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Informe de seguimiento institucional del primer trimestre de 2018 realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento analiza la auto...
2018
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Formulario de evaluación del control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2017. El documento describe el cumplimiento de políticas, proc...
Informe sobre la gestión de seguimiento y control de la auditoría interna realizada en todos los procesos institucionales del Instituto, con base en n...
2017
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09 Documentos Transversales08 Laboratorios05 Dependencias De Control
Este informe presenta el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y ...
Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control...
2019
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe de control interno del INVIMA correspondiente al periodo de julio a octubre de 2018, que detalla la implementación de buenas prácticas de gest...
2018
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Este informe presenta el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) durante el periodo de noviembr...
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Informe del tercer trimestre de 2023 sobre el cumplimiento de las políticas de austeridad del gasto y gestión ambiental en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. El documento detalla las acciones tomadas en relación con la planta de personal, estructura administrativa y gas...
Este informe detalla las conclusiones y recomendaciones sobre la atención al ciudadano en el INVIMA durante el primer semestre de 2016. Se analizan los canales de comunicación, las principales causas de quejas y los retos en la respuesta oportuna a trámites y PQRDS. El documento propone acciones par...
Informe de seguimiento institucional del primer trimestre de 2018 realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento analiza la autoevaluación institucional, la gestión de vacaciones de funcionarios, el impacto presupuestal de acumulación de vacaciones, la programación de auditoría...
Formulario de evaluación del control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2017. El documento describe el cumplimiento de políticas, procedimientos y soportes en el proceso contable, así como la identificación y caracterización de productos e insumos, y la verificación de hechos financi...
Informe sobre la gestión de seguimiento y control de la auditoría interna realizada en todos los procesos institucionales del Instituto, con base en normas nacionales e internacionales de gestión y control interno. Incluye detalles sobre el alcance, criterios, objetivos, equipo auditor y actividades...
Este informe presenta el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) durante el periodo de noviembre de 2019 a abril de 2020. Evalúa el cumplimiento de la normativa vigente y los procedimientos inter...
Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. Incluye el alcance, criterios normativos, exclusiones, conformación del equipo auditor y activ...
Informe de control interno del INVIMA correspondiente al periodo de julio a octubre de 2018, que detalla la implementación de buenas prácticas de gestión, acciones institucionales, reuniones de comités, fortalecimiento de sistemas de información, desarrollo de personal y actualización de políticas y...