Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el cumplimiento del artículo 104 de la Ley 1815 de 2016 durante julio de 2017. El documento ...
2017
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Comunicación interna enviada por la jefe de la Oficina de Control Interno a la dirección general, referente al reporte de cumplimiento de la Ley de Cu...
Este informe corresponde a la evaluación del control interno contable realizada por el INVIMA para el año 2016. Incluye la revisión de procesos, polít...
Este informe detalla el seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico del INVIMA, incluyendo hallazgos y acciones tomadas para fortalecer la gestió...
2014
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Este informe detalla las actividades de gestión y control interno realizadas por el INVIMA durante noviembre y diciembre de 2019, en el marco del Mode...
2019
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Informe trimestral sobre la gestión de la planta de personal y retiros en el INVIMA para el primer trimestre de 2024. El reporte, elaborado por la Ofi...
Informe del tercer trimestre de 2023 sobre el cumplimiento de las políticas de austeridad del gasto y gestión ambiental en el Instituto Nacional de Vi...
Informe de auditoría de seguimiento bajo la norma ISO 9001:2015 realizado por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA. El informe evalúa la con...
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Comunicación interna enviada por la jefe de la Oficina de Control Interno a la dirección general, referente al reporte de cumplimiento de la Ley de Cuotas. El documento cita la Ley 581 de 2000 y el De...
Este informe corresponde a la evaluación del control interno contable realizada por el INVIMA para el año 2016. Incluye la revisión de procesos, políticas y procedimientos contables, así como la ident...
Este informe detalla el seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico del INVIMA, incluyendo hallazgos y acciones tomadas para fortalecer la gestión documental institucional. Se resalta la elaborac...
Este informe detalla las actividades de gestión y control interno realizadas por el INVIMA durante noviembre y diciembre de 2019, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Incluye tema...
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Informe de auditoría de seguimiento bajo la norma ISO 9001:2015 realizado por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión en serv...
Informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA sobre el cumplimiento del artículo 104 de la Ley 1815 de 2016 durante julio de 2017. El documento reporta la suscripción de contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, así como la ausencia de adquisiciones y eventos no esenciales, as...
Comunicación interna enviada por la jefe de la Oficina de Control Interno a la dirección general, referente al reporte de cumplimiento de la Ley de Cuotas. El documento cita la Ley 581 de 2000 y el Decreto 455 de 2020, que regulan la participación de mujeres en cargos directivos en entidades pública...
Este informe corresponde a la evaluación del control interno contable realizada por el INVIMA para el año 2016. Incluye la revisión de procesos, políticas y procedimientos contables, así como la identificación y medición de hechos económicos y financieros, y la verificación de soportes documentales ...
Este informe detalla el seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico del INVIMA, incluyendo hallazgos y acciones tomadas para fortalecer la gestión documental institucional. Se resalta la elaboración y aprobación del Programa de Gestión Documental, alineado con la normativa vigente y los sistema...
Este informe detalla las actividades de gestión y control interno realizadas por el INVIMA durante noviembre y diciembre de 2019, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Incluye temas tratados en comités institucionales, cifras de actos administrativos, gestión del cambio, segurida...
Informe trimestral sobre la gestión de la planta de personal y retiros en el INVIMA para el primer trimestre de 2024. El reporte, elaborado por la Oficina de Control Interno, detalla la cantidad y modalidad de vinculación de los funcionarios, así como los retiros por diferentes causas. No se realiza...
Informe del tercer trimestre de 2023 sobre el cumplimiento de las políticas de austeridad del gasto y gestión ambiental en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. El documento detalla las acciones tomadas en relación con la planta de personal, estructura administrativa y gas...
Informe de auditoría de seguimiento bajo la norma ISO 9001:2015 realizado por Global Colombia Certificación S.A.S. al INVIMA. El informe evalúa la conformidad y eficacia del sistema de gestión en servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio para productos que impa...