Este informe de austeridad del gasto público del INVIMA, correspondiente al primer trimestre de 2016, expone el seguimiento y cumplimiento de las polí...
Este informe mensual de austeridad en el gasto, correspondiente a enero de 2017, detalla las acciones del INVIMA para cumplir con la Ley 1815 de 2016....
Este informe semestral presenta el estado de avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento del INVIMA, reportando acciones correctivas y preventivas ...
Este informe presenta la evaluación del control interno contable de INVIMA para el año 2021, destacando la implementación y socialización de políticas...
Este informe documenta el seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico del INVIMA, mostrando avances en la gestión documental, implementación de p...
Este informe consolidado evalúa el Sistema de Control Interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2022, abordando ambiente de control, gestión d...
Este informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA documenta el cumplimiento de la Ley 1815 de 2016 sobre austeridad en el gasto institucional d...
Este informe de austeridad del gasto del INVIMA para el primer trimestre de 2022 detalla la gestión de recursos humanos, contratación de servicios, ho...
Este informe presenta el seguimiento a la austeridad del gasto en el INVIMA durante el primer trimestre de 2018, conforme a la normativa vigente. Incl...
Este informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA analiza la austeridad del gasto institucional durante el segundo trimestre de 2018. Incluye r...
Este informe de control interno contable del INVIMA, correspondiente al año 2018 y en cumplimiento de la Resolución 357 de 2008, evalúa la gestión con...
Informe de evaluación del sistema de control interno de INVIMA para el primer semestre de 2020. El análisis abarca los componentes de ambiente de cont...
Este informe de austeridad del gasto público del INVIMA, correspondiente al primer trimestre de 2016, expone el seguimiento y cumplimiento de las políticas de ahorro establecidas por la normativa naci...
Este informe mensual de austeridad en el gasto, correspondiente a enero de 2017, detalla las acciones del INVIMA para cumplir con la Ley 1815 de 2016. Incluye información sobre la contratación de serv...
Este informe semestral presenta el estado de avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento del INVIMA, reportando acciones correctivas y preventivas aún abiertas ante la Contraloría General de la Rep...
Este informe presenta la evaluación del control interno contable de INVIMA para el año 2021, destacando la implementación y socialización de políticas contables, el seguimiento a planes de mejoramient...
Este informe documenta el seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico del INVIMA, mostrando avances en la gestión documental, implementación de procedimientos, actualización de instructivos y cum...
Este informe consolidado evalúa el Sistema de Control Interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2022, abordando ambiente de control, gestión de riesgos, actividades de control y comunicación i...
Este informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA documenta el cumplimiento de la Ley 1815 de 2016 sobre austeridad en el gasto institucional durante octubre de 2017. Incluye detalles sobre con...
Este informe de austeridad del gasto del INVIMA para el primer trimestre de 2022 detalla la gestión de recursos humanos, contratación de servicios, horas extras y vacaciones, comparando cifras con el ...
Este informe presenta el seguimiento a la austeridad del gasto en el INVIMA durante el primer trimestre de 2018, conforme a la normativa vigente. Incluye análisis detallado de gastos en nómina, contra...
Este informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA analiza la austeridad del gasto institucional durante el segundo trimestre de 2018. Incluye recomendaciones sobre la gestión de vacaciones, adm...
Este informe de control interno contable del INVIMA, correspondiente al año 2018 y en cumplimiento de la Resolución 357 de 2008, evalúa la gestión contable institucional. El documento evidencia la cor...
Informe de evaluación del sistema de control interno de INVIMA para el primer semestre de 2020. El análisis abarca los componentes de ambiente de control, gestión de riesgos, actividades de control, i...
Este informe de austeridad del gasto público del INVIMA, correspondiente al primer trimestre de 2016, expone el seguimiento y cumplimiento de las políticas de ahorro establecidas por la normativa nacional. El documento analiza la ejecución presupuestal en rubros clave como combustibles, papelería, t...
Este informe mensual de austeridad en el gasto, correspondiente a enero de 2017, detalla las acciones del INVIMA para cumplir con la Ley 1815 de 2016. Incluye información sobre la contratación de servicios, ejecución presupuestal, y medidas adoptadas para evitar gastos no esenciales, garantizando la...
Este informe semestral presenta el estado de avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento del INVIMA, reportando acciones correctivas y preventivas aún abiertas ante la Contraloría General de la República. El documento detalla los hallazgos pendientes, las gestiones administrativas realizadas, y l...
Este informe presenta la evaluación del control interno contable de INVIMA para el año 2021, destacando la implementación y socialización de políticas contables, el seguimiento a planes de mejoramiento, la gestión del flujo de información contable y la identificación de bienes físicos. Se evidencia ...
Este informe documenta el seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico del INVIMA, mostrando avances en la gestión documental, implementación de procedimientos, actualización de instructivos y cumplimiento de normativas nacionales. Incluye porcentajes de ejecución, responsables y enlaces a docum...
Este informe consolidado evalúa el Sistema de Control Interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2022, abordando ambiente de control, gestión de riesgos, actividades de control y comunicación institucional. Se reportan incidentes de seguridad de la información que afectaron la operación y se ...
Este informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA documenta el cumplimiento de la Ley 1815 de 2016 sobre austeridad en el gasto institucional durante octubre de 2017. Incluye detalles sobre contratos suscritos y órdenes de compra realizadas, evidenciando la gestión eficiente de recursos y el ...
Este informe de austeridad del gasto del INVIMA para el primer trimestre de 2022 detalla la gestión de recursos humanos, contratación de servicios, horas extras y vacaciones, comparando cifras con el mismo periodo de 2021. El documento evidencia acciones de racionalización y cumplimiento normativo e...
Este informe presenta el seguimiento a la austeridad del gasto en el INVIMA durante el primer trimestre de 2018, conforme a la normativa vigente. Incluye análisis detallado de gastos en nómina, contratación, vacaciones, viajes, telefonía y servicios públicos, con recomendaciones para optimizar recur...
Este informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA analiza la austeridad del gasto institucional durante el segundo trimestre de 2018. Incluye recomendaciones sobre la gestión de vacaciones, administración de personal y contratación de servicios, en cumplimiento de la normativa nacional. El do...
Este informe de control interno contable del INVIMA, correspondiente al año 2018 y en cumplimiento de la Resolución 357 de 2008, evalúa la gestión contable institucional. El documento evidencia la correcta identificación, clasificación y soporte de los hechos financieros, así como la aplicación de p...
Informe de evaluación del sistema de control interno de INVIMA para el primer semestre de 2020. El análisis abarca los componentes de ambiente de control, gestión de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y monitoreo. Se destaca la efectividad del sistema, el compromiso institu...