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Este informe consolidado del INVIMA evalúa el estado del Sistema de Control Interno durante el primer semestre de 2025, destacando el cumplimiento de ...
Certificado oficial de rendición de la cuenta fiscal 2021 del INVIMA ante la Contraloría General de la República. Incluye acuse de aceptación, relació...
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Certificado oficial de rendición de la cuenta fiscal del INVIMA ante la Contraloría General de la República para el año 2023. El documento incluye el ...
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Este informe de seguimiento analiza la información registrada en el SIGEP II por parte de INVIMA durante 2023, evaluando el cumplimiento normativo en ...
Este informe consolidado evalúa el estado del Sistema de Control Interno del INVIMA para el segundo semestre de 2024, destacando altos niveles de cump...
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Este informe de austeridad del gasto del INVIMA para el segundo trimestre de 2021 analiza la gestión de personal, contratación de servicios, horas ext...
El Informe de Austeridad del Gasto del tercer trimestre de 2022 del INVIMA analiza la gestión de recursos humanos, contratación de servicios, control ...
Este informe presenta la evaluación del control interno contable del INVIMA para el año 2024, destacando el cumplimiento de políticas contables, su socialización y aplicación conforme al marco normati...
Este informe consolidado del INVIMA evalúa el estado del Sistema de Control Interno durante el primer semestre de 2025, destacando el cumplimiento de los componentes clave, la gestión de riesgos, la s...
Certificado oficial de rendición de la cuenta fiscal 2021 del INVIMA ante la Contraloría General de la República. Incluye acuse de aceptación, relación de formularios y documentos remitidos, y confirm...
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Certificado oficial de rendición de la cuenta fiscal del INVIMA ante la Contraloría General de la República para el año 2023. El documento incluye el acuse de aceptación y la relación de formularios y...
El Plan Anual de Auditorías 2025 de INVIMA establece las directrices y acciones para la vigilancia y control interno durante la vigencia 2025. Incluye la revisión de compromisos, actualización de proc...
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Este informe presenta la evaluación del control interno contable del INVIMA para el año 2024, destacando el cumplimiento de políticas contables, su socialización y aplicación conforme al marco normativo vigente. Incluye observaciones sobre la actualización de manuales y capacitaciones recibidas, ase...
Este informe consolidado del INVIMA evalúa el estado del Sistema de Control Interno durante el primer semestre de 2025, destacando el cumplimiento de los componentes clave, la gestión de riesgos, la supervisión efectiva y la aplicación de controles internos. Incluye recomendaciones para fortalecer l...
Certificado oficial de rendición de la cuenta fiscal 2021 del INVIMA ante la Contraloría General de la República. Incluye acuse de aceptación, relación de formularios y documentos remitidos, y confirma el cumplimiento de las obligaciones fiscales y administrativas de la entidad, garantizando transpa...
El Plan Anual de Auditorías 2024 del INVIMA, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, establece las directrices para la ejecución de auditorías internas durante el año. El documento detalla la estructura organizacional, el proceso de aprobación y las acciones estratég...
Certificado oficial de rendición de la cuenta fiscal del INVIMA ante la Contraloría General de la República para el año 2023. El documento incluye el acuse de aceptación y la relación de formularios y documentos remitidos, asegurando el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la transparencia in...
El Plan Anual de Auditorías 2025 de INVIMA establece las directrices y acciones para la vigilancia y control interno durante la vigencia 2025. Incluye la revisión de compromisos, actualización de procedimientos y coordinación entre áreas, garantizando la transparencia y mejora continua en la gestión...
Este informe de seguimiento analiza la información registrada en el SIGEP II por parte de INVIMA durante 2023, evaluando el cumplimiento normativo en la actualización de hojas de vida, declaración de bienes y rentas, y procesos de vinculación y desvinculación de funcionarios. El documento identifica...
Este informe consolidado evalúa el estado del Sistema de Control Interno del INVIMA para el segundo semestre de 2024, destacando altos niveles de cumplimiento en ambiente de control, gestión de riesgos, actividades de control y sistemas de información y comunicación. Incluye recomendaciones para for...
Este informe trimestral de austeridad del gasto, realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, presenta el seguimiento a las directrices de austeridad y eficiencia en el gasto público para el primer trimestre de 2025. Incluye datos sobre la planta de personal, desvinculaciones, y contratac...
Este informe de austeridad del gasto del INVIMA para el segundo trimestre de 2021 analiza la gestión de personal, contratación de servicios, horas extras, vacaciones, mantenimiento de bienes y suministro de tiquetes. El documento evidencia una reducción en la planta de personal y en los gastos asoci...
El Informe de Austeridad del Gasto del tercer trimestre de 2022 del INVIMA analiza la gestión de recursos humanos, contratación de servicios, control de horas extras y vacaciones, así como la administración de bienes y servicios. El documento destaca la optimización de gastos, la reducción de person...