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Comunicación interna que presenta el seguimiento y evaluación de la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) en el pri...
Comunicación interna enviada por la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el cumplimiento de las políticas de austeridad y gestión ambiental en ...
2024
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Acuse de aceptación emitido por la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional ...
Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre el seguimiento de la gestión y el comportamiento de la planta de personal durante el IV trime...
2019
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe de auditoría interna realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la...
2019
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aeropuertos09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. Evalúa la conformidad y eficacia de...
2016
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09 Documentos Transversales08 Laboratorios05 Dependencias De Control
Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el INVIMA ante la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de in...
Este informe describe el proceso de socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en INVIMA, incluyendo capacitac...
Este informe interno del INVIMA presenta datos sobre la conformación de la planta de personal, gastos de nómina, contratos de prestación de servicios, vacaciones acumuladas y ejecución de contratos de...
Comunicación interna que presenta el seguimiento y evaluación de la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) en el primer semestre de 2025, dirigida a la jefe de la Ofi...
Comunicación interna enviada por la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el cumplimiento de las políticas de austeridad y gestión ambiental en el cuarto trimestre de 2023. El documento detalla ...
Acuse de aceptación emitido por la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. El docu...
Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre el seguimiento de la gestión y el comportamiento de la planta de personal durante el IV trimestre de 2018. El documento detalla cifras de funci...
Informe de auditoría interna realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión ins...
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. Evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión frente a normas nacionales e ...
Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el INVIMA ante la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, de gestión y p...
Este informe describe el proceso de socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en INVIMA, incluyendo capacitaciones, análisis de políticas de talento humano, ad...
Este informe interno del INVIMA presenta datos sobre la conformación de la planta de personal, gastos de nómina, contratos de prestación de servicios, vacaciones acumuladas y ejecución de contratos de tiquetes aéreos durante el tercer trimestre de 2019. Incluye cifras detalladas y observaciones sobr...
Comunicación interna que presenta el seguimiento y evaluación de la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) en el primer semestre de 2025, dirigida a la jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano. El informe detalla el cumplimiento normativo, la metodología aplicada...
Comunicación interna enviada por la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el cumplimiento de las políticas de austeridad y gestión ambiental en el cuarto trimestre de 2023. El documento detalla la planta de personal, los cambios administrativos y los funcionarios retirados, en cumplimiento de ...
Acuse de aceptación emitido por la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. El documento incluye información sobre ingresos, compras, planes de acción, indicadores de gestión, proyect...
Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre el seguimiento de la gestión y el comportamiento de la planta de personal durante el IV trimestre de 2018. El documento detalla cifras de funcionarios, ejecución presupuestal, contratación y vacaciones, en cumplimiento de la normativa aplicabl...
Informe de auditoría interna realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión institucional frente a normas nacionales e internacionales, abarcando procesos institucionales entre ab...
Informe de auditoría interna sobre los procesos institucionales del INVIMA, realizado entre abril y julio de 2016. Evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión frente a normas nacionales e internacionales, identifica oportunidades de mejora y detalla la conformación y actividades del equi...
Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el INVIMA ante la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, de gestión y participación ciudadana, conforme a los procedimientos legales establecidos....
Este informe describe el proceso de socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en INVIMA, incluyendo capacitaciones, análisis de políticas de talento humano, adopción de códigos de integridad y acuerdos laborales. El documento evidencia el compromiso de la ent...