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Informe de Control de Licenciamiento de Software - Norma Constanza García Ramírez

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre los mecanismos de control para el licenciamiento de software en la entidad, elaborado por No...

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Publicación de establecimientos de medicamentos certificados que no renovaron la certificación de BPM o recibieron concepto de no cumple en 2016

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03 Dependencias Misionales
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Informe de Control de Licenciamiento de Software - Norma Constanza García Ramírez

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre los mecanismos de control para el licenciamiento de software en la entidad, elaborado por Norma Constanza García Ramírez. Se detallan las polí...

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Publicación de establecimientos de medicamentos certificados que no renovaron la certificación de BPM o recibieron concepto de no cumple en 2016

Listado de establecimientos de medicamentos, tanto nacionales como internacionales, que en 2016 no renovaron la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o recibieron concepto de no cumpl...

2016 509 vistas 226 descargas
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Alcance y Conclusiones Auditorías Internas 2019 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el cumplimiento del programa de auditorías internas 2019, evidenciando la eficacia y adecuación del Sistema de Gestión Integrado bajo normas internaciona...

09. Documentos Transversales 2019 343 vistas 220 descargas
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Informe de Control de Licenciamiento de Software - Norma Constanza García Ramírez

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre los mecanismos de control para el licenciamiento de software en la entidad, elaborado por Norma Constanza García Ramírez. Se detallan las políticas de instalación, control de usuarios y el procedimiento para el software dado de baja....

2024 353 vistas 243 descargas

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Publicación de establecimientos de medicamentos certificados que no renovaron la certificación de BPM o recibieron concepto de no cumple en 2016

Listado de establecimientos de medicamentos, tanto nacionales como internacionales, que en 2016 no renovaron la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o recibieron concepto de no cumplimiento tras visitas regulatorias. El documento incluye nombres, ubicaciones y fechas de certificaci...

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Alcance y Conclusiones Auditorías Internas 2019 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el cumplimiento del programa de auditorías internas 2019, evidenciando la eficacia y adecuación del Sistema de Gestión Integrado bajo normas internacionales y nacionales. Incluye conclusiones y recomendaciones para fortalecer procesos institucionales y ...

09. Documentos Transversales 2019 343 vistas 220 descargas

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