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planestrategico2019-2022-sectorialsegundosemestre2020invima.xlsx
Reporte semestral de avance del plan de mejoramiento - Oficina de Control Interno

Comunicación de la Oficina de Control Interno dirigida a la Contraloría General de la República, reportando el avance semestral del plan de mejoramien...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
5300000042920141231.xlsx
Rendición de acciones de mejoramiento a corte de 30 de junio de 2024 - Oficina de Control Interno

Informe semestral de la Oficina de Control Interno sobre el cumplimiento y cierre de acciones de mejoramiento derivadas de auditorías de la Contralorí...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Comunicación interna sobre reporte de ley de cuotas - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna dirigida al director general por la jefe de la Oficina de Control Interno, solicitando el reporte de ley de cuotas conforme a la ...

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Rendición de cuentas y seguimiento de acciones de auditoría - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la rendición de cuentas y seguimiento de acciones de auditoría ante la Contraloría General de la Repúbl...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
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Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del INVIMA, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, ambiental y de gestión...

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el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 270 vistas 200 descargas
Reporte semestral de avance del plan de mejoramiento - Oficina de Control Interno

Comunicación de la Oficina de Control Interno dirigida a la Contraloría General de la República, reportando el avance semestral del plan de mejoramiento al 30 de junio de 2025. El informe detalla el e...

2025 405 vistas 230 descargas
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planes_mejoramiento 2025 268 vistas 201 descargas
Rendición de acciones de mejoramiento a corte de 30 de junio de 2024 - Oficina de Control Interno

Informe semestral de la Oficina de Control Interno sobre el cumplimiento y cierre de acciones de mejoramiento derivadas de auditorías de la Contraloría General de la República, con corte al 30 de juni...

2024 363 vistas 220 descargas
Comunicación interna sobre reporte de ley de cuotas - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna dirigida al director general por la jefe de la Oficina de Control Interno, solicitando el reporte de ley de cuotas conforme a la normativa vigente sobre equidad de género en cargo...

2024 412 vistas 235 descargas
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Rendición de cuentas y seguimiento de acciones de auditoría - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la rendición de cuentas y seguimiento de acciones de auditoría ante la Contraloría General de la República, con corte al 31 de diciembre de 2023. El docu...

2023 394 vistas 212 descargas
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Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del INVIMA, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, ambiental y de gestión por parte de la Contraloría General de la Repúbli...

2021 303 vistas 214 descargas

planestrategico2019-2022-sectorialsegundosemestre2020invima.xlsx

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 270 vistas 200 descargas

Reporte semestral de avance del plan de mejoramiento - Oficina de Control Interno

Comunicación de la Oficina de Control Interno dirigida a la Contraloría General de la República, reportando el avance semestral del plan de mejoramiento al 30 de junio de 2025. El informe detalla el estado de acciones de mejora, incluyendo la liquidación de contratos de vigencias anteriores y la efi...

2025 405 vistas 230 descargas

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planes_mejoramiento 2025 268 vistas 201 descargas

Rendición de acciones de mejoramiento a corte de 30 de junio de 2024 - Oficina de Control Interno

Informe semestral de la Oficina de Control Interno sobre el cumplimiento y cierre de acciones de mejoramiento derivadas de auditorías de la Contraloría General de la República, con corte al 30 de junio de 2024. Incluye detalles de hallazgos, evidencias, reuniones de seguimiento y procesos contractua...

2024 363 vistas 220 descargas

Comunicación interna sobre reporte de ley de cuotas - Norma Constanza García Ramírez a Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura

Comunicación interna dirigida al director general por la jefe de la Oficina de Control Interno, solicitando el reporte de ley de cuotas conforme a la normativa vigente sobre equidad de género en cargos directivos. El documento cita la Ley 581 de 2000 y el Decreto 455 de 2020, que establecen los porc...

2024 412 vistas 235 descargas

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Rendición de cuentas y seguimiento de acciones de auditoría - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre la rendición de cuentas y seguimiento de acciones de auditoría ante la Contraloría General de la República, con corte al 31 de diciembre de 2023. El documento detalla la actualización y validación del formato de acta de control HACCP para alimentos y be...

2023 394 vistas 212 descargas

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Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas del INVIMA, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, ambiental y de gestión por parte de la Contraloría General de la República, presentada mediante formularios electrónicos en el sistema de rendición electrónica de la cuenta...

2021 303 vistas 214 descargas
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