Informe sobre la remisión y gestión de la información del empleo público en el sistema SIGEP, realizado por el INVIMA. El documento detalla el proceso...
Informe de control interno correspondiente al periodo de noviembre de 2018 a febrero de 2019, presentado por la Oficina de Control Interno del INVIMA....
2019
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones en INVIMA durante marzo de 2017. Se celebrar...
2017
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Comunicación interna enviada por la Oficina de Control Interno a la Oficina de Atención al Ciudadano de INVIMA, presentando los resultados del seguimi...
2024
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05 Dependencias De Control02 Dependencias Estrategicas
Este informe expone el avance institucional del INVIMA en la implementación de los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de P...
Este informe documenta la auditoría interna realizada por INVIMA sobre la gestión de seguimiento y control de sus procesos institucionales, cubriendo ...
2020
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Este informe corresponde a la evaluación del control interno contable realizada por el INVIMA para el año 2016. El documento analiza el cumplimiento d...
Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021. Incluye la revisión ...
Este documento detalla los controles y procedimientos para la gestión de software en los equipos del INVIMA, incluyendo la autorización de instalación...
2023
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre el seguimiento de la gestión del talento humano durante el IV trimestre de 2018. Incluye anál...
2019
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe sobre la remisión y gestión de la información del empleo público en el sistema SIGEP, realizado por el INVIMA. El documento detalla el proceso de seguimiento y verificación de la información r...
Informe de control interno correspondiente al periodo de noviembre de 2018 a febrero de 2019, presentado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento describe la gestión institucional ba...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones en INVIMA durante marzo de 2017. Se celebraron 12 contratos por falta de personal de planta y ...
Comunicación interna enviada por la Oficina de Control Interno a la Oficina de Atención al Ciudadano de INVIMA, presentando los resultados del seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerenci...
Este informe expone el avance institucional del INVIMA en la implementación de los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), con énfasis en la gest...
Este informe documenta la auditoría interna realizada por INVIMA sobre la gestión de seguimiento y control de sus procesos institucionales, cubriendo el periodo desde abril de 2019 hasta octubre de 20...
Este informe corresponde a la evaluación del control interno contable realizada por el INVIMA para el año 2016. El documento analiza el cumplimiento de políticas y procedimientos contables, la identif...
Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021. Incluye la revisión de riesgos, auditorías, controles internos, mecani...
Este documento detalla los controles y procedimientos para la gestión de software en los equipos del INVIMA, incluyendo la autorización de instalación, el control de privilegios de usuario, y el manej...
Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre el seguimiento de la gestión del talento humano durante el IV trimestre de 2018. Incluye análisis de la planta de personal, vacaciones, ejecuci...
Informe sobre la remisión y gestión de la información del empleo público en el sistema SIGEP, realizado por el INVIMA. El documento detalla el proceso de seguimiento y verificación de la información reportada por los servidores públicos, conforme a la normatividad vigente, y resalta la importancia d...
Informe de control interno correspondiente al periodo de noviembre de 2018 a febrero de 2019, presentado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento describe la gestión institucional bajo el Modelo COSO y MIPG, incluyendo componentes de control, gestión de riesgos, actividades de audi...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones en INVIMA durante marzo de 2017. Se celebraron 12 contratos por falta de personal de planta y se realizaron compras necesarias para el funcionamiento institucional, sin adquisiciones suntuarias ...
Comunicación interna enviada por la Oficina de Control Interno a la Oficina de Atención al Ciudadano de INVIMA, presentando los resultados del seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) gestionadas entre octubre de 2023 y junio de 2024. El documento evalúa el cum...
Este informe expone el avance institucional del INVIMA en la implementación de los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), con énfasis en la gestión estratégica de talento humano y otras áreas clave. Incluye resultados porcentuales, responsables...
Este informe documenta la auditoría interna realizada por INVIMA sobre la gestión de seguimiento y control de sus procesos institucionales, cubriendo el periodo desde abril de 2019 hasta octubre de 2020. Incluye detalles sobre el alcance, criterios normativos, equipo auditor, actividades desarrollad...
Este informe corresponde a la evaluación del control interno contable realizada por el INVIMA para el año 2016. El documento analiza el cumplimiento de políticas y procedimientos contables, la identificación de procesos y productos, la confiabilidad de los informes financieros y la existencia de sop...
Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021. Incluye la revisión de riesgos, auditorías, controles internos, mecanismos de comunicación y la actualización de políticas de transparencia e integridad. El documento res...
Este documento detalla los controles y procedimientos para la gestión de software en los equipos del INVIMA, incluyendo la autorización de instalación, el control de privilegios de usuario, y el manejo de software obsoleto. Además, confirma la presentación de la norma ante la Dirección Nacional de D...
Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre el seguimiento de la gestión del talento humano durante el IV trimestre de 2018. Incluye análisis de la planta de personal, vacaciones, ejecución presupuestal y cumplimiento normativo en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Al...