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Informe de seguimiento a la gestión de PQRDS radicadas en la entidad

Este informe interno analiza la gestión de las PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias) recibidas por la entidad entre julio de 2...

Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la...

aeropuertos 09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
copia-de-tic-gti-fm011-publicacion-pma-marzomayo-2020.xlsx
Informe sobre socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en INVIMA

Este informe describe el proceso de socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en INVIMA, incluyendo capacitac...

Informe de avance de autodiagnósticos MIPG - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla el avance institucional en los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en e...

1pesii-semestre-2022-ociinvima.xlsx
Formulario de evaluación de control interno contable periodo 2023-01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 2023-01-12, que detalla la aplicación y socialización de políticas con...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos aud...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 05 Dependencias De Control
informe-agosto-2018-austeridad-del-gasto.pdf
plandemejoramientoarchivisticoiitrimestrede2017.xlsx
informe-consolidado-auditoria-interna-al-sgi-2023.pdf
Informe de seguimiento a la gestión de PQRDS radicadas en la entidad

Este informe interno analiza la gestión de las PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias) recibidas por la entidad entre julio de 2018 y septiembre de 2019. Incluye estadísticas de ...

2019 285 vistas 203 descargas
Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión ins...

2019 415 vistas 212 descargas
copia-de-tic-gti-fm011-publicacion-pma-marzomayo-2020.xlsx
informes_control_interno 2025 331 vistas 187 descargas
Informe sobre socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en INVIMA

Este informe describe el proceso de socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en INVIMA, incluyendo capacitaciones, análisis de políticas de talento humano, ad...

2017 374 vistas 212 descargas
Informe de avance de autodiagnósticos MIPG - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla el avance institucional en los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el INVIMA, incluyendo porcentajes de cumplimiento, ...

382 vistas 210 descargas
1pesii-semestre-2022-ociinvima.xlsx
informes_control_interno 2025 297 vistas 319 descargas
Formulario de evaluación de control interno contable periodo 2023-01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 2023-01-12, que detalla la aplicación y socialización de políticas contables conforme al marco normativo de la Contadurí...

2023 552 vistas 210 descargas
Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos auditados, criterios normativos aplicados y metodolog...

2022 387 vistas 209 descargas
informe-agosto-2018-austeridad-del-gasto.pdf
informes_control_interno 2025 272 vistas 202 descargas
plandemejoramientoarchivisticoiitrimestrede2017.xlsx
informes_control_interno 2025 267 vistas 189 descargas
informe-consolidado-auditoria-interna-al-sgi-2023.pdf
informes_control_interno 2025 281 vistas 203 descargas

Informe de seguimiento a la gestión de PQRDS radicadas en la entidad

Este informe interno analiza la gestión de las PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias) recibidas por la entidad entre julio de 2018 y septiembre de 2019. Incluye estadísticas de radicación, distribución por tipo de solicitud, estados de trámite y hallazgos relevantes sobre la a...

2019 285 vistas 203 descargas

Informe de auditoría interna de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Informe de auditoría interna realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión institucional frente a normas nacionales e internacionales, abarcando procesos institucionales entre ab...

2019 415 vistas 212 descargas

Informe sobre socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en INVIMA

Este informe describe el proceso de socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en INVIMA, incluyendo capacitaciones, análisis de políticas de talento humano, adopción de códigos de integridad y acuerdos laborales. El documento evidencia el compromiso de la ent...

2017 374 vistas 212 descargas

Informe de avance de autodiagnósticos MIPG - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla el avance institucional en los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el INVIMA, incluyendo porcentajes de cumplimiento, responsables asignados y planes de acción para fortalecer la gestión de talento humano, defensa jurí...

382 vistas 210 descargas

1pesii-semestre-2022-ociinvima.xlsx

informes_control_interno 2025 297 vistas 319 descargas

Formulario de evaluación de control interno contable periodo 2023-01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 2023-01-12, que detalla la aplicación y socialización de políticas contables conforme al marco normativo de la Contaduría General de la Nación. Incluye información sobre la gestión financiera, la publicación y actualizac...

2023 552 vistas 210 descargas

Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos auditados, criterios normativos aplicados y metodología utilizada para evaluar la eficacia del sistema de gestión institucional y detectar oportunidades ...

2022 387 vistas 209 descargas

informe-agosto-2018-austeridad-del-gasto.pdf

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plandemejoramientoarchivisticoiitrimestrede2017.xlsx

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informe-consolidado-auditoria-interna-al-sgi-2023.pdf

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