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Informe de contratación pública IV trimestre 2022 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe sobre la contratación pública realizada por el INVIMA durante el cuarto trimestre de 2022, en cumplimiento de normativas de austeridad y gesti...

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Comunicación interna sobre reporte de ley de cuotas - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna dirigida al director general por la jefe de la Oficina de Control Interno, solicitando el reporte de ley de cuotas conforme a la ...

Informe de avance del plan de mejoramiento a corte 30 de junio de 2022 - Oficina de Control Interno

Informe de avance semestral del plan de mejoramiento presentado por la Oficina de Control Interno a la Contraloría General de la República, detallando...

05 Dependencias De Control
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Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del INVIMA, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, ambiental y de gestión...

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Informe de gestión de inspección, vigilancia y control en el sistema general de seguridad social en salud

Este informe expone las acciones de inspección, vigilancia y control efectuadas por INVIMA en el sistema de seguridad social en salud, detallando la g...

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Rendición de acciones de mejoramiento a corte de 30 de junio de 2024 - Oficina de Control Interno

Informe semestral de la Oficina de Control Interno sobre el cumplimiento y cierre de acciones de mejoramiento derivadas de auditorías de la Contralorí...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
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Informe de contratación pública IV trimestre 2022 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe sobre la contratación pública realizada por el INVIMA durante el cuarto trimestre de 2022, en cumplimiento de normativas de austeridad y gestión ambiental. Incluye detalles de contratos de pre...

2023 226 vistas 221 descargas
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Comunicación interna sobre reporte de ley de cuotas - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna dirigida al director general por la jefe de la Oficina de Control Interno, solicitando el reporte de ley de cuotas conforme a la normativa vigente sobre equidad de género en cargo...

2024 413 vistas 235 descargas
Informe de avance del plan de mejoramiento a corte 30 de junio de 2022 - Oficina de Control Interno

Informe de avance semestral del plan de mejoramiento presentado por la Oficina de Control Interno a la Contraloría General de la República, detallando acciones correctivas y preventivas sobre hallazgo...

2022 280 vistas 210 descargas
5300000042920161123.xlsx
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Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del INVIMA, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, ambiental y de gestión por parte de la Contraloría General de la Repúbli...

2021 303 vistas 214 descargas
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Informe de gestión de inspección, vigilancia y control en el sistema general de seguridad social en salud

Este informe expone las acciones de inspección, vigilancia y control efectuadas por INVIMA en el sistema de seguridad social en salud, detallando la gestión de riesgos, la certificación de bancos de t...

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Rendición de acciones de mejoramiento a corte de 30 de junio de 2024 - Oficina de Control Interno

Informe semestral de la Oficina de Control Interno sobre el cumplimiento y cierre de acciones de mejoramiento derivadas de auditorías de la Contraloría General de la República, con corte al 30 de juni...

2024 363 vistas 220 descargas

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Informe de contratación pública IV trimestre 2022 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe sobre la contratación pública realizada por el INVIMA durante el cuarto trimestre de 2022, en cumplimiento de normativas de austeridad y gestión ambiental. Incluye detalles de contratos de prestación de servicios, verificación en SECOP y contratos interadministrativos....

2023 226 vistas 221 descargas

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planes_mejoramiento 2025 221 vistas 39 descargas

Comunicación interna sobre reporte de ley de cuotas - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna dirigida al director general por la jefe de la Oficina de Control Interno, solicitando el reporte de ley de cuotas conforme a la normativa vigente sobre equidad de género en cargos directivos. El documento cita la Ley 581 de 2000 y el Decreto 455 de 2020, que establecen los porc...

2024 413 vistas 235 descargas

Informe de avance del plan de mejoramiento a corte 30 de junio de 2022 - Oficina de Control Interno

Informe de avance semestral del plan de mejoramiento presentado por la Oficina de Control Interno a la Contraloría General de la República, detallando acciones correctivas y preventivas sobre hallazgos de auditoría de las vigencias 2017 y 2018, con corte al 30 de junio de 2022....

2022 280 vistas 210 descargas

5300000042920161123.xlsx

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Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del INVIMA, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, ambiental y de gestión por parte de la Contraloría General de la República, presentada mediante formularios electrónicos en el sistema de rendición electrónica de la cuenta...

2021 303 vistas 214 descargas

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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 270 vistas 200 descargas

Informe de gestión de inspección, vigilancia y control en el sistema general de seguridad social en salud

Este informe expone las acciones de inspección, vigilancia y control efectuadas por INVIMA en el sistema de seguridad social en salud, detallando la gestión de riesgos, la certificación de bancos de tejidos y médula ósea, y la aplicación de medidas sanitarias y buenas prácticas en productos sujetos ...

463 vistas 206 descargas

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Rendición de acciones de mejoramiento a corte de 30 de junio de 2024 - Oficina de Control Interno

Informe semestral de la Oficina de Control Interno sobre el cumplimiento y cierre de acciones de mejoramiento derivadas de auditorías de la Contraloría General de la República, con corte al 30 de junio de 2024. Incluye detalles de hallazgos, evidencias, reuniones de seguimiento y procesos contractua...

2024 363 vistas 220 descargas
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