificado de recepción de información emitido por la Función Pública para el INVIMA, correspondiente al reporte del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) vigencia 2016. Incluye evaluación de liderazgo, administración de riesgos y calidad de la planeación institucional....

2016 375 vistas 266 descargas

Informe de auditoría interna de gestión de seguimiento y control - Todos los procesos institucionales

Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y agosto de 2017. El informe detalla el alcance, criterios normativos, objetivos, equipo auditor y actividades desarrolladas, incluyendo la evaluación de g...

2017 292 vistas 209 descargas

informe-de-vigencia-ano-2019-derechos-de-autor.pdf

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 341 vistas 254 descargas

Informe de seguimiento PQRDS noviembre 2019 a abril 2020 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) recibidas entre noviembre de 2019 y abril de 2020. Evalúa el cumplimiento de la normativa vigente y los procedimientos internos, consolidando...

2020 342 vistas 234 descargas

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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 378 vistas 270 descargas

informepormenorizadoperiodojuliooctubre2016.pdf

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 250 vistas 219 descargas

Comunicación interna sobre austeridad y gestión ambiental cuarto trimestre 2023 - Carlos Andrés Gutierrez Trujillo a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna del INVIMA sobre el cumplimiento de las directrices de austeridad y gestión ambiental para el cuarto trimestre de 2023, en el marco del Decreto 444 de 2023 y la Directiva Presidencial 02 de 2023. El documento incluye información sobre la planta de personal, estructura administra...

2024 355 vistas 225 descargas

Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión frente a normas nacionales e internacionales, identifica oportunid...

2019 427 vistas 216 descargas

informefebrero2018austeridaddelgasto.pdf

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 319 vistas 205 descargas

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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 381 vistas 223 descargas
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