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Informe estado del sistema de control interno - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla el estado y efectividad del sistema de control interno del INVIMA durante el primer semestre de 2022. Incluye la revisión de la p...

Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación co...

09 Documentos Transversales
informefebrero2018austeridaddelgasto.pdf
Informe sobre el estado del sistema de control interno del INVIMA segundo semestre 2022

Este informe evalúa el estado del sistema de control interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2022, destacando la operación de sus componente...

Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Informe de auditoría de seguimiento ICONTEC - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de auditoría de seguimiento realizada por ICONTEC al INVIMA, abarcando servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de la...

pes_2025_trim_2_-2025_oci-sector_-_invima__1_.xlsx
Informe de gestión administrativa y consumo de recursos primer trimestre 2017 - INVIMA

Este informe expone la gestión administrativa y el consumo de recursos del INVIMA en el primer trimestre de 2017, abarcando gastos en servicios públic...

seguimientoprocuraduria.pdf
informedeausteridadprimertrimestre2016.pdf
Informe de gestión de talento humano y control interno dirigido a Javier Humberto Guzmán Cruz

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General de INVIMA, Javier Humberto Guzmán Cruz, sobre la devolución de corr...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
1-pmafeb2023abril2023.xlsx
Informe estado del sistema de control interno - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla el estado y efectividad del sistema de control interno del INVIMA durante el primer semestre de 2022. Incluye la revisión de la plataforma estratégica, seguimiento al plan operati...

2022 503 vistas 209 descargas
Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existenci...

2018 435 vistas 213 descargas
informefebrero2018austeridaddelgasto.pdf
informes_control_interno 2025 313 vistas 214 descargas
Informe sobre el estado del sistema de control interno del INVIMA segundo semestre 2022

Este informe evalúa el estado del sistema de control interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2022, destacando la operación de sus componentes, la gestión de riesgos, la respuesta ante incide...

2022 406 vistas 221 descargas
Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planea...

2019 403 vistas 217 descargas
Informe de auditoría de seguimiento ICONTEC - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de auditoría de seguimiento realizada por ICONTEC al INVIMA, abarcando servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio para alimentos, bebidas, medicamentos, d...

2021 389 vistas 208 descargas
pes_2025_trim_2_-2025_oci-sector_-_invima__1_.xlsx
informes_control_interno 2025 385 vistas 216 descargas
Informe de gestión administrativa y consumo de recursos primer trimestre 2017 - INVIMA

Este informe expone la gestión administrativa y el consumo de recursos del INVIMA en el primer trimestre de 2017, abarcando gastos en servicios públicos, combustibles, papelería, telefonía y tiquetes ...

2017 318 vistas 204 descargas
seguimientoprocuraduria.pdf
informes_control_interno 2025 409 vistas 217 descargas
informedeausteridadprimertrimestre2016.pdf
informes_control_interno 2025 303 vistas 227 descargas
Informe de gestión de talento humano y control interno dirigido a Javier Humberto Guzmán Cruz

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General de INVIMA, Javier Humberto Guzmán Cruz, sobre la devolución de correspondencia saliente, la programación y disfrute d...

2018 289 vistas 220 descargas
1-pmafeb2023abril2023.xlsx
informes_control_interno 2025 296 vistas 198 descargas

Informe estado del sistema de control interno - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla el estado y efectividad del sistema de control interno del INVIMA durante el primer semestre de 2022. Incluye la revisión de la plataforma estratégica, seguimiento al plan operativo anual, gestión de riesgos y controles, y la respuesta institucional ante un incidente de segurida...

2022 503 vistas 209 descargas

Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existencia de manuales, procedimientos y guías para la gestión contable y el mejoramiento continuo, así como ...

2018 435 vistas 213 descargas

informefebrero2018austeridaddelgasto.pdf

informes_control_interno 2025 313 vistas 214 descargas

Informe sobre el estado del sistema de control interno del INVIMA segundo semestre 2022

Este informe evalúa el estado del sistema de control interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2022, destacando la operación de sus componentes, la gestión de riesgos, la respuesta ante incidentes de seguridad de la información y la implementación de políticas institucionales para fortalecer...

2022 406 vistas 221 descargas

Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. Incluye el alcance, criterios normativos, exclusiones, conformación del equipo auditor y activ...

2019 403 vistas 217 descargas

Informe de auditoría de seguimiento ICONTEC - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de auditoría de seguimiento realizada por ICONTEC al INVIMA, abarcando servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio para alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, productos biológicos y organismos genéticamente modificados. Incluye expedición...

2021 389 vistas 208 descargas

pes_2025_trim_2_-2025_oci-sector_-_invima__1_.xlsx

informes_control_interno 2025 385 vistas 216 descargas

Informe de gestión administrativa y consumo de recursos primer trimestre 2017 - INVIMA

Este informe expone la gestión administrativa y el consumo de recursos del INVIMA en el primer trimestre de 2017, abarcando gastos en servicios públicos, combustibles, papelería, telefonía y tiquetes aéreos, así como el comportamiento de la planta de personal y pagos de nómina....

2017 318 vistas 204 descargas

seguimientoprocuraduria.pdf

informes_control_interno 2025 409 vistas 217 descargas

informedeausteridadprimertrimestre2016.pdf

informes_control_interno 2025 303 vistas 227 descargas

Informe de gestión de talento humano y control interno dirigido a Javier Humberto Guzmán Cruz

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General de INVIMA, Javier Humberto Guzmán Cruz, sobre la devolución de correspondencia saliente, la programación y disfrute de vacaciones de funcionarios, y el comportamiento de gastos de personal y contratos durante el segun...

2018 289 vistas 220 descargas

1-pmafeb2023abril2023.xlsx

informes_control_interno 2025 296 vistas 198 descargas
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