Este informe evalúa el estado del sistema de control interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2022, destacando la operación de sus componente...
Informe sobre el estado de control interno y la gestión del talento humano en INVIMA durante noviembre y diciembre de 2016, y enero y febrero de 2017....
Este informe detalla las conclusiones y recomendaciones sobre la atención al ciudadano en el INVIMA durante el primer semestre de 2016. Se analizan lo...
Formulario de evaluación del control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2017. El documento describe el cumplimiento de políticas, proc...
Este informe documenta el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, detallando la gestión de apoderados, la capacitaci...
2017
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Informe de seguimiento institucional del primer trimestre de 2018 realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento analiza la auto...
2018
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control...
2019
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Este informe presenta el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y ...
Este informe evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando que todos sus componentes funcionan de manera integrada. Desta...
Este informe evalúa el estado del sistema de control interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2022, destacando la operación de sus componentes, la gestión de riesgos, la respuesta ante incide...
Informe sobre el estado de control interno y la gestión del talento humano en INVIMA durante noviembre y diciembre de 2016, y enero y febrero de 2017. Incluye la actualización del MECI, la adopción y ...
Este informe detalla las conclusiones y recomendaciones sobre la atención al ciudadano en el INVIMA durante el primer semestre de 2016. Se analizan los canales de comunicación, las principales causas ...
Formulario de evaluación del control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2017. El documento describe el cumplimiento de políticas, procedimientos y soportes en el proceso contable, así ...
Este informe documenta el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, detallando la gestión de apoderados, la capacitación de usuarios y el cumplimiento de las funciones ...
Informe de seguimiento institucional del primer trimestre de 2018 realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento analiza la autoevaluación institucional, la gestión de vacaciones...
Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planea...
Este informe presenta el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) durante el periodo de noviembr...
Este informe evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando que todos sus componentes funcionan de manera integrada. Destaca el liderazgo de la alta dirección, la gestión d...
Este informe evalúa el estado del sistema de control interno del INVIMA durante el segundo semestre de 2022, destacando la operación de sus componentes, la gestión de riesgos, la respuesta ante incidentes de seguridad de la información y la implementación de políticas institucionales para fortalecer...
Informe sobre el estado de control interno y la gestión del talento humano en INVIMA durante noviembre y diciembre de 2016, y enero y febrero de 2017. Incluye la actualización del MECI, la adopción y socialización del código de ética, manual de funciones, y el plan institucional de formación y capac...
Este informe detalla las conclusiones y recomendaciones sobre la atención al ciudadano en el INVIMA durante el primer semestre de 2016. Se analizan los canales de comunicación, las principales causas de quejas y los retos en la respuesta oportuna a trámites y PQRDS. El documento propone acciones par...
Formulario de evaluación del control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2017. El documento describe el cumplimiento de políticas, procedimientos y soportes en el proceso contable, así como la identificación y caracterización de productos e insumos, y la verificación de hechos financi...
Este informe documenta el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, detallando la gestión de apoderados, la capacitación de usuarios y el cumplimiento de las funciones establecidas por la normativa vigente. Incluye resultados de verificación, acciones de mejora y cert...
Informe de seguimiento institucional del primer trimestre de 2018 realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento analiza la autoevaluación institucional, la gestión de vacaciones de funcionarios, el impacto presupuestal de acumulación de vacaciones, la programación de auditoría...
Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. Incluye el alcance, criterios normativos, exclusiones, conformación del equipo auditor y activ...
Este informe presenta el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) durante el periodo de noviembre de 2019 a abril de 2020. Evalúa el cumplimiento de la normativa vigente y los procedimientos inter...
Este informe evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando que todos sus componentes funcionan de manera integrada. Destaca el liderazgo de la alta dirección, la gestión de riesgos, la aplicación de políticas y procedimientos, y la existencia de mecanismos de monitoreo y...