Informe de auditoría fiscal realizado por la Contraloría General de la República al INVIMA, correspondiente al periodo 2017-2018. El documento present...
Informe de control interno del INVIMA correspondiente al periodo de julio a octubre de 2018, que detalla la implementación de buenas prácticas de gest...
2018
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Este informe documenta el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, detallando la gestión de apoderados, la capacitaci...
2017
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Informe de seguimiento institucional del primer trimestre de 2018 realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento analiza la auto...
2018
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Informe de evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación de políticas contables, la actualización de p...
Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación co...
Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control...
2019
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Este informe evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando que todos sus componentes funcionan de manera integrada. Desta...
Informe sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones realizadas por el INVIMA en marzo de 2017. El reporte detalla la suscripción ...
2017
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Este informe evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando que todos sus componentes funcionan de manera integrada. Destaca el liderazgo de la alta dirección, la gestión d...
Informe sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones realizadas por el INVIMA en marzo de 2017. El reporte detalla la suscripción de 12 contratos por falta de personal de planta, l...
Informe de auditoría fiscal realizado por la Contraloría General de la República al INVIMA, correspondiente al periodo 2017-2018. El documento presenta conclusiones, hallazgos, evaluación de control interno, plan de mejoramiento y resultados sobre la gestión fiscal y administrativa del Instituto Nac...
Informe de control interno del INVIMA correspondiente al periodo de julio a octubre de 2018, que detalla la implementación de buenas prácticas de gestión, acciones institucionales, reuniones de comités, fortalecimiento de sistemas de información, desarrollo de personal y actualización de políticas y...
Este informe documenta el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, detallando la gestión de apoderados, la capacitación de usuarios y el cumplimiento de las funciones establecidas por la normativa vigente. Incluye resultados de verificación, acciones de mejora y cert...
Informe de seguimiento institucional del primer trimestre de 2018 realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento analiza la autoevaluación institucional, la gestión de vacaciones de funcionarios, el impacto presupuestal de acumulación de vacaciones, la programación de auditoría...
Informe de evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación de políticas contables, la actualización de procedimientos y el cumplimiento del marco normativo vigente. El documento destaca la gestión financiera y el seguimiento a planes de mejoramiento deri...
Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existencia de manuales, procedimientos y guías para la gestión contable y el mejoramiento continuo, así como ...
Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. Incluye el alcance, criterios normativos, exclusiones, conformación del equipo auditor y activ...
Este informe evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando que todos sus componentes funcionan de manera integrada. Destaca el liderazgo de la alta dirección, la gestión de riesgos, la aplicación de políticas y procedimientos, y la existencia de mecanismos de monitoreo y...
Informe sobre la contratación de servicios profesionales y adquisiciones realizadas por el INVIMA en marzo de 2017. El reporte detalla la suscripción de 12 contratos por falta de personal de planta, las certificaciones correspondientes y las compras efectuadas, incluyendo servicios de transporte, me...