Este informe dirigido al Director General, Doctor Javier Humberto Guzmán Cruz, presenta el análisis semestral de PQRDS recibidas por el Instituto dura...
Comunicación interna del INVIMA sobre el seguimiento y evaluación de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) entre...
Consulta interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Dirección General sobre el seguimiento a la información registrada en el sistema SIGEP...
Este informe expone la evolución de la planta de personal y los gastos de nómina del INVIMA en el cuarto trimestre de 2020, comparando cifras con el m...
2020
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Este informe detalla los gastos realizados por INVIMA en papelería, telefonía y servicios públicos durante 2015 y 2016, mostrando variaciones porcentu...
2016
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Este informe detalla los controles aplicados en la entidad para asegurar el uso de software licenciado y el procedimiento para la baja de programas ob...
Informe de auditoría de segundo seguimiento bajo la norma ISO 9001:2015 realizado por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA. El informe detal...
Este informe del INVIMA analiza la planta de personal, gastos de nómina, contratación de servicios profesionales y de apoyo, horas extras y vacaciones...
Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 01-12, que detalla la aplicación y actualización de políticas contable...
Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021. Incluye la revisión ...
Este informe dirigido al Director General, Doctor Javier Humberto Guzmán Cruz, presenta el análisis semestral de PQRDS recibidas por el Instituto durante el segundo semestre de 2017 y el primero de 20...
Comunicación interna del INVIMA sobre el seguimiento y evaluación de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) entre enero y octubre de 2023, dirigida por la Oficina ...
Consulta interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Dirección General sobre el seguimiento a la información registrada en el sistema SIGEP para el segundo semestre de 2019. El informe eval...
Este informe expone la evolución de la planta de personal y los gastos de nómina del INVIMA en el cuarto trimestre de 2020, comparando cifras con el mismo periodo de 2019. Incluye datos sobre cargos, ...
Este informe detalla los gastos realizados por INVIMA en papelería, telefonía y servicios públicos durante 2015 y 2016, mostrando variaciones porcentuales y montos comprometidos. Incluye un análisis d...
Este informe detalla los controles aplicados en la entidad para asegurar el uso de software licenciado y el procedimiento para la baja de programas obsoletos. La instalación de software está restringi...
Informe de auditoría de segundo seguimiento bajo la norma ISO 9001:2015 realizado por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA. El informe detalla el alcance de los servicios auditados, los obje...
Este informe del INVIMA analiza la planta de personal, gastos de nómina, contratación de servicios profesionales y de apoyo, horas extras y vacaciones durante el tercer trimestre de 2020. Se comparan ...
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Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021. Incluye la revisión de riesgos, auditorías, controles internos, mecani...
Este informe dirigido al Director General, Doctor Javier Humberto Guzmán Cruz, presenta el análisis semestral de PQRDS recibidas por el Instituto durante el segundo semestre de 2017 y el primero de 2018. Incluye estadísticas por canal de recepción, tipo de solicitud y dependencias, así como la tipol...
Comunicación interna del INVIMA sobre el seguimiento y evaluación de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) entre enero y octubre de 2023, dirigida por la Oficina de Control Interno a la Oficina de Atención al Ciudadano. El documento expone el cumplimiento de la ...
Consulta interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Dirección General sobre el seguimiento a la información registrada en el sistema SIGEP para el segundo semestre de 2019. El informe evalúa el cumplimiento normativo y presenta resultados sobre la actualización de la declaración de biene...
Este informe expone la evolución de la planta de personal y los gastos de nómina del INVIMA en el cuarto trimestre de 2020, comparando cifras con el mismo periodo de 2019. Incluye datos sobre cargos, contratación de servicios profesionales y de apoyo, variaciones salariales, reducción presupuestal y...
Este informe detalla los gastos realizados por INVIMA en papelería, telefonía y servicios públicos durante 2015 y 2016, mostrando variaciones porcentuales y montos comprometidos. Incluye un análisis del consumo de combustible por vehículos institucionales en el cuarto trimestre de 2016, con datos es...
Este informe detalla los controles aplicados en la entidad para asegurar el uso de software licenciado y el procedimiento para la baja de programas obsoletos. La instalación de software está restringida mediante una clave de administrador y el grupo de soporte tecnológico es responsable de su gestió...
Informe de auditoría de segundo seguimiento bajo la norma ISO 9001:2015 realizado por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA. El informe detalla el alcance de los servicios auditados, los objetivos de la auditoría, el proceso seguido y la recomendación de certificación del sistema de gestión...
Este informe del INVIMA analiza la planta de personal, gastos de nómina, contratación de servicios profesionales y de apoyo, horas extras y vacaciones durante el tercer trimestre de 2020. Se comparan los datos con el mismo periodo de 2019, evidenciando una disminución en funcionarios y gastos, influ...
Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 01-12, que detalla la aplicación y actualización de políticas contables institucionales, la capacitación recibida en 2024 y la modernización del régimen de contabilidad pública. El documento resalta la necesidad de actua...
Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021. Incluye la revisión de riesgos, auditorías, controles internos, mecanismos de comunicación y la actualización de políticas de transparencia e integridad. El documento res...