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Formulario de evaluación de control interno contable periodo 2023-01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 2023-01-12, que detalla la aplicación y socialización de políticas con...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos aud...

09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 05 Dependencias De Control
Comunicación interna sobre seguimiento a PQRSD - Carlos Andrés Gutiérrez Trujillo a Jorge William Gil Villegas

Comunicación interna entre la Oficina de Control Interno y la Oficina de Atención al Ciudadano del INVIMA, que presenta el seguimiento y evaluación de...

05 Dependencias De Control 02 Dependencias Estrategicas
Comunicación interna sobre planta y gastos de personal - Norma Constanza García Ramírez a Julio César Aldana Bula

Comunicación interna dirigida al director general de INVIMA sobre la planta y gastos de personal en el segundo trimestre de 2020. Se reporta una dismi...

Informe de gestión de PQRDS - Doctor Javier Humberto Guzmán Cruz

Informe dirigido al Director General sobre la gestión de PQRDS en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018, detallando la recepción, dist...

Informe de control interno periodo julio a octubre de 2019 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el periodo julio a octubre de 2019, que presenta las actividades de control interno, auditor...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Comunicación interna sobre planta de personal y austeridad del gasto segundo trimestre 2025 - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Informe interno sobre la planta de personal y medidas de austeridad del gasto en el segundo trimestre de 2025, dirigido por la Jefe de la Oficina de C...

09 Documentos Transversales
1pesii-semestre-2022-ociinvima.xlsx
seguimientopmaivtrimestre2016.xlsx
informe-ekogui-invima-ii-semestre-2022.xlsx
Oficio 1150-0026-2023 sobre austeridad del gasto y gestión ambiental 2023 - Oficina de Control Interno

Oficio emitido por la Oficina de Control Interno de INVIMA para dar cumplimiento a las directrices de austeridad del gasto y gestión ambiental en 2023...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Formulario de evaluación de control interno contable periodo 2023-01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 2023-01-12, que detalla la aplicación y socialización de políticas contables conforme al marco normativo de la Contadurí...

2023 561 vistas 211 descargas
Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos auditados, criterios normativos aplicados y metodolog...

2022 399 vistas 209 descargas
Comunicación interna sobre seguimiento a PQRSD - Carlos Andrés Gutiérrez Trujillo a Jorge William Gil Villegas

Comunicación interna entre la Oficina de Control Interno y la Oficina de Atención al Ciudadano del INVIMA, que presenta el seguimiento y evaluación de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Suger...

2024 361 vistas 233 descargas
Comunicación interna sobre planta y gastos de personal - Norma Constanza García Ramírez a Julio César Aldana Bula

Comunicación interna dirigida al director general de INVIMA sobre la planta y gastos de personal en el segundo trimestre de 2020. Se reporta una disminución de funcionarios respecto a 2019, incremento...

2020 263 vistas 203 descargas
Informe de gestión de PQRDS - Doctor Javier Humberto Guzmán Cruz

Informe dirigido al Director General sobre la gestión de PQRDS en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018, detallando la recepción, distribución y tipología de solicitudes, quejas y denu...

2018 278 vistas 201 descargas
Informe de control interno periodo julio a octubre de 2019 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el periodo julio a octubre de 2019, que presenta las actividades de control interno, auditorías, gestión institucional y lineamientos de la Di...

2019 390 vistas 250 descargas
Comunicación interna sobre planta de personal y austeridad del gasto segundo trimestre 2025 - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Informe interno sobre la planta de personal y medidas de austeridad del gasto en el segundo trimestre de 2025, dirigido por la Jefe de la Oficina de Control Interno a la Dirección General. El document...

2025 373 vistas 214 descargas
1pesii-semestre-2022-ociinvima.xlsx
informes_control_interno 2025 323 vistas 323 descargas
seguimientopmaivtrimestre2016.xlsx
informes_control_interno 2025 313 vistas 199 descargas
informe-ekogui-invima-ii-semestre-2022.xlsx
informes_control_interno 2025 251 vistas 192 descargas
Oficio 1150-0026-2023 sobre austeridad del gasto y gestión ambiental 2023 - Oficina de Control Interno

Oficio emitido por la Oficina de Control Interno de INVIMA para dar cumplimiento a las directrices de austeridad del gasto y gestión ambiental en 2023. El documento describe la reducción presupuestal ...

2023 295 vistas 223 descargas

Formulario de evaluación de control interno contable periodo 2023-01-12 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Formulario de evaluación de control interno contable del INVIMA para el periodo 2023-01-12, que detalla la aplicación y socialización de políticas contables conforme al marco normativo de la Contaduría General de la Nación. Incluye información sobre la gestión financiera, la publicación y actualizac...

2023 561 vistas 211 descargas

Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos auditados, criterios normativos aplicados y metodología utilizada para evaluar la eficacia del sistema de gestión institucional y detectar oportunidades ...

2022 399 vistas 209 descargas

Comunicación interna sobre seguimiento a PQRSD - Carlos Andrés Gutiérrez Trujillo a Jorge William Gil Villegas

Comunicación interna entre la Oficina de Control Interno y la Oficina de Atención al Ciudadano del INVIMA, que presenta el seguimiento y evaluación de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) radicadas entre enero y octubre de 2023, conforme a la normativa vigente ...

2024 361 vistas 233 descargas

Comunicación interna sobre planta y gastos de personal - Norma Constanza García Ramírez a Julio César Aldana Bula

Comunicación interna dirigida al director general de INVIMA sobre la planta y gastos de personal en el segundo trimestre de 2020. Se reporta una disminución de funcionarios respecto a 2019, incremento en contratos de prestación de servicios y se abordan aspectos normativos sobre vacaciones y compens...

2020 263 vistas 203 descargas

Informe de gestión de PQRDS - Doctor Javier Humberto Guzmán Cruz

Informe dirigido al Director General sobre la gestión de PQRDS en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018, detallando la recepción, distribución y tipología de solicitudes, quejas y denuncias recibidas por el instituto. El documento destaca la disminución de quejas y la mejora en la at...

2018 278 vistas 201 descargas

Informe de control interno periodo julio a octubre de 2019 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el periodo julio a octubre de 2019, que presenta las actividades de control interno, auditorías, gestión institucional y lineamientos de la Dirección General, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011....

2019 390 vistas 250 descargas

Comunicación interna sobre planta de personal y austeridad del gasto segundo trimestre 2025 - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Informe interno sobre la planta de personal y medidas de austeridad del gasto en el segundo trimestre de 2025, dirigido por la Jefe de la Oficina de Control Interno a la Dirección General. El documento detalla la estabilidad en la estructura administrativa y gastos de personal, así como las desvincu...

2025 373 vistas 214 descargas

1pesii-semestre-2022-ociinvima.xlsx

informes_control_interno 2025 323 vistas 323 descargas

seguimientopmaivtrimestre2016.xlsx

informes_control_interno 2025 313 vistas 199 descargas

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informes_control_interno 2025 251 vistas 192 descargas

Oficio 1150-0026-2023 sobre austeridad del gasto y gestión ambiental 2023 - Oficina de Control Interno

Oficio emitido por la Oficina de Control Interno de INVIMA para dar cumplimiento a las directrices de austeridad del gasto y gestión ambiental en 2023. El documento describe la reducción presupuestal del 30% en contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo, y detalla las acciones tom...

2023 295 vistas 223 descargas
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