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Mostrando 52681 documento(s)

Informe de gestión contractual y austeridad del gasto - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (enero 2018)

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la gestión contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan c...

Confirmación de presentación ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor - Norma Constanza García Ramírez

Este documento confirma la presentación de una solicitud ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor por parte de Norma Constanza García Ramírez, j...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Comunicación interna sobre sugerencias y PQRSD segundo semestre 2021 - Dra. Miriam del Carmen San Miguel Cantillo

Comunicación interna enviada a la coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano sobre la gestión de quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD...

informejunio2018austeridaddelgasto.pdf
Informe de seguimiento a la información registrada en SIGEP II - Grupo de Talento Humano y Grupo de Gestión Contractual

Este informe expone el seguimiento y auditoría a la información registrada en el sistema SIGEP II, evaluando la actualización de datos de servidores p...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, confirmando el recibo de inform...

informeplanestrategicosectorialinvimaiitrimestre2016.xlsx
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informediciembreausteridaddelgasto.pdf
certificado-derechos-de-autor-vigencia-2021.pdf
Estado del sistema de control interno de la entidad

Este informe evalúa el estado y efectividad del sistema de control interno en el INVIMA, resaltando el compromiso institucional con la integridad, la ...

Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos aud...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 05 Dependencias De Control
Informe de gestión contractual y austeridad del gasto - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (enero 2018)

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la gestión contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan contratos suscritos, adquisiciones realizadas y med...

2018 381 vistas 221 descargas
Confirmación de presentación ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor - Norma Constanza García Ramírez

Este documento confirma la presentación de una solicitud ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor por parte de Norma Constanza García Ramírez, jefe de la Oficina de Control Interno del INVIMA. E...

2023 411 vistas 229 descargas
Comunicación interna sobre sugerencias y PQRSD segundo semestre 2021 - Dra. Miriam del Carmen San Miguel Cantillo

Comunicación interna enviada a la coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano sobre la gestión de quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) recibidas entre julio y diciembre de 2021. El in...

2022 486 vistas 237 descargas
informejunio2018austeridaddelgasto.pdf
informes_control_interno 2025 382 vistas 224 descargas
Informe de seguimiento a la información registrada en SIGEP II - Grupo de Talento Humano y Grupo de Gestión Contractual

Este informe expone el seguimiento y auditoría a la información registrada en el sistema SIGEP II, evaluando la actualización de datos de servidores públicos y contratistas, así como el cumplimiento d...

2022 526 vistas 249 descargas
Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, de gestión y parti...

2022 287 vistas 231 descargas
informeplanestrategicosectorialinvimaiitrimestre2016.xlsx
informes_control_interno 2025 365 vistas 200 descargas
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informes_control_interno 2025 263 vistas 43 descargas
informediciembreausteridaddelgasto.pdf
informes_control_interno 2025 421 vistas 215 descargas
certificado-derechos-de-autor-vigencia-2021.pdf
informes_control_interno 2025 409 vistas 214 descargas
Estado del sistema de control interno de la entidad

Este informe evalúa el estado y efectividad del sistema de control interno en el INVIMA, resaltando el compromiso institucional con la integridad, la gestión de riesgos y la planeación estratégica. In...

2024 535 vistas 226 descargas
Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos auditados, criterios normativos aplicados y metodolog...

2022 524 vistas 222 descargas

Informe de gestión contractual y austeridad del gasto - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (enero 2018)

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la gestión contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan contratos suscritos, adquisiciones realizadas y medidas de austeridad implementadas, incluyendo la restricción en la compra de bienes no esenciales y l...

2018 381 vistas 221 descargas

Confirmación de presentación ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor - Norma Constanza García Ramírez

Este documento confirma la presentación de una solicitud ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor por parte de Norma Constanza García Ramírez, jefe de la Oficina de Control Interno del INVIMA. Explica los controles y procedimientos para la instalación y baja de software en los equipos instituc...

2023 411 vistas 229 descargas

Comunicación interna sobre sugerencias y PQRSD segundo semestre 2021 - Dra. Miriam del Carmen San Miguel Cantillo

Comunicación interna enviada a la coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano sobre la gestión de quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) recibidas entre julio y diciembre de 2021. El informe incluye análisis de trámites en curso y resueltos, conclusiones, oportunidades de mejora y res...

2022 486 vistas 237 descargas

informejunio2018austeridaddelgasto.pdf

informes_control_interno 2025 382 vistas 224 descargas

Informe de seguimiento a la información registrada en SIGEP II - Grupo de Talento Humano y Grupo de Gestión Contractual

Este informe expone el seguimiento y auditoría a la información registrada en el sistema SIGEP II, evaluando la actualización de datos de servidores públicos y contratistas, así como el cumplimiento de la normatividad vigente. Incluye análisis de bases de datos sobre hojas de vida, bienes, rentas y ...

2022 526 vistas 249 descargas

Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, de gestión y participación ciudadana por parte de la Contraloría General de la República, según los procedimientos leg...

2022 287 vistas 231 descargas

cosmeticos_color.png

informes_control_interno 2025 263 vistas 43 descargas

informediciembreausteridaddelgasto.pdf

informes_control_interno 2025 421 vistas 215 descargas

certificado-derechos-de-autor-vigencia-2021.pdf

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Estado del sistema de control interno de la entidad

Este informe evalúa el estado y efectividad del sistema de control interno en el INVIMA, resaltando el compromiso institucional con la integridad, la gestión de riesgos y la planeación estratégica. Incluye recomendaciones para fortalecer la divulgación y el seguimiento de controles, así como la gest...

2024 535 vistas 226 descargas

Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos auditados, criterios normativos aplicados y metodología utilizada para evaluar la eficacia del sistema de gestión institucional y detectar oportunidades ...

2022 524 vistas 222 descargas
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