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2019
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Comunicación interna dirigida al director general de INVIMA sobre la planta y gastos de personal en el segundo trimestre de 2020. Se reporta una dismi...
Comunicación interna entre la Oficina de Control Interno y la Oficina de Atención al Ciudadano del INVIMA, que presenta el seguimiento y evaluación de...
2024
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05 Dependencias De Control02 Dependencias Estrategicas
Este informe expone el seguimiento y auditoría a la información registrada en el sistema SIGEP II, evaluando la actualización de datos de servidores p...
2022
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas 581 de 2000 en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno. El documento evalúa la ...
Este informe describe los mecanismos de control para la instalación y baja de software en la entidad, asegurando que solo se instalen programas con li...
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2022
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09 Documentos Transversales08 Laboratorios05 Dependencias De Control
Este documento menciona el sector administrativo de salud y protección social en la República, relacionado con los años 2018-2019. No se proporciona i...
Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA correspondiente al tercer trimestre de 2018, dirigido al Director General. El documento analiza la...
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Este documento menciona el sector administrativo de salud y protección social en la República, relacionado con los años 2018-2019. No se proporciona información adicional sobre resoluciones, alertas, ...
Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA correspondiente al tercer trimestre de 2018, dirigido al Director General. El documento analiza la gestión institucional, el manejo de vacaciones ac...
Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el periodo julio a octubre de 2019, que presenta las actividades de control interno, auditorías, gestión institucional y lineamientos de la Dirección General, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011....
Comunicación interna dirigida al director general de INVIMA sobre la planta y gastos de personal en el segundo trimestre de 2020. Se reporta una disminución de funcionarios respecto a 2019, incremento en contratos de prestación de servicios y se abordan aspectos normativos sobre vacaciones y compens...
Comunicación interna entre la Oficina de Control Interno y la Oficina de Atención al Ciudadano del INVIMA, que presenta el seguimiento y evaluación de la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) radicadas entre enero y octubre de 2023, conforme a la normativa vigente ...
Este informe expone el seguimiento y auditoría a la información registrada en el sistema SIGEP II, evaluando la actualización de datos de servidores públicos y contratistas, así como el cumplimiento de la normatividad vigente. Incluye análisis de bases de datos sobre hojas de vida, bienes, rentas y ...
Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas 581 de 2000 en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno. El documento evalúa la participación de mujeres en cargos decisorios entre agosto de 2020 y septiembre de 2021, detallando la distribución de cargos ocupados por mujeres y h...
Este informe describe los mecanismos de control para la instalación y baja de software en la entidad, asegurando que solo se instalen programas con licencia y que el software obsoleto sea desinstalado y eliminado correctamente. El control de instalación está a cargo del grupo de soporte tecnológico ...
Informe interno sobre la planta de personal y medidas de austeridad del gasto en el segundo trimestre de 2025, dirigido por la Jefe de la Oficina de Control Interno a la Dirección General. El documento detalla la estabilidad en la estructura administrativa y gastos de personal, así como las desvincu...
Informe dirigido al Director General sobre la gestión de PQRDS en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018, detallando la recepción, distribución y tipología de solicitudes, quejas y denuncias recibidas por el instituto. El documento destaca la disminución de quejas y la mejora en la at...
Informe sobre la gestión de seguimiento y control de auditoría interna en la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, detallando los procesos auditados, criterios normativos aplicados y metodología utilizada para evaluar la eficacia del sistema de gestión institucional y detectar oportunidades ...
Este documento menciona el sector administrativo de salud y protección social en la República, relacionado con los años 2018-2019. No se proporciona información adicional sobre resoluciones, alertas, productos o acciones específicas....
Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA correspondiente al tercer trimestre de 2018, dirigido al Director General. El documento analiza la gestión institucional, el manejo de vacaciones acumuladas del personal, la ejecución presupuestal en servicios públicos y recomendaciones para el uso...