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seguimiento-pmainvima-septiembrenoviembre2020.xlsx
Informe de ejecución de gasto institucional y contratación de servicios en mayo de 2017 - INVIMA

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, detallando la contratación de servicio...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación co...

Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales....

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
informe-de-seguimiento-pma-marzo-2019-29-03-2019.xlsx
Comunicación interna sobre seguimiento a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias PQARSD segundo semestre 2024 - Norma Constanza García Ramírez

Comunicación interna que presenta los resultados del seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQARSD) gestionadas por ...

09 Documentos Transversales 03 Dependencias Misionales
Informe de seguimiento sistema e-KOGUI - Oficina Asesora Jurídica INVIMA

Informe sobre el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, incluyendo verificación de obligaciones, listado de apodera...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
copia-de-tic-gti-fm011-publicacion-pma-marzomayo-2020.xlsx
1-pmafeb2023abril2023.xlsx
Informe de auditoría interna de gestión de seguimiento y control - Todos los procesos institucionales

Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y ago...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 05 Dependencias De Control
Informe de seguimiento de gestión institucional IV trimestre 2017 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos ...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
plantilla_ekogui_control_interno_invima_i_semestre_2025_enviado.xlsx
seguimiento-pmainvima-septiembrenoviembre2020.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 455 vistas 251 descargas
Informe de ejecución de gasto institucional y contratación de servicios en mayo de 2017 - INVIMA

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, detallando la contratación de servicios profesionales, adquisiciones de vestuario y calz...

2017 422 vistas 227 descargas
Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existenci...

2018 417 vistas 238 descargas
Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales. El documento detalla el alcance, criterios normat...

2021 455 vistas 212 descargas
informe-de-seguimiento-pma-marzo-2019-29-03-2019.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 359 vistas 225 descargas
Comunicación interna sobre seguimiento a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias PQARSD segundo semestre 2024 - Norma Constanza García Ramírez

Comunicación interna que presenta los resultados del seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQARSD) gestionadas por INVIMA en el segundo semestre de 2024. El document...

2024 336 vistas 224 descargas
Informe de seguimiento sistema e-KOGUI - Oficina Asesora Jurídica INVIMA

Informe sobre el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, incluyendo verificación de obligaciones, listado de apoderados activos, cambios de usuarios y capacitación re...

2017 279 vistas 213 descargas
copia-de-tic-gti-fm011-publicacion-pma-marzomayo-2020.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 435 vistas 227 descargas
1-pmafeb2023abril2023.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 361 vistas 226 descargas
Informe de auditoría interna de gestión de seguimiento y control - Todos los procesos institucionales

Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y agosto de 2017. El informe detalla el alcance, criter...

2017 342 vistas 221 descargas
Informe de seguimiento de gestión institucional IV trimestre 2017 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos de nómina, contratación, vacaciones y viajes, en c...

2017 357 vistas 222 descargas
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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 450 vistas 278 descargas

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Informe de ejecución de gasto institucional y contratación de servicios en mayo de 2017 - INVIMA

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, detallando la contratación de servicios profesionales, adquisiciones de vestuario y calzado para servidores públicos, servicios de conectividad y SOAT para vehículos oficiales. El document...

2017 422 vistas 227 descargas

Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existencia de manuales, procedimientos y guías para la gestión contable, así como acciones de mejoramiento de...

2018 417 vistas 238 descargas

Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales. El documento detalla el alcance, criterios normativos aplicados, aprobación de planes y programas de auditoría, y la conformación de equipos de audit...

2021 455 vistas 212 descargas

informe-de-seguimiento-pma-marzo-2019-29-03-2019.xlsx

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 359 vistas 225 descargas

Comunicación interna sobre seguimiento a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias PQARSD segundo semestre 2024 - Norma Constanza García Ramírez

Comunicación interna que presenta los resultados del seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQARSD) gestionadas por INVIMA en el segundo semestre de 2024. El documento evalúa el cumplimiento normativo y los procedimientos internos, consolidando información relevante...

2024 336 vistas 224 descargas

Informe de seguimiento sistema e-KOGUI - Oficina Asesora Jurídica INVIMA

Informe sobre el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, incluyendo verificación de obligaciones, listado de apoderados activos, cambios de usuarios y capacitación realizada en 2017, conforme a lo establecido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y ...

2017 279 vistas 213 descargas

copia-de-tic-gti-fm011-publicacion-pma-marzomayo-2020.xlsx

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 435 vistas 227 descargas

1-pmafeb2023abril2023.xlsx

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Informe de auditoría interna de gestión de seguimiento y control - Todos los procesos institucionales

Informe de auditoría interna sobre la gestión de seguimiento y control de todos los procesos institucionales del Instituto, realizado entre mayo y agosto de 2017. El informe detalla el alcance, criterios normativos, objetivos, equipo auditor y actividades desarrolladas, incluyendo la evaluación de g...

2017 342 vistas 221 descargas

Informe de seguimiento de gestión institucional IV trimestre 2017 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos de nómina, contratación, vacaciones y viajes, en cumplimiento de normativas nacionales y directivas presidenciales. El documento presenta cifras y obs...

2017 357 vistas 222 descargas

plantilla_ekogui_control_interno_invima_i_semestre_2025_enviado.xlsx

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 450 vistas 278 descargas
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