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Alcance y Conclusiones Auditorías Internas 2019 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el cumplimiento del programa de auditorías internas 2019, evidenciando la eficacia y adecuación del Sis...

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Acuse de Aceptación de Rendición Contraloría General de la República - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

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Informe de la Oficina de Control Interno sobre el cumplimiento del programa de auditorías internas 2019, evidenciando la eficacia y adecuación del Sistema de Gestión Integrado bajo normas internaciona...

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Informe de Control de Licenciamiento de Software - Norma Constanza García Ramírez

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Acuse de Aceptación de Rendición Contraloría General de la República - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

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Alcance y Conclusiones Auditorías Internas 2019 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el cumplimiento del programa de auditorías internas 2019, evidenciando la eficacia y adecuación del Sistema de Gestión Integrado bajo normas internacionales y nacionales. Incluye conclusiones y recomendaciones para fortalecer procesos institucionales y ...

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Informe de Control de Licenciamiento de Software - Norma Constanza García Ramírez

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre los mecanismos de control para el licenciamiento de software en la entidad, elaborado por Norma Constanza García Ramírez. Se detallan las políticas de instalación, control de usuarios y el procedimiento para el software dado de baja....

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Acuse de Aceptación de Rendición Contraloría General de la República - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación emitido por la Contraloría General de la República sobre la rendición electrónica de cuentas presentada por el INVIMA, que incluye información financiera, planes de acción, indicadores de gestión, proyectos, procesos judiciales y actividades de participación ciudadana para el año...

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