Guía sobre la certificación en buenas prácticas de manufactura (BPM) para bebidas alcohólicas, dirigida a fabricantes y actores del sector. Explica lo...
Comunicación externa enviada a la Contraloría General de la República, en la que se rinde informe sobre las acciones de mejoramiento ejecutadas por la...
2024
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe sobre el estado del sistema de control interno del INVIMA para el segundo semestre de 2020. El documento detalla la integración de los compone...
Comunicación de la Oficina de Control Interno dirigida a la Contraloría General de la República, reportando el avance semestral del plan de mejoramien...
2025
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Este informe describe las acciones realizadas por el INVIMA en inspección, vigilancia y control de productos de consumo humano, incluyendo expedición ...
Comunicación interna dirigida al director general por la jefe de la Oficina de Control Interno, solicitando el reporte de ley de cuotas conforme a la ...
Comunicación oficial de la Oficina de Control Interno sobre la rendición de acciones de mejoramiento, dirigida al Contralor Delegado para el Sector So...
Informe semestral de la Oficina de Control Interno sobre el cumplimiento y cierre de acciones de mejoramiento derivadas de auditorías de la Contralorí...
2024
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Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del INVIMA, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, ambiental y de gestión...
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Este informe describe las acciones realizadas por el INVIMA en inspección, vigilancia y control de productos de consumo humano, incluyendo expedición de registros sanitarios, trámites, vistos buenos p...
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Informe semestral de la Oficina de Control Interno sobre el cumplimiento y cierre de acciones de mejoramiento derivadas de auditorías de la Contraloría General de la República, con corte al 30 de juni...
Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del INVIMA, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, ambiental y de gestión por parte de la Contraloría General de la Repúbli...
Guía sobre la certificación en buenas prácticas de manufactura (BPM) para bebidas alcohólicas, dirigida a fabricantes y actores del sector. Explica los requisitos, procedimientos, normatividad vigente, vigencia de los certificados, tarifas y temas revisados durante la certificación, así como contact...
Comunicación externa enviada a la Contraloría General de la República, en la que se rinde informe sobre las acciones de mejoramiento ejecutadas por la entidad durante el segundo semestre de 2024. El documento detalla el estado de los hallazgos de auditoría de las vigencias 2017 a 2023, las acciones ...
Informe sobre el estado del sistema de control interno del INVIMA para el segundo semestre de 2020. El documento detalla la integración de los componentes del sistema, el compromiso de la alta dirección, la gestión de riesgos, el seguimiento y monitoreo, así como las oportunidades de mejora identifi...
Comunicación de la Oficina de Control Interno dirigida a la Contraloría General de la República, reportando el avance semestral del plan de mejoramiento al 30 de junio de 2025. El informe detalla el estado de acciones de mejora, incluyendo la liquidación de contratos de vigencias anteriores y la efi...
Este informe describe las acciones realizadas por el INVIMA en inspección, vigilancia y control de productos de consumo humano, incluyendo expedición de registros sanitarios, trámites, vistos buenos para importación y exportación, visitas de verificación y decomisos de medicamentos, insumos para la ...
Comunicación interna dirigida al director general por la jefe de la Oficina de Control Interno, solicitando el reporte de ley de cuotas conforme a la normativa vigente sobre equidad de género en cargos directivos. El documento cita la Ley 581 de 2000 y el Decreto 455 de 2020, que establecen los porc...
Comunicación oficial de la Oficina de Control Interno sobre la rendición de acciones de mejoramiento, dirigida al Contralor Delegado para el Sector Social. El documento describe el procedimiento para gestionar y cerrar acciones correctivas derivadas de auditorías, con énfasis en el seguimiento de ha...
Informe semestral de la Oficina de Control Interno sobre el cumplimiento y cierre de acciones de mejoramiento derivadas de auditorías de la Contraloría General de la República, con corte al 30 de junio de 2024. Incluye detalles de hallazgos, evidencias, reuniones de seguimiento y procesos contractua...
Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del INVIMA, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, ambiental y de gestión por parte de la Contraloría General de la República, presentada mediante formularios electrónicos en el sistema de rendición electrónica de la cuenta...