Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General sobre el reporte de planta de personal y retiros en el cuarto trime...
Comunicación externa enviada a la Contraloría General de la República, en la que se rinde informe sobre las acciones de mejoramiento ejecutadas por la...
2024
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe sobre la contratación pública realizada por el INVIMA durante el cuarto trimestre de 2022, en cumplimiento de normativas de austeridad y gesti...
Informe de rendición de avances del plan de mejoramiento del INVIMA a corte de 31 de diciembre de 2022, presentado a la Contraloría General de la Repú...
Comunicación interna dirigida al director general por la jefe de la Oficina de Control Interno, solicitando el reporte de ley de cuotas conforme a la ...
Este informe expone las acciones de inspección, vigilancia y control efectuadas por INVIMA en el sistema de seguridad social en salud, detallando la g...
Comunicación de la Oficina de Control Interno dirigida a la Contraloría General de la República, reportando el avance semestral del plan de mejoramien...
2025
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Informe de avance semestral del plan de mejoramiento presentado por la Oficina de Control Interno a la Contraloría General de la República, detallando...
Este informe aborda la gestión integral de inspección, vigilancia y control sanitario, destacando procesos como auditorías, certificaciones, trámites ...
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General sobre el reporte de planta de personal y retiros en el cuarto trimestre de 2024. Incluye cumplimiento de normativas d...
Comunicación externa enviada a la Contraloría General de la República, en la que se rinde informe sobre las acciones de mejoramiento ejecutadas por la entidad durante el segundo semestre de 2024. El d...
Informe sobre la contratación pública realizada por el INVIMA durante el cuarto trimestre de 2022, en cumplimiento de normativas de austeridad y gestión ambiental. Incluye detalles de contratos de pre...
Informe de rendición de avances del plan de mejoramiento del INVIMA a corte de 31 de diciembre de 2022, presentado a la Contraloría General de la República. El documento expone las acciones correctiva...
Comunicación interna dirigida al director general por la jefe de la Oficina de Control Interno, solicitando el reporte de ley de cuotas conforme a la normativa vigente sobre equidad de género en cargo...
Este informe expone las acciones de inspección, vigilancia y control efectuadas por INVIMA en el sistema de seguridad social en salud, detallando la gestión de riesgos, la certificación de bancos de t...
Comunicación de la Oficina de Control Interno dirigida a la Contraloría General de la República, reportando el avance semestral del plan de mejoramiento al 30 de junio de 2025. El informe detalla el e...
Informe de avance semestral del plan de mejoramiento presentado por la Oficina de Control Interno a la Contraloría General de la República, detallando acciones correctivas y preventivas sobre hallazgo...
Este informe aborda la gestión integral de inspección, vigilancia y control sanitario, destacando procesos como auditorías, certificaciones, trámites de registro sanitario, admisibilidad internacional...
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General sobre el reporte de planta de personal y retiros en el cuarto trimestre de 2024. Incluye cumplimiento de normativas de austeridad y gestión ambiental, así como listado de funcionarios retirados y análisis de variación...
Comunicación externa enviada a la Contraloría General de la República, en la que se rinde informe sobre las acciones de mejoramiento ejecutadas por la entidad durante el segundo semestre de 2024. El documento detalla el estado de los hallazgos de auditoría de las vigencias 2017 a 2023, las acciones ...
Informe sobre la contratación pública realizada por el INVIMA durante el cuarto trimestre de 2022, en cumplimiento de normativas de austeridad y gestión ambiental. Incluye detalles de contratos de prestación de servicios, verificación en SECOP y contratos interadministrativos....
Informe de rendición de avances del plan de mejoramiento del INVIMA a corte de 31 de diciembre de 2022, presentado a la Contraloría General de la República. El documento expone las acciones correctivas y preventivas frente a los hallazgos de auditoría de las vigencias 2017 y 2018, así como el estado...
Comunicación interna dirigida al director general por la jefe de la Oficina de Control Interno, solicitando el reporte de ley de cuotas conforme a la normativa vigente sobre equidad de género en cargos directivos. El documento cita la Ley 581 de 2000 y el Decreto 455 de 2020, que establecen los porc...
Este informe expone las acciones de inspección, vigilancia y control efectuadas por INVIMA en el sistema de seguridad social en salud, detallando la gestión de riesgos, la certificación de bancos de tejidos y médula ósea, y la aplicación de medidas sanitarias y buenas prácticas en productos sujetos ...
Comunicación de la Oficina de Control Interno dirigida a la Contraloría General de la República, reportando el avance semestral del plan de mejoramiento al 30 de junio de 2025. El informe detalla el estado de acciones de mejora, incluyendo la liquidación de contratos de vigencias anteriores y la efi...
Informe de avance semestral del plan de mejoramiento presentado por la Oficina de Control Interno a la Contraloría General de la República, detallando acciones correctivas y preventivas sobre hallazgos de auditoría de las vigencias 2017 y 2018, con corte al 30 de junio de 2022....
Este informe aborda la gestión integral de inspección, vigilancia y control sanitario, destacando procesos como auditorías, certificaciones, trámites de registro sanitario, admisibilidad internacional, capacitación a entes territoriales, licencias de fabricación de derivados del cannabis y planes de...