Conclusiones de la auditoría interna 2019 de la Oficina de Control Interno, donde se evidencia el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestió...
2019
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09 Documentos Transversales08 Laboratorios05 Dependencias De Control
Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el periodo marzo-junio de 2019, que detalla la gestión institucional en control interno, aud...
2019
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Acuse de aceptación de la rendición de cuenta anual del INVIMA ante la Contraloría General de la República, con información sobre gestión instituciona...
Este informe detalla las acciones y avances del INVIMA en gestión misional, administrativa y tecnológica, incluyendo optimización de procesos, calidad...
Este informe describe las acciones y logros en la implementación del modelo de inspección, vigilancia y control sanitario, así como los procesos de ad...
Este documento resume la evaluación del sistema de control interno del Instituto correspondiente al segundo semestre de 2023. Se destaca la operación ...
Este documento describe la naturaleza jurídica, administrativa y patrimonial del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)...
Este documento contiene la tabla de contenido de un informe institucional del INVIMA, detallando áreas como gestión institucional, procesos estratégic...
Informe de avance semestral del plan de mejoramiento presentado por la Oficina de Control Interno a la Contraloría General de la República, detallando...
Informe semestral de la Oficina de Control Interno sobre el cumplimiento y cierre de acciones de mejoramiento derivadas de auditorías de la Contralorí...
2024
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Conclusiones de la auditoría interna 2019 de la Oficina de Control Interno, donde se evidencia el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Integrado bajo normas internacionales y nacional...
Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el periodo marzo-junio de 2019, que detalla la gestión institucional en control interno, auditorías, políticas aprobadas, avances tecnológicos...
Acuse de aceptación de la rendición de cuenta anual del INVIMA ante la Contraloría General de la República, con información sobre gestión institucional, proyectos, presupuesto, indicadores, procesos j...
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Este documento contiene la tabla de contenido de un informe institucional del INVIMA, detallando áreas como gestión institucional, procesos estratégicos, inspección, vigilancia y control sanitario, ge...
Informe de avance semestral del plan de mejoramiento presentado por la Oficina de Control Interno a la Contraloría General de la República, detallando acciones correctivas y preventivas sobre hallazgo...
Informe semestral de la Oficina de Control Interno sobre el cumplimiento y cierre de acciones de mejoramiento derivadas de auditorías de la Contraloría General de la República, con corte al 30 de juni...
Conclusiones de la auditoría interna 2019 de la Oficina de Control Interno, donde se evidencia el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Integrado bajo normas internacionales y nacionales. El informe destaca la eficacia y adecuación del sistema de gestión y señala áreas de mejora en p...
Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el periodo marzo-junio de 2019, que detalla la gestión institucional en control interno, auditorías, políticas aprobadas, avances tecnológicos y resoluciones administrativas, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011....
Acuse de aceptación de la rendición de cuenta anual del INVIMA ante la Contraloría General de la República, con información sobre gestión institucional, proyectos, presupuesto, indicadores, procesos judiciales, actividades ambientales y participación ciudadana. El documento confirma la transmisión e...
Este informe detalla las acciones y avances del INVIMA en gestión misional, administrativa y tecnológica, incluyendo optimización de procesos, calidad institucional, capacitación de servidores, generación de conocimiento y fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control sanitario....
Este informe describe las acciones y logros en la implementación del modelo de inspección, vigilancia y control sanitario, así como los procesos de admisibilidad sanitaria, acceso a mercados internacionales, trámites de registro sanitario, auditorías, capacitaciones y gestión administrativa en la en...
Este documento resume la evaluación del sistema de control interno del Instituto correspondiente al segundo semestre de 2023. Se destaca la operación integrada de los componentes del sistema, la gestión de riesgos, la implementación de controles y la política de control interno vigente. El Comité In...
Este documento describe la naturaleza jurídica, administrativa y patrimonial del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), resaltando su carácter científico y tecnológico, autonomía y marco regulatorio bajo el Decreto 1290 de 1994....
Este documento contiene la tabla de contenido de un informe institucional del INVIMA, detallando áreas como gestión institucional, procesos estratégicos, inspección, vigilancia y control sanitario, gestión internacional, registros sanitarios y trámites, entre otros temas relevantes para la gestión y...
Informe de avance semestral del plan de mejoramiento presentado por la Oficina de Control Interno a la Contraloría General de la República, detallando acciones correctivas y preventivas sobre hallazgos de auditoría de las vigencias 2017 y 2018, con corte al 30 de junio de 2022....
Informe semestral de la Oficina de Control Interno sobre el cumplimiento y cierre de acciones de mejoramiento derivadas de auditorías de la Contraloría General de la República, con corte al 30 de junio de 2024. Incluye detalles de hallazgos, evidencias, reuniones de seguimiento y procesos contractua...