Informe de rendición de avances semestrales del plan de mejoramiento presentado por la entidad a la Contraloría General de la República, detallando ac...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la rendición de cuentas y seguimiento de acciones de auditoría ante la Contraloría General de la Repúbl...
2023
394 visualizaciones
212 descargas
09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe semestral de la Oficina de Control Interno sobre el cumplimiento y cierre de acciones de mejoramiento derivadas de auditorías de la Contralorí...
2024
363 visualizaciones
220 descargas
09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del INVIMA, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, ambiental y de gestión...
Este informe aborda la gestión integral de inspección, vigilancia y control sanitario, destacando procesos como auditorías, certificaciones, trámites ...
Informe sobre la planta de personal y gastos del INVIMA en el tercer trimestre de 2022, incluyendo variaciones en cargos, contratación de servicios pr...
Comunicación interna dirigida al director general por la jefe de la Oficina de Control Interno, solicitando el reporte de ley de cuotas conforme a la ...
Comunicación oficial de la Oficina de Control Interno sobre la rendición de acciones de mejoramiento, dirigida al Contralor Delegado para el Sector So...
Informe de avance semestral del plan de mejoramiento presentado por la Oficina de Control Interno a la Contraloría General de la República, detallando...
Informe de rendición de avances semestrales del plan de mejoramiento presentado por la entidad a la Contraloría General de la República, detallando acciones correctivas y preventivas frente a hallazgo...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la rendición de cuentas y seguimiento de acciones de auditoría ante la Contraloría General de la República, con corte al 31 de diciembre de 2023. El docu...
Informe semestral de la Oficina de Control Interno sobre el cumplimiento y cierre de acciones de mejoramiento derivadas de auditorías de la Contraloría General de la República, con corte al 30 de juni...
Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del INVIMA, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, ambiental y de gestión por parte de la Contraloría General de la Repúbli...
Este informe aborda la gestión integral de inspección, vigilancia y control sanitario, destacando procesos como auditorías, certificaciones, trámites de registro sanitario, admisibilidad internacional...
Informe sobre la planta de personal y gastos del INVIMA en el tercer trimestre de 2022, incluyendo variaciones en cargos, contratación de servicios profesionales y de apoyo, incrementos salariales y p...
Comunicación interna dirigida al director general por la jefe de la Oficina de Control Interno, solicitando el reporte de ley de cuotas conforme a la normativa vigente sobre equidad de género en cargo...
Comunicación oficial de la Oficina de Control Interno sobre la rendición de acciones de mejoramiento, dirigida al Contralor Delegado para el Sector Social. El documento describe el procedimiento para ...
Informe de avance semestral del plan de mejoramiento presentado por la Oficina de Control Interno a la Contraloría General de la República, detallando acciones correctivas y preventivas sobre hallazgo...
Informe de rendición de avances semestrales del plan de mejoramiento presentado por la entidad a la Contraloría General de la República, detallando acciones correctivas y preventivas frente a hallazgos de auditoría de cumplimiento de las vigencias 2017 y 2018. Incluye seguimiento a indicadores, gest...
Informe de la Oficina de Control Interno sobre la rendición de cuentas y seguimiento de acciones de auditoría ante la Contraloría General de la República, con corte al 31 de diciembre de 2023. El documento detalla la actualización y validación del formato de acta de control HACCP para alimentos y be...
Informe semestral de la Oficina de Control Interno sobre el cumplimiento y cierre de acciones de mejoramiento derivadas de auditorías de la Contraloría General de la República, con corte al 30 de junio de 2024. Incluye detalles de hallazgos, evidencias, reuniones de seguimiento y procesos contractua...
Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del INVIMA, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, ambiental y de gestión por parte de la Contraloría General de la República, presentada mediante formularios electrónicos en el sistema de rendición electrónica de la cuenta...
Este informe aborda la gestión integral de inspección, vigilancia y control sanitario, destacando procesos como auditorías, certificaciones, trámites de registro sanitario, admisibilidad internacional, capacitación a entes territoriales, licencias de fabricación de derivados del cannabis y planes de...
Informe sobre la planta de personal y gastos del INVIMA en el tercer trimestre de 2022, incluyendo variaciones en cargos, contratación de servicios profesionales y de apoyo, incrementos salariales y pagos de horas extras y vacaciones. El reporte compara los datos con el mismo periodo de 2021 y detal...
Comunicación interna dirigida al director general por la jefe de la Oficina de Control Interno, solicitando el reporte de ley de cuotas conforme a la normativa vigente sobre equidad de género en cargos directivos. El documento cita la Ley 581 de 2000 y el Decreto 455 de 2020, que establecen los porc...
Comunicación oficial de la Oficina de Control Interno sobre la rendición de acciones de mejoramiento, dirigida al Contralor Delegado para el Sector Social. El documento describe el procedimiento para gestionar y cerrar acciones correctivas derivadas de auditorías, con énfasis en el seguimiento de ha...
Informe de avance semestral del plan de mejoramiento presentado por la Oficina de Control Interno a la Contraloría General de la República, detallando acciones correctivas y preventivas sobre hallazgos de auditoría de las vigencias 2017 y 2018, con corte al 30 de junio de 2022....