Comunicación oficial de la Oficina de Control Interno sobre la rendición de acciones de mejoramiento, dirigida al Contralor Delegado para el Sector So...
Informe de auditoría de recertificación ISO 9001:2015 realizada por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA, evaluando la conformidad y eficaci...
Comunicación interna dirigida al director general por la jefe de la Oficina de Control Interno, solicitando el reporte de ley de cuotas conforme a la ...
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General sobre el reporte de planta de personal y retiros en el cuarto trime...
Certificado que verifica el registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI por parte del INVIMA, según lo dispuesto en el Decreto 1069 de 2015...
2017
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Acta de la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del INVIMA, celebrada el 25 de abril de 2023. El documento detalla la p...
2023
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09 Documentos Transversales03 Dependencias Misionales01 Organos De Direccion
Este documento evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando la integración de sus componentes, el liderazgo instituciona...
Este documento presenta la conclusión general sobre la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el primer semestre de 2023. Se confir...
Acuse de aceptación de la transmisión de información anual del INVIMA a la Contraloría General de la República. El documento detalla los formularios r...
Comunicación oficial de la Oficina de Control Interno sobre la rendición de acciones de mejoramiento, dirigida al Contralor Delegado para el Sector Social. El documento describe el procedimiento para ...
Informe de auditoría de recertificación ISO 9001:2015 realizada por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA, evaluando la conformidad y eficacia de su sistema de gestión en servicios de inspecc...
Comunicación interna dirigida al director general por la jefe de la Oficina de Control Interno, solicitando el reporte de ley de cuotas conforme a la normativa vigente sobre equidad de género en cargo...
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General sobre el reporte de planta de personal y retiros en el cuarto trimestre de 2024. Incluye cumplimiento de normativas d...
Certificado que verifica el registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI por parte del INVIMA, según lo dispuesto en el Decreto 1069 de 2015. Incluye resultados de seguimiento sobre apoderad...
Acta de la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del INVIMA, celebrada el 25 de abril de 2023. El documento detalla la presentación y aprobación del Plan Anual de Auditor...
Este documento evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando la integración de sus componentes, el liderazgo institucional y la gestión de riesgos. Se describen las políti...
Este documento presenta la conclusión general sobre la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el primer semestre de 2023. Se confirma que todos los componentes del sistema están fun...
Acuse de aceptación de la transmisión de información anual del INVIMA a la Contraloría General de la República. El documento detalla los formularios remitidos sobre compras, proyectos, ingresos, gesti...
Comunicación oficial de la Oficina de Control Interno sobre la rendición de acciones de mejoramiento, dirigida al Contralor Delegado para el Sector Social. El documento describe el procedimiento para gestionar y cerrar acciones correctivas derivadas de auditorías, con énfasis en el seguimiento de ha...
Informe de auditoría de recertificación ISO 9001:2015 realizada por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA, evaluando la conformidad y eficacia de su sistema de gestión en servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio para alimentos, bebidas, medicamentos, ...
Comunicación interna dirigida al director general por la jefe de la Oficina de Control Interno, solicitando el reporte de ley de cuotas conforme a la normativa vigente sobre equidad de género en cargos directivos. El documento cita la Ley 581 de 2000 y el Decreto 455 de 2020, que establecen los porc...
Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General sobre el reporte de planta de personal y retiros en el cuarto trimestre de 2024. Incluye cumplimiento de normativas de austeridad y gestión ambiental, así como listado de funcionarios retirados y análisis de variación...
Certificado que verifica el registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI por parte del INVIMA, según lo dispuesto en el Decreto 1069 de 2015. Incluye resultados de seguimiento sobre apoderados, capacitación de funcionarios y procesos activos de demandas o conciliaciones durante el segundo ...
Acta de la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del INVIMA, celebrada el 25 de abril de 2023. El documento detalla la presentación y aprobación del Plan Anual de Auditorías 2023, la verificación del quórum, la lista de asistentes y el desarrollo de la orden del día. Pa...
Este documento evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando la integración de sus componentes, el liderazgo institucional y la gestión de riesgos. Se describen las políticas y procedimientos implementados, así como las actividades de monitoreo y mejora continua. La polí...
Este documento presenta la conclusión general sobre la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el primer semestre de 2023. Se confirma que todos los componentes del sistema están funcionando de manera integrada, con controles y mecanismos de prevención, monitoreo y evaluación aline...
Acuse de aceptación de la transmisión de información anual del INVIMA a la Contraloría General de la República. El documento detalla los formularios remitidos sobre compras, proyectos, ingresos, gestión, procesos judiciales, indicadores, información operativa, inversión, cierre presupuestal, comprom...