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informepormenorizadov1.pdf
Informe sobre mecanismos de control de software y destino final de software dado de baja - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla los mecanismos de control y protección implementados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos para la ...

Informe de gestión de PQRDS segundo semestre 2017 y primer semestre 2018 - Doctor Javier Humberto Guzmán Cruz

Informe dirigido al Director General sobre la gestión de PQRDS recibidas por el Instituto en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018. In...

Informe de seguimiento a la información registrada en SIGEP - Oficina de Control Interno para la Dirección General

Este informe de la Oficina de Control Interno, dirigido a la Dirección General, expone el seguimiento realizado a la información registrada en el Sist...

Comunicación interna sobre planta y gastos de personal - Norma Constanza García Ramírez a Julio César Aldana Bula

Comunicación interna dirigida al director general de INVIMA sobre la planta y gastos de personal en el segundo trimestre de 2020. Se reporta una dismi...

Comunicación interna sobre reporte de cuotas Ley 581 de 2000 - Juan Carlos Arias Escobar

Comunicación interna dirigida a Juan Carlos Arias Escobar sobre el reporte anual de cuotas de género en cargos directivos, conforme a la Ley 581 de 20...

Acta de reunión del Comité Institucional de Control Interno - 29 de abril de 2024

Acta de la reunión del Comité Institucional de Control Interno celebrada el 29 de abril de 2024, en la que participaron directivos y jefes de varias d...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
informe-agosto-2018-austeridad-del-gasto.pdf
Informe de políticas contables y gestión financiera - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe describe las políticas contables y procedimientos aplicados por el INVIMA durante el año 2020, incluyendo la actualización y publicación ...

Acta Primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditoría 2025

Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El d...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control 01 Organos De Direccion
informeplanestrategicosectorialinvimaiitrimestre2016.xlsx
informepormenorizadov1.pdf
informes_control_interno 2025 460 vistas 224 descargas
Informe sobre mecanismos de control de software y destino final de software dado de baja - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla los mecanismos de control y protección implementados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos para la instalación y baja de software en sus equipos. Se ...

2016 421 vistas 228 descargas
Informe de gestión de PQRDS segundo semestre 2017 y primer semestre 2018 - Doctor Javier Humberto Guzmán Cruz

Informe dirigido al Director General sobre la gestión de PQRDS recibidas por el Instituto en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018. Incluye análisis por canales de recepción, tipología...

2018 377 vistas 218 descargas
Informe de seguimiento a la información registrada en SIGEP - Oficina de Control Interno para la Dirección General

Este informe de la Oficina de Control Interno, dirigido a la Dirección General, expone el seguimiento realizado a la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (S...

2019 436 vistas 211 descargas
Comunicación interna sobre planta y gastos de personal - Norma Constanza García Ramírez a Julio César Aldana Bula

Comunicación interna dirigida al director general de INVIMA sobre la planta y gastos de personal en el segundo trimestre de 2020. Se reporta una disminución de funcionarios respecto a 2019, incremento...

2020 308 vistas 221 descargas
Comunicación interna sobre reporte de cuotas Ley 581 de 2000 - Juan Carlos Arias Escobar

Comunicación interna dirigida a Juan Carlos Arias Escobar sobre el reporte anual de cuotas de género en cargos directivos, conforme a la Ley 581 de 2000. El documento enfatiza la obligación de reporta...

2023 494 vistas 232 descargas
Acta de reunión del Comité Institucional de Control Interno - 29 de abril de 2024

Acta de la reunión del Comité Institucional de Control Interno celebrada el 29 de abril de 2024, en la que participaron directivos y jefes de varias dependencias del INVIMA. Se trataron temas relacion...

2024 356 vistas 253 descargas
informe-agosto-2018-austeridad-del-gasto.pdf
informes_control_interno 2025 376 vistas 220 descargas
Informe de políticas contables y gestión financiera - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe describe las políticas contables y procedimientos aplicados por el INVIMA durante el año 2020, incluyendo la actualización y publicación del manual de políticas contables, la capacitación...

2020 481 vistas 234 descargas
Acta Primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditoría 2025

Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El documento detalla la lista de asistentes, temas tra...

2024 644 vistas 234 descargas
informeplanestrategicosectorialinvimaiitrimestre2016.xlsx
informes_control_interno 2025 365 vistas 200 descargas

informepormenorizadov1.pdf

informes_control_interno 2025 460 vistas 224 descargas

Informe sobre mecanismos de control de software y destino final de software dado de baja - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla los mecanismos de control y protección implementados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos para la instalación y baja de software en sus equipos. Se especifica el proceso de autorización, bloqueo de programas no permitidos y el procedimiento para da...

2016 421 vistas 228 descargas

Informe de gestión de PQRDS segundo semestre 2017 y primer semestre 2018 - Doctor Javier Humberto Guzmán Cruz

Informe dirigido al Director General sobre la gestión de PQRDS recibidas por el Instituto en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018. Incluye análisis por canales de recepción, tipologías, distribución por dependencias y causas de variación en el número de quejas....

2018 377 vistas 218 descargas

Informe de seguimiento a la información registrada en SIGEP - Oficina de Control Interno para la Dirección General

Este informe de la Oficina de Control Interno, dirigido a la Dirección General, expone el seguimiento realizado a la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) durante el segundo semestre de 2019. El documento detalla la metodología utilizada para verifi...

2019 436 vistas 211 descargas

Comunicación interna sobre planta y gastos de personal - Norma Constanza García Ramírez a Julio César Aldana Bula

Comunicación interna dirigida al director general de INVIMA sobre la planta y gastos de personal en el segundo trimestre de 2020. Se reporta una disminución de funcionarios respecto a 2019, incremento en contratos de prestación de servicios y se abordan aspectos normativos sobre vacaciones y compens...

2020 308 vistas 221 descargas

Comunicación interna sobre reporte de cuotas Ley 581 de 2000 - Juan Carlos Arias Escobar

Comunicación interna dirigida a Juan Carlos Arias Escobar sobre el reporte anual de cuotas de género en cargos directivos, conforme a la Ley 581 de 2000. El documento enfatiza la obligación de reportar la participación de mujeres en altos cargos públicos y el cumplimiento de la normativa de equidad ...

2023 494 vistas 232 descargas

Acta de reunión del Comité Institucional de Control Interno - 29 de abril de 2024

Acta de la reunión del Comité Institucional de Control Interno celebrada el 29 de abril de 2024, en la que participaron directivos y jefes de varias dependencias del INVIMA. Se trataron temas relacionados con la estructura de la Oficina de Control Interno, ejecución de auditorías, direccionamiento e...

2024 356 vistas 253 descargas

informe-agosto-2018-austeridad-del-gasto.pdf

informes_control_interno 2025 376 vistas 220 descargas

Informe de políticas contables y gestión financiera - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe describe las políticas contables y procedimientos aplicados por el INVIMA durante el año 2020, incluyendo la actualización y publicación del manual de políticas contables, la capacitación del personal en normatividad contable y el uso de herramientas para el seguimiento de planes de mej...

2020 481 vistas 234 descargas

Acta Primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditoría 2025

Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El documento detalla la lista de asistentes, temas tratados, compromisos adquiridos y evidencia de seguimiento a través de comunicaciones internas....

2024 644 vistas 234 descargas
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