Informe trimestral de la Oficina de Control Interno del INVIMA correspondiente al primer trimestre de 2019. El documento analiza la gestión administra...
2019
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe sobre el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, incluyendo verificación de obligaciones, listado de apodera...
2017
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y ago...
2017
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09 Documentos Transversales08 Laboratorios05 Dependencias De Control
Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, detallando la contratación de servicio...
2017
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Certificado de recepción de información emitido por la Función Pública para el INVIMA, correspondiente al reporte del Modelo Estándar de Control Inter...
2016
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe de auditoría de seguimiento realizado por ICONTEC al INVIMA, que certifica la gestión en servicios de inspección, vigilancia, control sanitari...
Este informe detalla el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias...
Este informe describe el proceso de socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el Instituto, incluyendo cap...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones en INVIMA durante marzo de 2017. Se celebrar...
2017
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Informe trimestral de la Oficina de Control Interno del INVIMA correspondiente al primer trimestre de 2019. El documento analiza la gestión administrativa, la austeridad en el gasto público, la implem...
Informe sobre el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, incluyendo verificación de obligaciones, listado de apoderados activos, cambios de usuarios y capacitación re...
Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y agosto de 2017. El informe detalla el alcance, criter...
Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, detallando la contratación de servicios profesionales, adquisiciones de vestuario y calz...
Certificado de recepción de información emitido por la Función Pública para el INVIMA, correspondiente al reporte del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) vigencia 2016. Incluye evaluación de lid...
Informe de auditoría de seguimiento realizado por ICONTEC al INVIMA, que certifica la gestión en servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio para alimentos, bebida...
Este informe detalla el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) recibidas entre noviembre de 2019 y abril...
Este informe describe el proceso de socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el Instituto, incluyendo capacitaciones, análisis de políticas de talento huma...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones en INVIMA durante marzo de 2017. Se celebraron 12 contratos por falta de personal de planta y ...
Informe trimestral de la Oficina de Control Interno del INVIMA correspondiente al primer trimestre de 2019. El documento analiza la gestión administrativa, la austeridad en el gasto público, la implementación de la firma digital, la planta de personal, los gastos de salarios y horas extras, y los co...
Informe sobre el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, incluyendo verificación de obligaciones, listado de apoderados activos, cambios de usuarios y capacitación realizada en 2017, conforme a lo establecido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y ...
Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y agosto de 2017. El informe detalla el alcance, criterios normativos, objetivos, equipo auditor y actividades desarrolladas, incluyendo la evaluación de g...
Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, detallando la contratación de servicios profesionales, adquisiciones de vestuario y calzado para servidores públicos, servicios de conectividad y SOAT para vehículos oficiales. El document...
Certificado de recepción de información emitido por la Función Pública para el INVIMA, correspondiente al reporte del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) vigencia 2016. Incluye evaluación de liderazgo, administración de riesgos y calidad de la planeación institucional....
Informe de auditoría de seguimiento realizado por ICONTEC al INVIMA, que certifica la gestión en servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio para alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, productos biológicos y organismos genéticamente modificados. ...
Este informe detalla el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) recibidas entre noviembre de 2019 y abril de 2020. Evalúa el cumplimiento de la normativa vigente y los procedimientos internos, consolidando...
Este informe describe el proceso de socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el Instituto, incluyendo capacitaciones, análisis de políticas de talento humano, acuerdos laborales y la adopción de códigos de integridad y transparencia, en cumplimiento del D...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones en INVIMA durante marzo de 2017. Se celebraron 12 contratos por falta de personal de planta y se realizaron compras necesarias para el funcionamiento institucional, sin adquisiciones suntuarias ...