Biblioteca de Documentos

Accede a nuestra colección completa de documentos

Mostrando 52414 documento(s)

Evaluación de control interno contable general 2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación de políticas contables, la actualización de p...

Informe de planta y gastos de personal primer trimestre 2022 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe analiza la planta de personal y los gastos de personal del INVIMA en el primer trimestre de 2022, comparando con el mismo periodo de 2021...

informedeausteridadprimertrimestre2016.pdf
Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Todos los procesos institucionales

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de la auditoría interna realizada en todos los procesos institucionales del Instituto, con base en n...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 05 Dependencias De Control
ekoguiprimersemestre2018.pdf
Certificado de verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI - INVIMA

Certificado emitido por INVIMA sobre la verificación del registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI, en cumplimiento de funciones establec...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
seguimientoocisectorpes20152018iitrimestre2017invima.xlsx
Informe de seguimiento a PQRDS - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe presenta el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y ...

05 Dependencias De Control
seguimientopmaiiitrimestre2016invimapublicado.xlsx
Certificado de recepción de información - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Certificado de recepción de información emitido por la Función Pública para el INVIMA, correspondiente al reporte del Modelo Estándar de Control Inter...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
informe-de-seguimiento-pma-marzo-2019-29-03-2019.xlsx
Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Evaluación de control interno contable general 2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación de políticas contables, la actualización de procedimientos y el cumplimiento del marco normativ...

2021 379 vistas 215 descargas
Informe de planta y gastos de personal primer trimestre 2022 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe analiza la planta de personal y los gastos de personal del INVIMA en el primer trimestre de 2022, comparando con el mismo periodo de 2021. Incluye variaciones en los cargos, incrementos s...

2022 341 vistas 221 descargas
informedeausteridadprimertrimestre2016.pdf
informes_control_interno 2025 277 vistas 222 descargas
Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Todos los procesos institucionales

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de la auditoría interna realizada en todos los procesos institucionales del Instituto, con base en normas nacionales e internacionales de gestión y co...

2017 319 vistas 223 descargas
ekoguiprimersemestre2018.pdf
informes_control_interno 2025 287 vistas 228 descargas
Certificado de verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI - INVIMA

Certificado emitido por INVIMA sobre la verificación del registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI, en cumplimiento de funciones establecidas por el Decreto 1069 de 2015. Incluye resultad...

2017 346 vistas 202 descargas
seguimientoocisectorpes20152018iitrimestre2017invima.xlsx
informes_control_interno 2025 289 vistas 210 descargas
Informe de seguimiento a PQRDS - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe presenta el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) durante el periodo de noviembr...

2020 326 vistas 223 descargas
seguimientopmaiiitrimestre2016invimapublicado.xlsx
informes_control_interno 2025 243 vistas 188 descargas
Certificado de recepción de información - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Certificado de recepción de información emitido por la Función Pública para el INVIMA, correspondiente al reporte del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) vigencia 2016. Incluye evaluación de lid...

2016 298 vistas 208 descargas
informe-de-seguimiento-pma-marzo-2019-29-03-2019.xlsx
informes_control_interno 2025 271 vistas 211 descargas
Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planea...

2019 382 vistas 209 descargas

Evaluación de control interno contable general 2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación de políticas contables, la actualización de procedimientos y el cumplimiento del marco normativo vigente. El documento destaca la gestión financiera y el seguimiento a planes de mejoramiento deri...

2021 379 vistas 215 descargas

Informe de planta y gastos de personal primer trimestre 2022 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe analiza la planta de personal y los gastos de personal del INVIMA en el primer trimestre de 2022, comparando con el mismo periodo de 2021. Incluye variaciones en los cargos, incrementos salariales, primas técnicas y datos sobre la contratación de servicios profesionales y de apoyo, bajo...

2022 341 vistas 221 descargas

informedeausteridadprimertrimestre2016.pdf

informes_control_interno 2025 277 vistas 222 descargas

Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Todos los procesos institucionales

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de la auditoría interna realizada en todos los procesos institucionales del Instituto, con base en normas nacionales e internacionales de gestión y control interno. Incluye detalles sobre el alcance, criterios, objetivos, equipo auditor y actividades...

2017 319 vistas 223 descargas

ekoguiprimersemestre2018.pdf

informes_control_interno 2025 287 vistas 228 descargas

Certificado de verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI - INVIMA

Certificado emitido por INVIMA sobre la verificación del registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI, en cumplimiento de funciones establecidas por el Decreto 1069 de 2015. Incluye resultados de seguimiento, capacitación de funcionarios y verificación de procesos activos relacionados con ...

2017 346 vistas 202 descargas

Informe de seguimiento a PQRDS - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe presenta el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) durante el periodo de noviembre de 2019 a abril de 2020. Evalúa el cumplimiento de la normativa vigente y los procedimientos inter...

2020 326 vistas 223 descargas

seguimientopmaiiitrimestre2016invimapublicado.xlsx

informes_control_interno 2025 243 vistas 188 descargas

Certificado de recepción de información - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Certificado de recepción de información emitido por la Función Pública para el INVIMA, correspondiente al reporte del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) vigencia 2016. Incluye evaluación de liderazgo, priorización, administración del riesgo y comunicación en la entidad....

2016 298 vistas 208 descargas

informe-de-seguimiento-pma-marzo-2019-29-03-2019.xlsx

informes_control_interno 2025 271 vistas 211 descargas

Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. Incluye el alcance, criterios normativos, exclusiones, conformación del equipo auditor y activ...

2019 382 vistas 209 descargas
Página 1098 de 4368
Mostrando 12 de 52414 documentos