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Informe de Control de Licenciamiento de Software - Norma Constanza García Ramírez

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Alcance y Conclusiones Auditorías Internas 2019 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el cumplimiento del programa de auditorías internas 2019, evidenciando la eficacia y adecuación del Sistema de Gestión Integrado bajo normas internaciona...

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Comunicación Interna No. 1150-0023-2025 - Informe de Planta de Personal y Desvinculaciones Primer Trimestre 2025

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Informe de Control de Licenciamiento de Software - Norma Constanza García Ramírez

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre los mecanismos de control para el licenciamiento de software en la entidad, elaborado por Norma Constanza García Ramírez. Se detallan las políticas de instalación, control de usuarios y el procedimiento para el software dado de baja....

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Alcance y Conclusiones Auditorías Internas 2019 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el cumplimiento del programa de auditorías internas 2019, evidenciando la eficacia y adecuación del Sistema de Gestión Integrado bajo normas internacionales y nacionales. Incluye conclusiones y recomendaciones para fortalecer procesos institucionales y ...

09. Documentos Transversales 2019 330 vistas 218 descargas

Comunicación Interna No. 1150-0023-2025 - Informe de Planta de Personal y Desvinculaciones Primer Trimestre 2025

Informe interno sobre la planta de personal y desvinculaciones del primer trimestre de 2025, elaborado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Dirección General. Incluye datos sobre nombramientos, estructura administrativa, gastos de personal y causales de retiro, en cumplimiento de normat...

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