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Informe de evaluación del sistema de control interno segundo semestre de 2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2021, destacando la operación e integraci...

Informe de seguimiento de gestión y gasto público - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre la gestión y el gasto público durante el primer trimestre de 2019. Incluye análisis de auster...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Comunicación interna sobre seguimiento a PQARSD segundo semestre 2024 - Norma Constanza García Ramírez

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Oficina de Atención al Ciudadano, presentando los resultados del seguimiento a las...

Informe de control interno sobre contratos y adquisiciones - Mayo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles ...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Informe de avance de autodiagnósticos MIPG - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla el avance institucional en los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en e...

informejulio2018austeridaddelgasto.pdf
informedeausteridaddelgastotrimestral0.pdf
seguimientopmaivtrimestre2016.xlsx
Oficio 1150-0026-2023 sobre austeridad del gasto y gestión ambiental 2023 - Oficina de Control Interno

Oficio emitido por la Oficina de Control Interno de INVIMA para dar cumplimiento a las directrices de austeridad del gasto y gestión ambiental en 2023...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación emitido por la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional ...

Acta de reunión del Comité Institucional de Control Interno - 29 de abril de 2024

Acta de la reunión del Comité Institucional de Control Interno celebrada el 29 de abril de 2024, en la que participaron directivos y jefes de varias d...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Informe de evaluación del sistema de control interno segundo semestre de 2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2021, destacando la operación e integración de sus componentes, la gestión de riesgos, audi...

2021 389 vistas 244 descargas
Informe de seguimiento de gestión y gasto público - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre la gestión y el gasto público durante el primer trimestre de 2019. Incluye análisis de austeridad en servicios, implementación de firma digital...

2019 389 vistas 237 descargas
Comunicación interna sobre seguimiento a PQARSD segundo semestre 2024 - Norma Constanza García Ramírez

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Oficina de Atención al Ciudadano, presentando los resultados del seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denun...

2024 346 vistas 242 descargas
Informe de control interno sobre contratos y adquisiciones - Mayo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles sobre contratos de prestación de servicios, adquis...

2017 348 vistas 225 descargas
Informe de avance de autodiagnósticos MIPG - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla el avance institucional en los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el INVIMA, incluyendo porcentajes de cumplimiento, ...

506 vistas 226 descargas
informejulio2018austeridaddelgasto.pdf
informes_control_interno 2025 375 vistas 204 descargas
informedeausteridaddelgastotrimestral0.pdf
informes_control_interno 2025 371 vistas 209 descargas
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Oficio 1150-0026-2023 sobre austeridad del gasto y gestión ambiental 2023 - Oficina de Control Interno

Oficio emitido por la Oficina de Control Interno de INVIMA para dar cumplimiento a las directrices de austeridad del gasto y gestión ambiental en 2023. El documento describe la reducción presupuestal ...

2023 386 vistas 241 descargas
Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación emitido por la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)...

2020 260 vistas 212 descargas
Acta de reunión del Comité Institucional de Control Interno - 29 de abril de 2024

Acta de la reunión del Comité Institucional de Control Interno celebrada el 29 de abril de 2024, en la que participaron directivos y jefes de varias dependencias del INVIMA. Se trataron temas relacion...

2024 363 vistas 258 descargas

Informe de evaluación del sistema de control interno segundo semestre de 2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2021, destacando la operación e integración de sus componentes, la gestión de riesgos, auditorías y la implementación de políticas de transparencia y lucha contra la corrupción. El documento ...

2021 389 vistas 244 descargas

Informe de seguimiento de gestión y gasto público - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre la gestión y el gasto público durante el primer trimestre de 2019. Incluye análisis de austeridad en servicios, implementación de firma digital, planta de personal, gastos de salarios y horas extras, y contratos de prestación de servicios. El ...

2019 389 vistas 237 descargas

Comunicación interna sobre seguimiento a PQARSD segundo semestre 2024 - Norma Constanza García Ramírez

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Oficina de Atención al Ciudadano, presentando los resultados del seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQARSD) gestionadas por INVIMA en el segundo semestre de 2024. El documento evalúa el cumplimi...

2024 346 vistas 242 descargas

Informe de control interno sobre contratos y adquisiciones - Mayo 2017

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles sobre contratos de prestación de servicios, adquisiciones institucionales, y cumplimiento de normas de austeridad en el Instituto Nacional de Vigilanc...

2017 348 vistas 225 descargas

Informe de avance de autodiagnósticos MIPG - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla el avance institucional en los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el INVIMA, incluyendo porcentajes de cumplimiento, responsables asignados y planes de acción para fortalecer la gestión de talento humano, defensa jurí...

506 vistas 226 descargas

informejulio2018austeridaddelgasto.pdf

informes_control_interno 2025 375 vistas 204 descargas

informedeausteridaddelgastotrimestral0.pdf

informes_control_interno 2025 371 vistas 209 descargas

seguimientopmaivtrimestre2016.xlsx

informes_control_interno 2025 392 vistas 218 descargas

Oficio 1150-0026-2023 sobre austeridad del gasto y gestión ambiental 2023 - Oficina de Control Interno

Oficio emitido por la Oficina de Control Interno de INVIMA para dar cumplimiento a las directrices de austeridad del gasto y gestión ambiental en 2023. El documento describe la reducción presupuestal del 30% en contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo, y detalla las acciones tom...

2023 386 vistas 241 descargas

Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación emitido por la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). El documento detalla la presentación de información financiera, presupuestal, de gestión y partici...

2020 260 vistas 212 descargas

Acta de reunión del Comité Institucional de Control Interno - 29 de abril de 2024

Acta de la reunión del Comité Institucional de Control Interno celebrada el 29 de abril de 2024, en la que participaron directivos y jefes de varias dependencias del INVIMA. Se trataron temas relacionados con la estructura de la Oficina de Control Interno, ejecución de auditorías, direccionamiento e...

2024 363 vistas 258 descargas
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