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Este informe de la Oficina de Control Interno, dirigido a la Dirección General, expone el seguimiento realizado a la información registrada en el Sist...
Comunicación interna dirigida al director general de INVIMA sobre la planta y gastos de personal en el segundo trimestre de 2020. Se reporta una dismi...
Comunicación interna dirigida a Juan Carlos Arias Escobar sobre el reporte anual de cuotas de género en cargos directivos, conforme a la Ley 581 de 20...
Acta de la reunión del Comité Institucional de Control Interno celebrada el 29 de abril de 2024, en la que participaron directivos y jefes de varias d...
2024
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Este informe describe las políticas contables y procedimientos aplicados por el INVIMA durante el año 2020, incluyendo la actualización y publicación ...
Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El d...
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Este informe detalla los mecanismos de control y protección implementados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos para la instalación y baja de software en sus equipos. Se ...
Informe dirigido al Director General sobre la gestión de PQRDS recibidas por el Instituto en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018. Incluye análisis por canales de recepción, tipología...
Este informe de la Oficina de Control Interno, dirigido a la Dirección General, expone el seguimiento realizado a la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (S...
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Comunicación interna dirigida a Juan Carlos Arias Escobar sobre el reporte anual de cuotas de género en cargos directivos, conforme a la Ley 581 de 2000. El documento enfatiza la obligación de reporta...
Acta de la reunión del Comité Institucional de Control Interno celebrada el 29 de abril de 2024, en la que participaron directivos y jefes de varias dependencias del INVIMA. Se trataron temas relacion...
Este informe describe las políticas contables y procedimientos aplicados por el INVIMA durante el año 2020, incluyendo la actualización y publicación del manual de políticas contables, la capacitación...
Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El documento detalla la lista de asistentes, temas tra...
Este informe detalla los mecanismos de control y protección implementados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos para la instalación y baja de software en sus equipos. Se especifica el proceso de autorización, bloqueo de programas no permitidos y el procedimiento para da...
Informe dirigido al Director General sobre la gestión de PQRDS recibidas por el Instituto en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018. Incluye análisis por canales de recepción, tipologías, distribución por dependencias y causas de variación en el número de quejas....
Este informe de la Oficina de Control Interno, dirigido a la Dirección General, expone el seguimiento realizado a la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) durante el segundo semestre de 2019. El documento detalla la metodología utilizada para verifi...
Comunicación interna dirigida al director general de INVIMA sobre la planta y gastos de personal en el segundo trimestre de 2020. Se reporta una disminución de funcionarios respecto a 2019, incremento en contratos de prestación de servicios y se abordan aspectos normativos sobre vacaciones y compens...
Comunicación interna dirigida a Juan Carlos Arias Escobar sobre el reporte anual de cuotas de género en cargos directivos, conforme a la Ley 581 de 2000. El documento enfatiza la obligación de reportar la participación de mujeres en altos cargos públicos y el cumplimiento de la normativa de equidad ...
Acta de la reunión del Comité Institucional de Control Interno celebrada el 29 de abril de 2024, en la que participaron directivos y jefes de varias dependencias del INVIMA. Se trataron temas relacionados con la estructura de la Oficina de Control Interno, ejecución de auditorías, direccionamiento e...
Este informe describe las políticas contables y procedimientos aplicados por el INVIMA durante el año 2020, incluyendo la actualización y publicación del manual de políticas contables, la capacitación del personal en normatividad contable y el uso de herramientas para el seguimiento de planes de mej...
Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El documento detalla la lista de asistentes, temas tratados, compromisos adquiridos y evidencia de seguimiento a través de comunicaciones internas....