Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y ago...
2017
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09 Documentos Transversales08 Laboratorios05 Dependencias De Control
Este informe detalla el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias...
Informe de control interno correspondiente al periodo de noviembre de 2018 a febrero de 2019, presentado por la Oficina de Control Interno del INVIMA....
2019
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. El documento detalla el alcance, cr...
2016
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09 Documentos Transversales08 Laboratorios05 Dependencias De Control
Comunicación interna que presenta los resultados del seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) recibidas por la ...
Comunicación interna del INVIMA sobre el seguimiento y evaluación de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) entre...
Informe dirigido al Director General sobre el seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas 581 de 2000 en INVIMA, evaluando la participación de muj...
2022
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control04 Dependencias De Apoyo
Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el segundo semestre de 2021. Se concluye que los componentes del si...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución de contratos y adquisiciones en abril de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se reportan...
Consulta interna de INVIMA sobre la planta de personal, pagos de nómina, contratos de prestación de servicios, disfrute de vacaciones y gestión de tiq...
Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y agosto de 2017. El informe detalla el alcance, criter...
Este informe detalla el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) recibidas entre noviembre de 2019 y abril...
Informe de control interno correspondiente al periodo de noviembre de 2018 a febrero de 2019, presentado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento describe la gestión institucional ba...
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. El documento detalla el alcance, criterios normativos aplicados, objetivos, conformac...
Comunicación interna que presenta los resultados del seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) recibidas por la entidad durante el primer semestre de 2025. El inf...
Comunicación interna del INVIMA sobre el seguimiento y evaluación de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) entre enero y octubre de 2023, dirigida por la Oficina ...
Informe dirigido al Director General sobre el seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas 581 de 2000 en INVIMA, evaluando la participación de mujeres en cargos directivos durante el tercer trimes...
Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el segundo semestre de 2021. Se concluye que los componentes del sistema están operando adecuadamente, integrados y a...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución de contratos y adquisiciones en abril de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se reportan siete contratos de prestación de servicios profes...
Consulta interna de INVIMA sobre la planta de personal, pagos de nómina, contratos de prestación de servicios, disfrute de vacaciones y gestión de tiquetes aéreos durante el cuarto trimestre de 2019. ...
Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y agosto de 2017. El informe detalla el alcance, criterios normativos, objetivos, equipo auditor y actividades desarrolladas, incluyendo la evaluación de g...
Este informe detalla el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) recibidas entre noviembre de 2019 y abril de 2020. Evalúa el cumplimiento de la normativa vigente y los procedimientos internos, consolidando...
Informe de control interno correspondiente al periodo de noviembre de 2018 a febrero de 2019, presentado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento describe la gestión institucional bajo el Modelo COSO y MIPG, incluyendo componentes de control, gestión de riesgos, actividades de audi...
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. El documento detalla el alcance, criterios normativos aplicados, objetivos, conformación del equipo auditor y actividades desarrolladas, incluyendo trabajo de campo en puntos de control...
Comunicación interna que presenta los resultados del seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) recibidas por la entidad durante el primer semestre de 2025. El informe está dirigido a la jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano y detalla el cumplimiento de la ...
Comunicación interna del INVIMA sobre el seguimiento y evaluación de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) entre enero y octubre de 2023, dirigida por la Oficina de Control Interno a la Oficina de Atención al Ciudadano. El documento expone el cumplimiento de la ...
Informe dirigido al Director General sobre el seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas 581 de 2000 en INVIMA, evaluando la participación de mujeres en cargos directivos durante el tercer trimestre de 2022. El documento detalla el proceso de verificación y reporte realizado por el Grupo de Tal...
Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el segundo semestre de 2021. Se concluye que los componentes del sistema están operando adecuadamente, integrados y alineados con la política institucional. El documento detalla la revisión de riesgos, auditorías, con...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución de contratos y adquisiciones en abril de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se reportan siete contratos de prestación de servicios profesionales por falta de personal de planta, asignados a varias dependencias. No se realizaron gastos en...
Consulta interna de INVIMA sobre la planta de personal, pagos de nómina, contratos de prestación de servicios, disfrute de vacaciones y gestión de tiquetes aéreos durante el cuarto trimestre de 2019. Incluye cifras detalladas y referencias a la normativa vigente en recursos humanos....