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Comunicación interna sobre planta de personal y contratación tercer trimestre 2024 - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al director general sobre el estado de la planta de personal, retiros y contratación de...

09 Documentos Transversales
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Informe de gestión de PQRDS segundo semestre 2017 y primer semestre 2018 - Doctor Javier Humberto Guzmán Cruz

Informe dirigido al Director General sobre la gestión de PQRDS recibidas por el Instituto en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018. In...

Informe sobre mecanismos de control de software y destino final de software dado de baja - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla los mecanismos de control y protección implementados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos para la ...

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Acta Primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditoría 2025

Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El d...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control 01 Organos De Direccion
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inf-de-seguimiento-pes-i-sem-2020-invima-4.xlsx
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Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos aud...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 05 Dependencias De Control
Informe de gestión de PQRDS - Doctor Javier Humberto Guzmán Cruz

Informe dirigido al Director General sobre la gestión de PQRDS en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018, detallando la recepción, dist...

1pesii-semestre-2022-ociinvima.xlsx
informes_control_interno 2025 307 vistas 319 descargas
Comunicación interna sobre planta de personal y contratación tercer trimestre 2024 - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al director general sobre el estado de la planta de personal, retiros y contratación de servicios profesionales en el tercer trimestre de...

2024 300 vistas 211 descargas
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Informe de gestión de PQRDS segundo semestre 2017 y primer semestre 2018 - Doctor Javier Humberto Guzmán Cruz

Informe dirigido al Director General sobre la gestión de PQRDS recibidas por el Instituto en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018. Incluye análisis por canales de recepción, tipología...

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Informe sobre mecanismos de control de software y destino final de software dado de baja - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla los mecanismos de control y protección implementados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos para la instalación y baja de software en sus equipos. Se ...

2016 349 vistas 213 descargas
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informes_control_interno 2025 194 vistas 32 descargas
Acta Primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditoría 2025

Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El documento detalla la lista de asistentes, temas tra...

2024 478 vistas 209 descargas
informemarzo2018austeridaddelgasto.pdf
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Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos auditados, criterios normativos aplicados y metodolog...

2022 392 vistas 209 descargas
Informe de gestión de PQRDS - Doctor Javier Humberto Guzmán Cruz

Informe dirigido al Director General sobre la gestión de PQRDS en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018, detallando la recepción, distribución y tipología de solicitudes, quejas y denu...

2018 275 vistas 200 descargas

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informes_control_interno 2025 307 vistas 319 descargas

Comunicación interna sobre planta de personal y contratación tercer trimestre 2024 - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al director general sobre el estado de la planta de personal, retiros y contratación de servicios profesionales en el tercer trimestre de 2024. El informe detalla el cumplimiento de normativas de austeridad y gestión ambiental, así como ...

2024 300 vistas 211 descargas

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informes_control_interno 2025 230 vistas 35 descargas

Informe de gestión de PQRDS segundo semestre 2017 y primer semestre 2018 - Doctor Javier Humberto Guzmán Cruz

Informe dirigido al Director General sobre la gestión de PQRDS recibidas por el Instituto en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018. Incluye análisis por canales de recepción, tipologías, distribución por dependencias y causas de variación en el número de quejas....

2018 253 vistas 201 descargas

Informe sobre mecanismos de control de software y destino final de software dado de baja - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla los mecanismos de control y protección implementados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos para la instalación y baja de software en sus equipos. Se especifica el proceso de autorización, bloqueo de programas no permitidos y el procedimiento para da...

2016 349 vistas 213 descargas

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informes_control_interno 2025 194 vistas 32 descargas

Acta Primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditoría 2025

Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El documento detalla la lista de asistentes, temas tratados, compromisos adquiridos y evidencia de seguimiento a través de comunicaciones internas....

2024 478 vistas 209 descargas

informemarzo2018austeridaddelgasto.pdf

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Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos auditados, criterios normativos aplicados y metodología utilizada para evaluar la eficacia del sistema de gestión institucional y detectar oportunidades ...

2022 392 vistas 209 descargas

Informe de gestión de PQRDS - Doctor Javier Humberto Guzmán Cruz

Informe dirigido al Director General sobre la gestión de PQRDS en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018, detallando la recepción, distribución y tipología de solicitudes, quejas y denuncias recibidas por el instituto. El documento destaca la disminución de quejas y la mejora en la at...

2018 275 vistas 200 descargas
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