Informe de consulta interna sobre el seguimiento a la gestión de derechos de petición en el INVIMA durante el año 2018. El documento detalla la metodo...
2019
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La Dirección Nacional de Derecho de Autor confirma la presentación exitosa de software legal por parte de Norma Constanza García Ramírez, funcionaria ...
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. El documento detalla el alcance, cr...
2016
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09 Documentos Transversales08 Laboratorios05 Dependencias De Control
Comunicación interna del INVIMA sobre el seguimiento y evaluación de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) entre...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución de contratos y adquisiciones en abril de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se reportan...
Consulta interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Dirección General sobre el seguimiento a la información registrada en el sistema SIGEP...
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Este informe interno del INVIMA detalla la conformación de la planta de personal y los gastos asociados durante el tercer trimestre de 2019, incluyend...
Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el segundo semestre de 2021. Se concluye que los componentes del si...
Informe de consulta interna sobre el seguimiento a la gestión de derechos de petición en el INVIMA durante el año 2018. El documento detalla la metodología empleada, el marco normativo, la distribució...
La Dirección Nacional de Derecho de Autor confirma la presentación exitosa de software legal por parte de Norma Constanza García Ramírez, funcionaria del INVIMA. El documento describe las políticas y ...
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. El documento detalla el alcance, criterios normativos aplicados, objetivos, conformac...
Comunicación interna del INVIMA sobre el seguimiento y evaluación de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) entre enero y octubre de 2023, dirigida por la Oficina ...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución de contratos y adquisiciones en abril de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se reportan siete contratos de prestación de servicios profes...
Consulta interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Dirección General sobre el seguimiento a la información registrada en el sistema SIGEP para el segundo semestre de 2019. El informe eval...
Este informe detalla los controles aplicados en la entidad para asegurar el uso de software licenciado y el procedimiento para la baja de programas obsoletos. La instalación de software está restringi...
Este informe interno del INVIMA detalla la conformación de la planta de personal y los gastos asociados durante el tercer trimestre de 2019, incluyendo salarios, horas extras y contratos de prestación...
Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el segundo semestre de 2021. Se concluye que los componentes del sistema están operando adecuadamente, integrados y a...
Informe de consulta interna sobre el seguimiento a la gestión de derechos de petición en el INVIMA durante el año 2018. El documento detalla la metodología empleada, el marco normativo, la distribución de solicitudes por áreas y los resultados en cuanto a oportunidad de respuesta, identificando opor...
La Dirección Nacional de Derecho de Autor confirma la presentación exitosa de software legal por parte de Norma Constanza García Ramírez, funcionaria del INVIMA. El documento describe las políticas y mecanismos de control para la instalación y gestión de software en la entidad, asegurando el cumplim...
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. El documento detalla el alcance, criterios normativos aplicados, objetivos, conformación del equipo auditor y actividades desarrolladas, incluyendo trabajo de campo en puntos de control...
Comunicación interna del INVIMA sobre el seguimiento y evaluación de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) entre enero y octubre de 2023, dirigida por la Oficina de Control Interno a la Oficina de Atención al Ciudadano. El documento expone el cumplimiento de la ...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución de contratos y adquisiciones en abril de 2017, cumpliendo la Ley 1815 de 2016. Se reportan siete contratos de prestación de servicios profesionales por falta de personal de planta, asignados a varias dependencias. No se realizaron gastos en...
Consulta interna de la Oficina de Control Interno dirigida a la Dirección General sobre el seguimiento a la información registrada en el sistema SIGEP para el segundo semestre de 2019. El informe evalúa el cumplimiento normativo y presenta resultados sobre la actualización de la declaración de biene...
Este informe detalla los controles aplicados en la entidad para asegurar el uso de software licenciado y el procedimiento para la baja de programas obsoletos. La instalación de software está restringida mediante una clave de administrador y el grupo de soporte tecnológico es responsable de su gestió...
Este informe interno del INVIMA detalla la conformación de la planta de personal y los gastos asociados durante el tercer trimestre de 2019, incluyendo salarios, horas extras y contratos de prestación de servicios. También aborda la gestión de vacaciones de los servidores públicos y la contratación ...
Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el segundo semestre de 2021. Se concluye que los componentes del sistema están operando adecuadamente, integrados y alineados con la política institucional. El documento detalla la revisión de riesgos, auditorías, con...