Comunicación oficial de la Oficina de Control Interno sobre la rendición de acciones de mejoramiento, dirigida al Contralor Delegado para el Sector So...
Informe de rendición de avances semestrales del plan de mejoramiento presentado por la entidad a la Contraloría General de la República, detallando ac...
Este informe aborda la gestión integral de inspección, vigilancia y control sanitario, destacando procesos como auditorías, certificaciones, trámites ...
Comunicación externa enviada a la Contraloría General de la República, en la que se rinde informe sobre las acciones de mejoramiento ejecutadas por la...
2024
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la rendición de cuentas y seguimiento de acciones de auditoría ante la Contraloría General de la Repúbl...
2023
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General sobre el reporte de planta de personal y retiros en el cuarto trime...
Este informe expone las acciones de inspección, vigilancia y control efectuadas por INVIMA en el sistema de seguridad social en salud, detallando la g...
Informe de rendición de avances del plan de mejoramiento del INVIMA a corte de 31 de diciembre de 2022, presentado a la Contraloría General de la Repú...
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Informe de rendición de avances semestrales del plan de mejoramiento presentado por la entidad a la Contraloría General de la República, detallando acciones correctivas y preventivas frente a hallazgo...
Este informe aborda la gestión integral de inspección, vigilancia y control sanitario, destacando procesos como auditorías, certificaciones, trámites de registro sanitario, admisibilidad internacional...
Comunicación externa enviada a la Contraloría General de la República, en la que se rinde informe sobre las acciones de mejoramiento ejecutadas por la entidad durante el segundo semestre de 2024. El d...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la rendición de cuentas y seguimiento de acciones de auditoría ante la Contraloría General de la República, con corte al 31 de diciembre de 2023. El docu...
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General sobre el reporte de planta de personal y retiros en el cuarto trimestre de 2024. Incluye cumplimiento de normativas d...
Este informe expone las acciones de inspección, vigilancia y control efectuadas por INVIMA en el sistema de seguridad social en salud, detallando la gestión de riesgos, la certificación de bancos de t...
Informe de rendición de avances del plan de mejoramiento del INVIMA a corte de 31 de diciembre de 2022, presentado a la Contraloría General de la República. El documento expone las acciones correctiva...
Comunicación oficial de la Oficina de Control Interno sobre la rendición de acciones de mejoramiento, dirigida al Contralor Delegado para el Sector Social. El documento describe el procedimiento para gestionar y cerrar acciones correctivas derivadas de auditorías, con énfasis en el seguimiento de ha...
Informe de rendición de avances semestrales del plan de mejoramiento presentado por la entidad a la Contraloría General de la República, detallando acciones correctivas y preventivas frente a hallazgos de auditoría de cumplimiento de las vigencias 2017 y 2018. Incluye seguimiento a indicadores, gest...
Este informe aborda la gestión integral de inspección, vigilancia y control sanitario, destacando procesos como auditorías, certificaciones, trámites de registro sanitario, admisibilidad internacional, capacitación a entes territoriales, licencias de fabricación de derivados del cannabis y planes de...
Comunicación externa enviada a la Contraloría General de la República, en la que se rinde informe sobre las acciones de mejoramiento ejecutadas por la entidad durante el segundo semestre de 2024. El documento detalla el estado de los hallazgos de auditoría de las vigencias 2017 a 2023, las acciones ...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la rendición de cuentas y seguimiento de acciones de auditoría ante la Contraloría General de la República, con corte al 31 de diciembre de 2023. El documento detalla la actualización y validación del formato de acta de control HACCP para alimentos y be...
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General sobre el reporte de planta de personal y retiros en el cuarto trimestre de 2024. Incluye cumplimiento de normativas de austeridad y gestión ambiental, así como listado de funcionarios retirados y análisis de variación...
Este informe expone las acciones de inspección, vigilancia y control efectuadas por INVIMA en el sistema de seguridad social en salud, detallando la gestión de riesgos, la certificación de bancos de tejidos y médula ósea, y la aplicación de medidas sanitarias y buenas prácticas en productos sujetos ...
Informe de rendición de avances del plan de mejoramiento del INVIMA a corte de 31 de diciembre de 2022, presentado a la Contraloría General de la República. El documento expone las acciones correctivas y preventivas frente a los hallazgos de auditoría de las vigencias 2017 y 2018, así como el estado...