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informe-ekogui-invima-ii-semestre-2022.xlsx
informe-consolidado-auditoria-interna-al-sgi-2023.pdf
Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos aud...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 05 Dependencias De Control
Evaluación de control interno contable periodo 01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este documento presenta la evaluación de control interno contable del periodo 01-12 para el INVIMA, detallando la aplicación de políticas contables, l...

09 Documentos Transversales
Informe de seguimiento a la información registrada en SIGEP - Oficina de Control Interno para la Dirección General

Este informe de la Oficina de Control Interno, dirigido a la Dirección General, expone el seguimiento realizado a la información registrada en el Sist...

Acta Primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditoría 2025

Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El d...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control 01 Organos De Direccion
1pesii-semestre-2022-ociinvima.xlsx
Consulta interna sobre planta de personal, contratos y vacaciones - Dirección General INVIMA

Consulta interna dirigida a la Dirección General de INVIMA sobre la planta de personal, pagos de nómina, contratos de prestación de servicios y vacaci...

09 Documentos Transversales
Informe de gestión de PQRDS segundo semestre 2017 y primer semestre 2018 - Doctor Javier Humberto Guzmán Cruz

Informe dirigido al Director General sobre la gestión de PQRDS recibidas por el Instituto en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018. In...

Informe de mecanismos de control de software - Norma Constanza García Ramírez

Este informe describe los mecanismos de control para la instalación y baja de software en la entidad, asegurando que solo se instalen programas con li...

05 Dependencias De Control
informe-ekogui-invima-ii-semestre-2022.xlsx
informes_control_interno 2025 212 vistas 170 descargas
informe-consolidado-auditoria-interna-al-sgi-2023.pdf
informes_control_interno 2025 240 vistas 178 descargas
Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos auditados, criterios normativos aplicados y metodolog...

2022 337 vistas 170 descargas
Evaluación de control interno contable periodo 01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este documento presenta la evaluación de control interno contable del periodo 01-12 para el INVIMA, detallando la aplicación de políticas contables, la capacitación del personal en 2024, y la necesida...

2024 343 vistas 189 descargas
Informe de seguimiento a la información registrada en SIGEP - Oficina de Control Interno para la Dirección General

Este informe de la Oficina de Control Interno, dirigido a la Dirección General, expone el seguimiento realizado a la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (S...

2019 292 vistas 177 descargas
Acta Primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditoría 2025

Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El documento detalla la lista de asistentes, temas tra...

2024 380 vistas 188 descargas
1pesii-semestre-2022-ociinvima.xlsx
informes_control_interno 2025 262 vistas 299 descargas
Consulta interna sobre planta de personal, contratos y vacaciones - Dirección General INVIMA

Consulta interna dirigida a la Dirección General de INVIMA sobre la planta de personal, pagos de nómina, contratos de prestación de servicios y vacaciones durante el cuarto trimestre de 2019. El docum...

2020 348 vistas 198 descargas
Informe de gestión de PQRDS segundo semestre 2017 y primer semestre 2018 - Doctor Javier Humberto Guzmán Cruz

Informe dirigido al Director General sobre la gestión de PQRDS recibidas por el Instituto en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018. Incluye análisis por canales de recepción, tipología...

2018 213 vistas 182 descargas
Informe de mecanismos de control de software - Norma Constanza García Ramírez

Este informe describe los mecanismos de control para la instalación y baja de software en la entidad, asegurando que solo se instalen programas con licencia y que el software obsoleto sea desinstalado...

2024 283 vistas 179 descargas

informe-ekogui-invima-ii-semestre-2022.xlsx

informes_control_interno 2025 212 vistas 170 descargas

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Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos auditados, criterios normativos aplicados y metodología utilizada para evaluar la eficacia del sistema de gestión institucional y detectar oportunidades ...

2022 337 vistas 170 descargas

Evaluación de control interno contable periodo 01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este documento presenta la evaluación de control interno contable del periodo 01-12 para el INVIMA, detallando la aplicación de políticas contables, la capacitación del personal en 2024, y la necesidad de actualizar el manual de políticas contables para 2025. Se destaca la modernización del régimen ...

2024 343 vistas 189 descargas

Informe de seguimiento a la información registrada en SIGEP - Oficina de Control Interno para la Dirección General

Este informe de la Oficina de Control Interno, dirigido a la Dirección General, expone el seguimiento realizado a la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) durante el segundo semestre de 2019. El documento detalla la metodología utilizada para verifi...

2019 292 vistas 177 descargas

Acta Primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditoría 2025

Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El documento detalla la lista de asistentes, temas tratados, compromisos adquiridos y evidencia de seguimiento a través de comunicaciones internas....

2024 380 vistas 188 descargas

1pesii-semestre-2022-ociinvima.xlsx

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Consulta interna sobre planta de personal, contratos y vacaciones - Dirección General INVIMA

Consulta interna dirigida a la Dirección General de INVIMA sobre la planta de personal, pagos de nómina, contratos de prestación de servicios y vacaciones durante el cuarto trimestre de 2019. El documento detalla la composición y variación de la planta de personal, pagos realizados, contratos celebr...

2020 348 vistas 198 descargas

Informe de gestión de PQRDS segundo semestre 2017 y primer semestre 2018 - Doctor Javier Humberto Guzmán Cruz

Informe dirigido al Director General sobre la gestión de PQRDS recibidas por el Instituto en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018. Incluye análisis por canales de recepción, tipologías, distribución por dependencias y causas de variación en el número de quejas....

2018 213 vistas 182 descargas

Informe de mecanismos de control de software - Norma Constanza García Ramírez

Este informe describe los mecanismos de control para la instalación y baja de software en la entidad, asegurando que solo se instalen programas con licencia y que el software obsoleto sea desinstalado y eliminado correctamente. El control de instalación está a cargo del grupo de soporte tecnológico ...

2024 283 vistas 179 descargas
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