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seguimiento-pma-sept-2018.xlsx
seguimiento-pmainvimamarzomayo2021.xlsx
Evaluación del control interno contable - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe sobre la evaluación del control interno contable realizado por el INVIMA para el año 2016. El documento describe los procesos, políticas y pro...

seguimientoplandemejoramientoarchivisticotrimestre2016.pdf
Evaluación del sistema de control interno de ATAN SA

Este documento evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando la integración de sus componentes, el liderazgo instituciona...

Acta Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditorías 2023

Acta de la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del INVIMA, celebrada el 25 de abril de 2023. El documento detalla la p...

09 Documentos Transversales 03 Dependencias Misionales 01 Organos De Direccion
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Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales....

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Certificado de verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI - INVIMA

Certificado emitido por INVIMA sobre la verificación del registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI, detallando el cumplimiento de funcion...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
copia-de-tic-gti-fm011-publicacion-pma-marzomayo-2020.xlsx
Comunicación interna sobre seguimiento a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias PQARSD segundo semestre 2024 - Norma Constanza García Ramírez

Comunicación interna que presenta los resultados del seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQARSD) gestionadas por ...

09 Documentos Transversales 03 Dependencias Misionales
informeseguimientopesiiitrimestre2016invima.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 283 vistas 200 descargas
seguimiento-pma-sept-2018.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 306 vistas 189 descargas
seguimiento-pmainvimamarzomayo2021.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 266 vistas 228 descargas
Evaluación del control interno contable - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe sobre la evaluación del control interno contable realizado por el INVIMA para el año 2016. El documento describe los procesos, políticas y procedimientos implementados para garantizar la ident...

2016 253 vistas 206 descargas
seguimientoplandemejoramientoarchivisticotrimestre2016.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 212 vistas 198 descargas
Evaluación del sistema de control interno de ATAN SA

Este documento evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando la integración de sus componentes, el liderazgo institucional y la gestión de riesgos. Se describen las políti...

2024 289 vistas 199 descargas
Acta Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditorías 2023

Acta de la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del INVIMA, celebrada el 25 de abril de 2023. El documento detalla la presentación y aprobación del Plan Anual de Auditor...

2023 321 vistas 197 descargas
informemayo2018austeridaddelgasto.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 258 vistas 200 descargas
Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales. El documento detalla el alcance, criterios normat...

2021 338 vistas 193 descargas
Certificado de verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI - INVIMA

Certificado emitido por INVIMA sobre la verificación del registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI, detallando el cumplimiento de funciones según el Decreto 1069 de 2015, el seguimiento a...

2018 281 vistas 204 descargas
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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 301 vistas 210 descargas
Comunicación interna sobre seguimiento a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias PQARSD segundo semestre 2024 - Norma Constanza García Ramírez

Comunicación interna que presenta los resultados del seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQARSD) gestionadas por INVIMA en el segundo semestre de 2024. El document...

2024 273 vistas 210 descargas

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Evaluación del control interno contable - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe sobre la evaluación del control interno contable realizado por el INVIMA para el año 2016. El documento describe los procesos, políticas y procedimientos implementados para garantizar la identificación, registro y reporte de hechos económicos y financieros, así como la confiabilidad de la in...

2016 253 vistas 206 descargas

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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 212 vistas 198 descargas

Evaluación del sistema de control interno de ATAN SA

Este documento evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando la integración de sus componentes, el liderazgo institucional y la gestión de riesgos. Se describen las políticas y procedimientos implementados, así como las actividades de monitoreo y mejora continua. La polí...

2024 289 vistas 199 descargas

Acta Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Presentación del Plan Anual de Auditorías 2023

Acta de la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del INVIMA, celebrada el 25 de abril de 2023. El documento detalla la presentación y aprobación del Plan Anual de Auditorías 2023, la verificación del quórum, la lista de asistentes y el desarrollo de la orden del día. Pa...

2023 321 vistas 197 descargas

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Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales. El documento detalla el alcance, criterios normativos aplicados, aprobación de planes y programas de auditoría, y la conformación de equipos de audit...

2021 338 vistas 193 descargas

Certificado de verificación del registro oportuno de la información en el sistema e-KOGUI - INVIMA

Certificado emitido por INVIMA sobre la verificación del registro oportuno de información en el sistema e-KOGUI, detallando el cumplimiento de funciones según el Decreto 1069 de 2015, el seguimiento a apoderados activos y retirados, y la capacitación de funcionarios en el uso del sistema durante el ...

2018 281 vistas 204 descargas

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Comunicación interna sobre seguimiento a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias PQARSD segundo semestre 2024 - Norma Constanza García Ramírez

Comunicación interna que presenta los resultados del seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQARSD) gestionadas por INVIMA en el segundo semestre de 2024. El documento evalúa el cumplimiento normativo y los procedimientos internos, consolidando información relevante...

2024 273 vistas 210 descargas
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