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Informe de auditoría fiscal al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 2017-2018 - Contraloría General de la República

Informe de auditoría fiscal realizado por la Contraloría General de la República al INVIMA, correspondiente al periodo 2017-2018. El documento present...

Informe de seguimiento sistema e-KOGUI - Oficina Asesora Jurídica INVIMA

Este informe documenta el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, detallando la gestión de apoderados, la capacitaci...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
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Certificado de recepción de información - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Certificado de recepción de información emitido por la Función Pública para el INVIMA, correspondiente al reporte del Modelo Estándar de Control Inter...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Informe de evaluación del sistema de control interno - ATAN SA

Este informe evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando que todos sus componentes funcionan de manera integrada. Desta...

Informe de conclusiones y recomendaciones sobre atención al ciudadano - Primer semestre de 2016

Este informe detalla las conclusiones y recomendaciones sobre la atención al ciudadano en el INVIMA durante el primer semestre de 2016. Se analizan lo...

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Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Todos los procesos institucionales

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de la auditoría interna realizada en todos los procesos institucionales del Instituto, con base en n...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 05 Dependencias De Control
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Informe de auditoría fiscal al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 2017-2018 - Contraloría General de la República

Informe de auditoría fiscal realizado por la Contraloría General de la República al INVIMA, correspondiente al periodo 2017-2018. El documento presenta conclusiones, hallazgos, evaluación de control i...

2019 329 vistas 207 descargas
Informe de seguimiento sistema e-KOGUI - Oficina Asesora Jurídica INVIMA

Este informe documenta el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, detallando la gestión de apoderados, la capacitación de usuarios y el cumplimiento de las funciones ...

2017 382 vistas 208 descargas
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Certificado de recepción de información - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Certificado de recepción de información emitido por la Función Pública para el INVIMA, correspondiente al reporte del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) vigencia 2016. Incluye evaluación de lid...

2016 308 vistas 211 descargas
Informe de evaluación del sistema de control interno - ATAN SA

Este informe evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando que todos sus componentes funcionan de manera integrada. Destaca el liderazgo de la alta dirección, la gestión d...

385 vistas 214 descargas
Informe de conclusiones y recomendaciones sobre atención al ciudadano - Primer semestre de 2016

Este informe detalla las conclusiones y recomendaciones sobre la atención al ciudadano en el INVIMA durante el primer semestre de 2016. Se analizan los canales de comunicación, las principales causas ...

2016 318 vistas 215 descargas
seguimientoplandemejoramientoarchivisticotrimestre2016.pdf
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Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Todos los procesos institucionales

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de la auditoría interna realizada en todos los procesos institucionales del Instituto, con base en normas nacionales e internacionales de gestión y co...

2017 332 vistas 227 descargas

seguimientoprocuraduria.pdf

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Informe de auditoría fiscal al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 2017-2018 - Contraloría General de la República

Informe de auditoría fiscal realizado por la Contraloría General de la República al INVIMA, correspondiente al periodo 2017-2018. El documento presenta conclusiones, hallazgos, evaluación de control interno, plan de mejoramiento y resultados sobre la gestión fiscal y administrativa del Instituto Nac...

2019 329 vistas 207 descargas

Informe de seguimiento sistema e-KOGUI - Oficina Asesora Jurídica INVIMA

Este informe documenta el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, detallando la gestión de apoderados, la capacitación de usuarios y el cumplimiento de las funciones establecidas por la normativa vigente. Incluye resultados de verificación, acciones de mejora y cert...

2017 382 vistas 208 descargas

informe-final-consolidado-2021.pdf

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Certificado de recepción de información - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Certificado de recepción de información emitido por la Función Pública para el INVIMA, correspondiente al reporte del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) vigencia 2016. Incluye evaluación de liderazgo, priorización, administración del riesgo y comunicación en la entidad....

2016 308 vistas 211 descargas

Informe de evaluación del sistema de control interno - ATAN SA

Este informe evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando que todos sus componentes funcionan de manera integrada. Destaca el liderazgo de la alta dirección, la gestión de riesgos, la aplicación de políticas y procedimientos, y la existencia de mecanismos de monitoreo y...

385 vistas 214 descargas

Informe de conclusiones y recomendaciones sobre atención al ciudadano - Primer semestre de 2016

Este informe detalla las conclusiones y recomendaciones sobre la atención al ciudadano en el INVIMA durante el primer semestre de 2016. Se analizan los canales de comunicación, las principales causas de quejas y los retos en la respuesta oportuna a trámites y PQRDS. El documento propone acciones par...

2016 318 vistas 215 descargas

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Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Todos los procesos institucionales

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de la auditoría interna realizada en todos los procesos institucionales del Instituto, con base en normas nacionales e internacionales de gestión y control interno. Incluye detalles sobre el alcance, criterios, objetivos, equipo auditor y actividades...

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