Biblioteca de Documentos

Accede a nuestra colección completa de documentos

Mostrando 52365 documento(s)

informemarzo2018austeridaddelgasto.pdf
Acta Primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditoría 2025

Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El d...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control 01 Organos De Direccion
Informe de mecanismos de control de software - Norma Constanza García Ramírez

Este informe describe los mecanismos de control para la instalación y baja de software en la entidad, asegurando que solo se instalen programas con li...

05 Dependencias De Control
rad-20193004057-informe-seguimiento-derechos-de-peticion.pdf
Informe de gestión de PQRDS - Doctor Javier Humberto Guzmán Cruz

Informe dirigido al Director General sobre la gestión de PQRDS en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018, detallando la recepción, dist...

informepormenorizadov1.pdf
plandemejoramientoarchivisticoiitrimestrede2017.xlsx
Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, confirmando el recibo de inform...

Acta de reunión del Comité Institucional de Control Interno - 29 de abril de 2024

Acta de la reunión del Comité Institucional de Control Interno celebrada el 29 de abril de 2024, en la que participaron directivos y jefes de varias d...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
1pesii-semestre-2022-ociinvima.xlsx
cosmeticos_color.png
Informe de seguimiento a la información registrada en SIGEP - Oficina de Control Interno para la Dirección General

Este informe de la Oficina de Control Interno, dirigido a la Dirección General, expone el seguimiento realizado a la información registrada en el Sist...

informemarzo2018austeridaddelgasto.pdf
informes_control_interno 2025 236 vistas 197 descargas
Acta Primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditoría 2025

Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El documento detalla la lista de asistentes, temas tra...

2024 501 vistas 214 descargas
Informe de mecanismos de control de software - Norma Constanza García Ramírez

Este informe describe los mecanismos de control para la instalación y baja de software en la entidad, asegurando que solo se instalen programas con licencia y que el software obsoleto sea desinstalado...

2024 329 vistas 204 descargas
rad-20193004057-informe-seguimiento-derechos-de-peticion.pdf
informes_control_interno 2025 294 vistas 209 descargas
Informe de gestión de PQRDS - Doctor Javier Humberto Guzmán Cruz

Informe dirigido al Director General sobre la gestión de PQRDS en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018, detallando la recepción, distribución y tipología de solicitudes, quejas y denu...

2018 277 vistas 200 descargas
informepormenorizadov1.pdf
informes_control_interno 2025 355 vistas 207 descargas
plandemejoramientoarchivisticoiitrimestrede2017.xlsx
informes_control_interno 2025 278 vistas 191 descargas
Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, de gestión y parti...

2022 257 vistas 217 descargas
Acta de reunión del Comité Institucional de Control Interno - 29 de abril de 2024

Acta de la reunión del Comité Institucional de Control Interno celebrada el 29 de abril de 2024, en la que participaron directivos y jefes de varias dependencias del INVIMA. Se trataron temas relacion...

2024 288 vistas 221 descargas
1pesii-semestre-2022-ociinvima.xlsx
informes_control_interno 2025 311 vistas 319 descargas
cosmeticos_color.png
informes_control_interno 2025 235 vistas 35 descargas
Informe de seguimiento a la información registrada en SIGEP - Oficina de Control Interno para la Dirección General

Este informe de la Oficina de Control Interno, dirigido a la Dirección General, expone el seguimiento realizado a la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (S...

2019 356 vistas 198 descargas

informemarzo2018austeridaddelgasto.pdf

informes_control_interno 2025 236 vistas 197 descargas

Acta Primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditoría 2025

Acta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de INVIMA, donde se presentó el Plan Anual de Auditoría para el año 2025. El documento detalla la lista de asistentes, temas tratados, compromisos adquiridos y evidencia de seguimiento a través de comunicaciones internas....

2024 501 vistas 214 descargas

Informe de mecanismos de control de software - Norma Constanza García Ramírez

Este informe describe los mecanismos de control para la instalación y baja de software en la entidad, asegurando que solo se instalen programas con licencia y que el software obsoleto sea desinstalado y eliminado correctamente. El control de instalación está a cargo del grupo de soporte tecnológico ...

2024 329 vistas 204 descargas

Informe de gestión de PQRDS - Doctor Javier Humberto Guzmán Cruz

Informe dirigido al Director General sobre la gestión de PQRDS en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018, detallando la recepción, distribución y tipología de solicitudes, quejas y denuncias recibidas por el instituto. El documento destaca la disminución de quejas y la mejora en la at...

2018 277 vistas 200 descargas

informepormenorizadov1.pdf

informes_control_interno 2025 355 vistas 207 descargas

plandemejoramientoarchivisticoiitrimestrede2017.xlsx

informes_control_interno 2025 278 vistas 191 descargas

Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, de gestión y participación ciudadana por parte de la Contraloría General de la República, según los procedimientos leg...

2022 257 vistas 217 descargas

Acta de reunión del Comité Institucional de Control Interno - 29 de abril de 2024

Acta de la reunión del Comité Institucional de Control Interno celebrada el 29 de abril de 2024, en la que participaron directivos y jefes de varias dependencias del INVIMA. Se trataron temas relacionados con la estructura de la Oficina de Control Interno, ejecución de auditorías, direccionamiento e...

2024 288 vistas 221 descargas

1pesii-semestre-2022-ociinvima.xlsx

informes_control_interno 2025 311 vistas 319 descargas

cosmeticos_color.png

informes_control_interno 2025 235 vistas 35 descargas

Informe de seguimiento a la información registrada en SIGEP - Oficina de Control Interno para la Dirección General

Este informe de la Oficina de Control Interno, dirigido a la Dirección General, expone el seguimiento realizado a la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) durante el segundo semestre de 2019. El documento detalla la metodología utilizada para verifi...

2019 356 vistas 198 descargas
Página 1102 de 4364
Mostrando 12 de 52365 documentos