Acta de la reunión del Comité Institucional de Control Interno celebrada el 29 de abril de 2024, en la que participaron directivos y jefes de varias d...
2024
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Comunicación interna entre la Oficina de Control Interno y la Oficina de Atención al Ciudadano del INVIMA, que presenta el seguimiento y evaluación de...
2024
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05 Dependencias De Control02 Dependencias Estrategicas
Este informe describe las políticas contables y procedimientos aplicados por el INVIMA durante el año 2020, incluyendo la actualización y publicación ...
Informe dirigido al Director General sobre la gestión de PQRDS en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018, detallando la recepción, dist...
Informe semestral sobre la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) en el INVIMA durante el segundo semestre de 2016. ...
Informe interno de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el seguimiento de gasto y gestión de talento humano durante el tercer trimestre de 2...
Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos aud...
2022
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09 Documentos Transversales08 Laboratorios05 Dependencias De Control
Este documento presenta la evaluación de control interno contable del periodo 01-12 para el INVIMA, detallando la aplicación de políticas contables, l...
Acta de la reunión del Comité Institucional de Control Interno celebrada el 29 de abril de 2024, en la que participaron directivos y jefes de varias dependencias del INVIMA. Se trataron temas relacion...
Comunicación interna entre la Oficina de Control Interno y la Oficina de Atención al Ciudadano del INVIMA, que presenta el seguimiento y evaluación de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Suger...
Este informe describe las políticas contables y procedimientos aplicados por el INVIMA durante el año 2020, incluyendo la actualización y publicación del manual de políticas contables, la capacitación...
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Este documento presenta la evaluación de control interno contable del periodo 01-12 para el INVIMA, detallando la aplicación de políticas contables, la capacitación del personal en 2024, y la necesida...
Acta de la reunión del Comité Institucional de Control Interno celebrada el 29 de abril de 2024, en la que participaron directivos y jefes de varias dependencias del INVIMA. Se trataron temas relacionados con la estructura de la Oficina de Control Interno, ejecución de auditorías, direccionamiento e...
Comunicación interna entre la Oficina de Control Interno y la Oficina de Atención al Ciudadano del INVIMA, que presenta el seguimiento y evaluación de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) radicadas entre enero y octubre de 2023, conforme a la normativa vigente ...
Este informe describe las políticas contables y procedimientos aplicados por el INVIMA durante el año 2020, incluyendo la actualización y publicación del manual de políticas contables, la capacitación del personal en normatividad contable y el uso de herramientas para el seguimiento de planes de mej...
Informe dirigido al Director General sobre la gestión de PQRDS en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018, detallando la recepción, distribución y tipología de solicitudes, quejas y denuncias recibidas por el instituto. El documento destaca la disminución de quejas y la mejora en la at...
Informe semestral sobre la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) en el INVIMA durante el segundo semestre de 2016. El documento presenta conclusiones, recomendaciones y estadísticas sobre la recepción y clasificación de PQRDS, así como los canales utilizados por lo...
Informe interno de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el seguimiento de gasto y gestión de talento humano durante el tercer trimestre de 2017. El documento detalla la ejecución presupuestal, pagos de nómina, disfrute de vacaciones por funcionarios y cumplimiento de la Directiva Presidenc...
Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos auditados, criterios normativos aplicados y metodología utilizada para evaluar la eficacia del sistema de gestión institucional y detectar oportunidades ...
Este documento presenta la evaluación de control interno contable del periodo 01-12 para el INVIMA, detallando la aplicación de políticas contables, la capacitación del personal en 2024, y la necesidad de actualizar el manual de políticas contables para 2025. Se destaca la modernización del régimen ...