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Mostrando 52414 documento(s)

Estado del sistema de control interno de la entidad - Segundo semestre de 2020

Informe sobre el estado del sistema de control interno del INVIMA para el segundo semestre de 2020. El documento detalla la integración de los compone...

planestrategico2019-2022-sectorialsegundosemestre2020invima.xlsx
5300000042920200630-1.xlsx
Rendición de avances del plan de mejoramiento a corte de 31 de diciembre de 2022 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de rendición de avances del plan de mejoramiento del INVIMA a corte de 31 de diciembre de 2022, presentado a la Contraloría General de la Repú...

Comunicación externa 0002-2025 - Rendición de acciones de mejoramiento ante la Contraloría General de la República

Comunicación externa enviada a la Contraloría General de la República, en la que se rinde informe sobre las acciones de mejoramiento ejecutadas por la...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Rendición de cuentas y seguimiento de acciones de auditoría - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la rendición de cuentas y seguimiento de acciones de auditoría ante la Contraloría General de la Repúbl...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Comunicación interna sobre reporte de ley de cuotas - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna dirigida al director general por la jefe de la Oficina de Control Interno, solicitando el reporte de ley de cuotas conforme a la ...

plandemejoramientoarchivistico.pdf
Informe de gestión y control interno periodo noviembre a diciembre de 2019 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe sobre las actividades de gestión y control interno realizadas por el INVIMA durante noviembre y diciembre de 2019. El documento aborda compone...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
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Evaluación del control interno contable año 2017 - INVIMA

Formulario de evaluación del control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2017, donde se analizan las etapas del proceso contable, la id...

Estado del sistema de control interno de la entidad - Segundo semestre de 2020

Informe sobre el estado del sistema de control interno del INVIMA para el segundo semestre de 2020. El documento detalla la integración de los componentes del sistema, el compromiso de la alta direcci...

2020 358 vistas 210 descargas
planestrategico2019-2022-sectorialsegundosemestre2020invima.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 263 vistas 193 descargas
5300000042920200630-1.xlsx
planes_mejoramiento 2025 236 vistas 191 descargas
Rendición de avances del plan de mejoramiento a corte de 31 de diciembre de 2022 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de rendición de avances del plan de mejoramiento del INVIMA a corte de 31 de diciembre de 2022, presentado a la Contraloría General de la República. El documento expone las acciones correctiva...

2023 286 vistas 221 descargas
Comunicación externa 0002-2025 - Rendición de acciones de mejoramiento ante la Contraloría General de la República

Comunicación externa enviada a la Contraloría General de la República, en la que se rinde informe sobre las acciones de mejoramiento ejecutadas por la entidad durante el segundo semestre de 2024. El d...

2024 275 vistas 205 descargas
Rendición de cuentas y seguimiento de acciones de auditoría - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la rendición de cuentas y seguimiento de acciones de auditoría ante la Contraloría General de la República, con corte al 31 de diciembre de 2023. El docu...

2023 389 vistas 208 descargas
Comunicación interna sobre reporte de ley de cuotas - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna dirigida al director general por la jefe de la Oficina de Control Interno, solicitando el reporte de ley de cuotas conforme a la normativa vigente sobre equidad de género en cargo...

2024 400 vistas 229 descargas
plandemejoramientoarchivistico.pdf
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Informe de gestión y control interno periodo noviembre a diciembre de 2019 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe sobre las actividades de gestión y control interno realizadas por el INVIMA durante noviembre y diciembre de 2019. El documento aborda componentes clave del Modelo Integrado de Planeación y Ge...

2019 282 vistas 200 descargas
informeausteridadgastoitrimestre2022.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 229 vistas 228 descargas
3-informe-pqrsd-de-junio-de-2020-junio-de-2021.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 310 vistas 206 descargas
Evaluación del control interno contable año 2017 - INVIMA

Formulario de evaluación del control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2017, donde se analizan las etapas del proceso contable, la identificación de productos e insumos, la política d...

2017 336 vistas 220 descargas

Estado del sistema de control interno de la entidad - Segundo semestre de 2020

Informe sobre el estado del sistema de control interno del INVIMA para el segundo semestre de 2020. El documento detalla la integración de los componentes del sistema, el compromiso de la alta dirección, la gestión de riesgos, el seguimiento y monitoreo, así como las oportunidades de mejora identifi...

2020 358 vistas 210 descargas

planestrategico2019-2022-sectorialsegundosemestre2020invima.xlsx

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 263 vistas 193 descargas

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Rendición de avances del plan de mejoramiento a corte de 31 de diciembre de 2022 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de rendición de avances del plan de mejoramiento del INVIMA a corte de 31 de diciembre de 2022, presentado a la Contraloría General de la República. El documento expone las acciones correctivas y preventivas frente a los hallazgos de auditoría de las vigencias 2017 y 2018, así como el estado...

2023 286 vistas 221 descargas

Comunicación externa 0002-2025 - Rendición de acciones de mejoramiento ante la Contraloría General de la República

Comunicación externa enviada a la Contraloría General de la República, en la que se rinde informe sobre las acciones de mejoramiento ejecutadas por la entidad durante el segundo semestre de 2024. El documento detalla el estado de los hallazgos de auditoría de las vigencias 2017 a 2023, las acciones ...

2024 275 vistas 205 descargas

Rendición de cuentas y seguimiento de acciones de auditoría - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la rendición de cuentas y seguimiento de acciones de auditoría ante la Contraloría General de la República, con corte al 31 de diciembre de 2023. El documento detalla la actualización y validación del formato de acta de control HACCP para alimentos y be...

2023 389 vistas 208 descargas

Comunicación interna sobre reporte de ley de cuotas - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna dirigida al director general por la jefe de la Oficina de Control Interno, solicitando el reporte de ley de cuotas conforme a la normativa vigente sobre equidad de género en cargos directivos. El documento cita la Ley 581 de 2000 y el Decreto 455 de 2020, que establecen los porc...

2024 400 vistas 229 descargas

plandemejoramientoarchivistico.pdf

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 267 vistas 205 descargas

Informe de gestión y control interno periodo noviembre a diciembre de 2019 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe sobre las actividades de gestión y control interno realizadas por el INVIMA durante noviembre y diciembre de 2019. El documento aborda componentes clave del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, temas tratados en comités institucionales, cifras de actos administrativos, gestión del cambi...

2019 282 vistas 200 descargas

informeausteridadgastoitrimestre2022.pdf

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 229 vistas 228 descargas

3-informe-pqrsd-de-junio-de-2020-junio-de-2021.pdf

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 310 vistas 206 descargas

Evaluación del control interno contable año 2017 - INVIMA

Formulario de evaluación del control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2017, donde se analizan las etapas del proceso contable, la identificación de productos e insumos, la política de información de transacciones y la verificación de hechos financieros y económicos. El documento ev...

2017 336 vistas 220 descargas
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