Comunicación interna del INVIMA sobre el cumplimiento de las directrices de austeridad y gestión ambiental para el cuarto trimestre de 2023, en el mar...
Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre el seguimiento de la gestión del talento humano durante el IV trimestre de 2018. Incluye anál...
2019
306 visualizaciones
205 descargas
09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Este informe documenta la auditoría interna realizada por INVIMA sobre la gestión de seguimiento y control de sus procesos institucionales, cubriendo ...
2020
432 visualizaciones
216 descargas
09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Este documento detalla los controles y procedimientos para la gestión de software en los equipos del INVIMA, incluyendo la autorización de instalación...
2023
427 visualizaciones
214 descargas
09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021. Incluye la revisión ...
Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el segundo semestre de 2021. Se concluye que los componentes del si...
Comunicación interna dirigida a Juan Carlos Arias Escobar sobre el reporte anual de cuotas de género en cargos directivos, en cumplimiento de la Ley 5...
Informe dirigido al Director General sobre el seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas 581 de 2000 en INVIMA, evaluando la participación de muj...
2022
399 visualizaciones
223 descargas
09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control04 Dependencias De Apoyo
Comunicación interna del INVIMA sobre el cumplimiento de las directrices de austeridad y gestión ambiental para el cuarto trimestre de 2023, en el marco del Decreto 444 de 2023 y la Directiva Presiden...
Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre el seguimiento de la gestión del talento humano durante el IV trimestre de 2018. Incluye análisis de la planta de personal, vacaciones, ejecuci...
Este informe documenta la auditoría interna realizada por INVIMA sobre la gestión de seguimiento y control de sus procesos institucionales, cubriendo el periodo desde abril de 2019 hasta octubre de 20...
Este documento detalla los controles y procedimientos para la gestión de software en los equipos del INVIMA, incluyendo la autorización de instalación, el control de privilegios de usuario, y el manej...
Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021. Incluye la revisión de riesgos, auditorías, controles internos, mecani...
Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el segundo semestre de 2021. Se concluye que los componentes del sistema están operando adecuadamente, integrados y a...
Comunicación interna dirigida a Juan Carlos Arias Escobar sobre el reporte anual de cuotas de género en cargos directivos, en cumplimiento de la Ley 581 de 2000. El documento detalla la obligación de ...
Informe dirigido al Director General sobre el seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas 581 de 2000 en INVIMA, evaluando la participación de mujeres en cargos directivos durante el tercer trimes...
Comunicación interna del INVIMA sobre el cumplimiento de las directrices de austeridad y gestión ambiental para el cuarto trimestre de 2023, en el marco del Decreto 444 de 2023 y la Directiva Presidencial 02 de 2023. El documento incluye información sobre la planta de personal, estructura administra...
Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre el seguimiento de la gestión del talento humano durante el IV trimestre de 2018. Incluye análisis de la planta de personal, vacaciones, ejecución presupuestal y cumplimiento normativo en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Al...
Este informe documenta la auditoría interna realizada por INVIMA sobre la gestión de seguimiento y control de sus procesos institucionales, cubriendo el periodo desde abril de 2019 hasta octubre de 2020. Incluye detalles sobre el alcance, criterios normativos, equipo auditor, actividades desarrollad...
Este documento detalla los controles y procedimientos para la gestión de software en los equipos del INVIMA, incluyendo la autorización de instalación, el control de privilegios de usuario, y el manejo de software obsoleto. Además, confirma la presentación de la norma ante la Dirección Nacional de D...
Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021. Incluye la revisión de riesgos, auditorías, controles internos, mecanismos de comunicación y la actualización de políticas de transparencia e integridad. El documento res...
Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el segundo semestre de 2021. Se concluye que los componentes del sistema están operando adecuadamente, integrados y alineados con la política institucional. El documento detalla la revisión de riesgos, auditorías, con...
Comunicación interna dirigida a Juan Carlos Arias Escobar sobre el reporte anual de cuotas de género en cargos directivos, en cumplimiento de la Ley 581 de 2000. El documento detalla la obligación de garantizar al menos el 30% de mujeres en altos cargos públicos y la importancia de reportar esta inf...
Informe dirigido al Director General sobre el seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas 581 de 2000 en INVIMA, evaluando la participación de mujeres en cargos directivos durante el tercer trimestre de 2022. El documento detalla el proceso de verificación y reporte realizado por el Grupo de Tal...