Comunicación interna del INVIMA sobre el seguimiento y evaluación de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) entre...
Consulta interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Dirección General sobre el seguimiento a la información registrada en el sistema SIGEP...
Este informe detalla los gastos realizados por INVIMA en papelería, telefonía y servicios públicos durante 2015 y 2016, mostrando variaciones porcentu...
2016
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Este informe detalla los controles aplicados en la entidad para asegurar el uso de software licenciado y el procedimiento para la baja de programas ob...
Este informe documenta la auditoría interna realizada por INVIMA sobre la gestión de seguimiento y control de sus procesos institucionales, cubriendo ...
2020
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Este informe del INVIMA analiza la planta de personal, gastos de nómina, contratación de servicios profesionales y de apoyo, horas extras y vacaciones...
Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 01-12, que detalla la aplicación y actualización de políticas contable...
Este documento detalla los controles y procedimientos para la gestión de software en los equipos del INVIMA, incluyendo la autorización de instalación...
2023
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Este informe expone el avance institucional del INVIMA en la implementación de los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de P...
Comunicación interna del INVIMA sobre el seguimiento y evaluación de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) entre enero y octubre de 2023, dirigida por la Oficina ...
Consulta interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Dirección General sobre el seguimiento a la información registrada en el sistema SIGEP para el segundo semestre de 2019. El informe eval...
Este informe detalla los gastos realizados por INVIMA en papelería, telefonía y servicios públicos durante 2015 y 2016, mostrando variaciones porcentuales y montos comprometidos. Incluye un análisis d...
Este informe detalla los controles aplicados en la entidad para asegurar el uso de software licenciado y el procedimiento para la baja de programas obsoletos. La instalación de software está restringi...
Este informe documenta la auditoría interna realizada por INVIMA sobre la gestión de seguimiento y control de sus procesos institucionales, cubriendo el periodo desde abril de 2019 hasta octubre de 20...
Este informe del INVIMA analiza la planta de personal, gastos de nómina, contratación de servicios profesionales y de apoyo, horas extras y vacaciones durante el tercer trimestre de 2020. Se comparan ...
Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 01-12, que detalla la aplicación y actualización de políticas contables institucionales, la capacitación recibida en 202...
Este documento detalla los controles y procedimientos para la gestión de software en los equipos del INVIMA, incluyendo la autorización de instalación, el control de privilegios de usuario, y el manej...
Este informe expone el avance institucional del INVIMA en la implementación de los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), con énfasis en la gest...
Comunicación interna del INVIMA sobre el seguimiento y evaluación de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) entre enero y octubre de 2023, dirigida por la Oficina de Control Interno a la Oficina de Atención al Ciudadano. El documento expone el cumplimiento de la ...
Consulta interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Dirección General sobre el seguimiento a la información registrada en el sistema SIGEP para el segundo semestre de 2019. El informe evalúa el cumplimiento normativo y presenta resultados sobre la actualización de la declaración de biene...
Este informe detalla los gastos realizados por INVIMA en papelería, telefonía y servicios públicos durante 2015 y 2016, mostrando variaciones porcentuales y montos comprometidos. Incluye un análisis del consumo de combustible por vehículos institucionales en el cuarto trimestre de 2016, con datos es...
Este informe detalla los controles aplicados en la entidad para asegurar el uso de software licenciado y el procedimiento para la baja de programas obsoletos. La instalación de software está restringida mediante una clave de administrador y el grupo de soporte tecnológico es responsable de su gestió...
Este informe documenta la auditoría interna realizada por INVIMA sobre la gestión de seguimiento y control de sus procesos institucionales, cubriendo el periodo desde abril de 2019 hasta octubre de 2020. Incluye detalles sobre el alcance, criterios normativos, equipo auditor, actividades desarrollad...
Este informe del INVIMA analiza la planta de personal, gastos de nómina, contratación de servicios profesionales y de apoyo, horas extras y vacaciones durante el tercer trimestre de 2020. Se comparan los datos con el mismo periodo de 2019, evidenciando una disminución en funcionarios y gastos, influ...
Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 01-12, que detalla la aplicación y actualización de políticas contables institucionales, la capacitación recibida en 2024 y la modernización del régimen de contabilidad pública. El documento resalta la necesidad de actua...
Este documento detalla los controles y procedimientos para la gestión de software en los equipos del INVIMA, incluyendo la autorización de instalación, el control de privilegios de usuario, y el manejo de software obsoleto. Además, confirma la presentación de la norma ante la Dirección Nacional de D...
Este informe expone el avance institucional del INVIMA en la implementación de los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), con énfasis en la gestión estratégica de talento humano y otras áreas clave. Incluye resultados porcentuales, responsables...