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Mostrando 52195 documento(s)

Evaluación del control interno contable 2016 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe corresponde a la evaluación del control interno contable realizada por el INVIMA para el año 2016. Incluye la revisión de procesos, polít...

Estado del sistema de control interno de la entidad - Segundo semestre de 2020

Informe sobre el estado del sistema de control interno del INVIMA para el segundo semestre de 2020. El documento evalúa la eficacia de los componentes...

Comunicación interna sobre seguimiento y gestión del empleo público SIGEP II, vigencia 2024 - Norma Constanza García Ramírez a Sandra Yamile Herrera Quiceno

Comunicación interna dirigida por la Jefe de la Oficina de Control Interno a la Secretaria General, enfocada en el seguimiento y gestión del empleo pú...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Personas_20Politicamente_20Expuestas_20.xlsx
Comunicación interna sobre reporte de ley de cuotas - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna enviada por la jefe de la Oficina de Control Interno a la dirección general, referente al reporte de cumplimiento de la Ley de Cu...

Informe de contratación y adquisiciones - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (enero 2017)

Este informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA detalla la contratación de servicios y adquisiciones realizadas en enero de 2017, conforme a ...

informeoctubreausteridaddelgasto.pdf
Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
seguimiento-pmainvimamarzomayo2021.xlsx
informedeausteridadprimertrimestre2016.pdf
Evaluación del control interno contable año 2017 - INVIMA

Formulario de evaluación del control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2017. El documento describe el cumplimiento de políticas, proc...

Informe de evaluación del sistema de control interno - ATAN SA

Este informe evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando que todos sus componentes funcionan de manera integrada. Desta...

Evaluación del control interno contable 2016 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe corresponde a la evaluación del control interno contable realizada por el INVIMA para el año 2016. Incluye la revisión de procesos, políticas y procedimientos contables, así como la ident...

2016 263 vistas 163 descargas
Estado del sistema de control interno de la entidad - Segundo semestre de 2020

Informe sobre el estado del sistema de control interno del INVIMA para el segundo semestre de 2020. El documento evalúa la eficacia de los componentes del sistema, el compromiso institucional, la gest...

2020 280 vistas 169 descargas
Comunicación interna sobre seguimiento y gestión del empleo público SIGEP II, vigencia 2024 - Norma Constanza García Ramírez a Sandra Yamile Herrera Quiceno

Comunicación interna dirigida por la Jefe de la Oficina de Control Interno a la Secretaria General, enfocada en el seguimiento y gestión del empleo público a través del sistema SIGEP II para la vigenc...

2024 369 vistas 183 descargas
Personas_20Politicamente_20Expuestas_20.xlsx
transparencia_fresh 2025 240 vistas 175 descargas
Comunicación interna sobre reporte de ley de cuotas - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna enviada por la jefe de la Oficina de Control Interno a la dirección general, referente al reporte de cumplimiento de la Ley de Cuotas. El documento cita la Ley 581 de 2000 y el De...

2024 268 vistas 164 descargas
Informe de contratación y adquisiciones - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (enero 2017)

Este informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA detalla la contratación de servicios y adquisiciones realizadas en enero de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye el número y tipo de c...

2017 324 vistas 196 descargas
informeoctubreausteridaddelgasto.pdf
informes_control_interno 2025 255 vistas 192 descargas
Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planea...

2019 316 vistas 178 descargas
seguimiento-pmainvimamarzomayo2021.xlsx
informes_control_interno 2025 171 vistas 184 descargas
informedeausteridadprimertrimestre2016.pdf
informes_control_interno 2025 215 vistas 186 descargas
Evaluación del control interno contable año 2017 - INVIMA

Formulario de evaluación del control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2017. El documento describe el cumplimiento de políticas, procedimientos y soportes en el proceso contable, así ...

2017 259 vistas 168 descargas
Informe de evaluación del sistema de control interno - ATAN SA

Este informe evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando que todos sus componentes funcionan de manera integrada. Destaca el liderazgo de la alta dirección, la gestión d...

299 vistas 168 descargas

Evaluación del control interno contable 2016 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe corresponde a la evaluación del control interno contable realizada por el INVIMA para el año 2016. Incluye la revisión de procesos, políticas y procedimientos contables, así como la identificación y medición de hechos económicos y financieros, y la verificación de soportes documentales ...

2016 263 vistas 163 descargas

Estado del sistema de control interno de la entidad - Segundo semestre de 2020

Informe sobre el estado del sistema de control interno del INVIMA para el segundo semestre de 2020. El documento evalúa la eficacia de los componentes del sistema, el compromiso institucional, la gestión de riesgos y las oportunidades de mejora en los procesos internos....

2020 280 vistas 169 descargas

Comunicación interna sobre seguimiento y gestión del empleo público SIGEP II, vigencia 2024 - Norma Constanza García Ramírez a Sandra Yamile Herrera Quiceno

Comunicación interna dirigida por la Jefe de la Oficina de Control Interno a la Secretaria General, enfocada en el seguimiento y gestión del empleo público a través del sistema SIGEP II para la vigencia 2024. El documento describe la metodología de revisión de normatividad, análisis de bases de dato...

2024 369 vistas 183 descargas

Personas_20Politicamente_20Expuestas_20.xlsx

transparencia_fresh 2025 240 vistas 175 descargas

Comunicación interna sobre reporte de ley de cuotas - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna enviada por la jefe de la Oficina de Control Interno a la dirección general, referente al reporte de cumplimiento de la Ley de Cuotas. El documento cita la Ley 581 de 2000 y el Decreto 455 de 2020, que regulan la participación de mujeres en cargos directivos en entidades pública...

2024 268 vistas 164 descargas

Informe de contratación y adquisiciones - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (enero 2017)

Este informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA detalla la contratación de servicios y adquisiciones realizadas en enero de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye el número y tipo de contratos suscritos, justificación de la contratación, certificaciones de insuficiencia de personal, ...

2017 324 vistas 196 descargas

informeoctubreausteridaddelgasto.pdf

informes_control_interno 2025 255 vistas 192 descargas

Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. Incluye el alcance, criterios normativos, exclusiones, conformación del equipo auditor y activ...

2019 316 vistas 178 descargas

seguimiento-pmainvimamarzomayo2021.xlsx

informes_control_interno 2025 171 vistas 184 descargas

informedeausteridadprimertrimestre2016.pdf

informes_control_interno 2025 215 vistas 186 descargas

Evaluación del control interno contable año 2017 - INVIMA

Formulario de evaluación del control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2017. El documento describe el cumplimiento de políticas, procedimientos y soportes en el proceso contable, así como la identificación y caracterización de productos e insumos, y la verificación de hechos financi...

2017 259 vistas 168 descargas

Informe de evaluación del sistema de control interno - ATAN SA

Este informe evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando que todos sus componentes funcionan de manera integrada. Destaca el liderazgo de la alta dirección, la gestión de riesgos, la aplicación de políticas y procedimientos, y la existencia de mecanismos de monitoreo y...

299 vistas 168 descargas
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