Informe de auditoría interna realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la...
2019
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aeropuertos09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe de control interno correspondiente al periodo de noviembre de 2018 a febrero de 2019, que presenta las actividades realizadas por el Grupo de ...
Este informe del INVIMA analiza la planta de personal y los gastos de nómina durante el tercer trimestre de 2020, comparando cifras con el mismo perio...
Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre la gestión y el gasto público durante el primer trimestre de 2019. Incluye análisis de auster...
2019
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Este informe describe el proceso de socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en INVIMA, incluyendo capacitac...
Informe sobre el estado de control interno del INVIMA para el periodo julio-octubre de 2016, enfocado en la actualización del Modelo Estándar de Contr...
Acuse de aceptación emitido por la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional ...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles ...
2017
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la gestión contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan c...
Informe de auditoría interna realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión ins...
Informe de control interno correspondiente al periodo de noviembre de 2018 a febrero de 2019, que presenta las actividades realizadas por el Grupo de Talento Humano, el cumplimiento del plan estratégi...
Este informe del INVIMA analiza la planta de personal y los gastos de nómina durante el tercer trimestre de 2020, comparando cifras con el mismo periodo de 2019. Incluye detalles sobre la reducción de...
Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre la gestión y el gasto público durante el primer trimestre de 2019. Incluye análisis de austeridad en servicios, implementación de firma digital...
Este informe describe el proceso de socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en INVIMA, incluyendo capacitaciones, análisis de políticas de talento humano, ad...
Informe sobre el estado de control interno del INVIMA para el periodo julio-octubre de 2016, enfocado en la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI y el desarrollo de actividades rel...
Acuse de aceptación emitido por la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. El docu...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles sobre contratos de prestación de servicios, adquis...
Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la gestión contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan contratos suscritos, adquisiciones realizadas y med...
Informe de auditoría interna realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA, dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión institucional frente a normas nacionales e internacionales, abarcando procesos institucionales entre ab...
Informe de control interno correspondiente al periodo de noviembre de 2018 a febrero de 2019, que presenta las actividades realizadas por el Grupo de Talento Humano, el cumplimiento del plan estratégico, la gestión de vacantes y recursos humanos, y las implicaciones legales de la suspensión provisio...
Este informe del INVIMA analiza la planta de personal y los gastos de nómina durante el tercer trimestre de 2020, comparando cifras con el mismo periodo de 2019. Incluye detalles sobre la reducción de funcionarios, variaciones salariales, contratación de servicios profesionales y de apoyo, así como ...
Informe de la Oficina de Control Interno de INVIMA sobre la gestión y el gasto público durante el primer trimestre de 2019. Incluye análisis de austeridad en servicios, implementación de firma digital, planta de personal, gastos de salarios y horas extras, y contratos de prestación de servicios. El ...
Este informe describe el proceso de socialización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en INVIMA, incluyendo capacitaciones, análisis de políticas de talento humano, adopción de códigos de integridad y acuerdos laborales. El documento evidencia el compromiso de la ent...
Informe sobre el estado de control interno del INVIMA para el periodo julio-octubre de 2016, enfocado en la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI y el desarrollo de actividades relacionadas con el Código de Ética y Buen Gobierno. Incluye estrategias de socialización, bienestar so...
Acuse de aceptación emitido por la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de la rendición anual de cuentas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. El documento incluye información sobre ingresos, compras, planes de acción, indicadores de gestión, proyect...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la ejecución del gasto institucional en mayo de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye detalles sobre contratos de prestación de servicios, adquisiciones institucionales, y cumplimiento de normas de austeridad en el Instituto Nacional de Vigilanc...
Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre la gestión contractual y cumplimiento de la Ley 1873 de 2017 en enero de 2018. Se detallan contratos suscritos, adquisiciones realizadas y medidas de austeridad implementadas, incluyendo la restricción en la compra de bienes no esenciales y l...