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Este informe corresponde a la evaluación del control interno contable realizada por el INVIMA para el año 2016. Incluye la revisión de procesos, polít...
Informe sobre el estado del sistema de control interno del INVIMA para el segundo semestre de 2020. El documento evalúa la eficacia de los componentes...
Este informe detalla las actividades de gestión y control interno realizadas por el INVIMA durante noviembre y diciembre de 2019, en el marco del Mode...
2019
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Este informe evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando que todos sus componentes funcionan de manera integrada. Desta...
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General de INVIMA, Javier Humberto Guzmán Cruz, sobre la devolución de corr...
2018
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Certificado de recepción de información emitido por la Función Pública para el INVIMA, correspondiente al reporte del Modelo Estándar de Control Inter...
2016
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Informe de control interno del INVIMA correspondiente al periodo de julio a octubre de 2018, que detalla la implementación de buenas prácticas de gest...
2018
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Este informe expone la gestión administrativa y el consumo de recursos del INVIMA en el primer trimestre de 2017, abarcando gastos en servicios públic...
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Informe de auditoría de certificación ISO 9001:2015 realizado por ICONTEC Internacional al INVIMA, donde se evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión de calidad en la prestación de servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio para alimentos, bebidas,...
Este informe corresponde a la evaluación del control interno contable realizada por el INVIMA para el año 2016. Incluye la revisión de procesos, políticas y procedimientos contables, así como la identificación y medición de hechos económicos y financieros, y la verificación de soportes documentales ...
Informe sobre el estado del sistema de control interno del INVIMA para el segundo semestre de 2020. El documento evalúa la eficacia de los componentes del sistema, el compromiso institucional, la gestión de riesgos y las oportunidades de mejora en los procesos internos....
Este informe detalla las actividades de gestión y control interno realizadas por el INVIMA durante noviembre y diciembre de 2019, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Incluye temas tratados en comités institucionales, cifras de actos administrativos, gestión del cambio, segurida...
Este informe evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando que todos sus componentes funcionan de manera integrada. Destaca el liderazgo de la alta dirección, la gestión de riesgos, la aplicación de políticas y procedimientos, y la existencia de mecanismos de monitoreo y...
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General de INVIMA, Javier Humberto Guzmán Cruz, sobre la devolución de correspondencia saliente, la programación y disfrute de vacaciones de funcionarios, y el comportamiento de gastos de personal y contratos durante el segun...
Certificado de recepción de información emitido por la Función Pública para el INVIMA, correspondiente al reporte del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) vigencia 2016. Incluye evaluación de liderazgo, priorización, administración del riesgo y comunicación en la entidad....
Informe de control interno del INVIMA correspondiente al periodo de julio a octubre de 2018, que detalla la implementación de buenas prácticas de gestión, acciones institucionales, reuniones de comités, fortalecimiento de sistemas de información, desarrollo de personal y actualización de políticas y...
Este informe expone la gestión administrativa y el consumo de recursos del INVIMA en el primer trimestre de 2017, abarcando gastos en servicios públicos, combustibles, papelería, telefonía y tiquetes aéreos, así como el comportamiento de la planta de personal y pagos de nómina....