Este informe detalla el estado y efectividad del sistema de control interno del INVIMA durante el primer semestre de 2022. Incluye la revisión de la p...
Certificado de recepción de información emitido por la Función Pública para el INVIMA, correspondiente al reporte del Modelo Estándar de Control Inter...
2016
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe de control interno del INVIMA correspondiente al periodo de julio a octubre de 2018, que detalla la implementación de buenas prácticas de gest...
2018
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09 Documentos Transversales05 Dependencias De Control
Informe de evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación de políticas contables, la actualización de p...
Informe sobre el estado de control interno y la gestión del talento humano en INVIMA durante noviembre y diciembre de 2016, y enero y febrero de 2017....
Informe sobre el estado de control interno y la gestión del talento humano en el INVIMA durante marzo-junio de 2017. Incluye la adopción y socializaci...
Formulario de evaluación del control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2017. El documento describe el cumplimiento de políticas, proc...
Este informe presenta el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y ...
Este informe documenta el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, detallando la gestión de apoderados, la capacitaci...
2017
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09 Documentos Transversales04 Dependencias De Apoyo
Informe de auditoría fiscal realizado por la Contraloría General de la República al INVIMA, correspondiente al periodo 2017-2018. El documento present...
Este informe detalla el estado y efectividad del sistema de control interno del INVIMA durante el primer semestre de 2022. Incluye la revisión de la plataforma estratégica, seguimiento al plan operati...
Certificado de recepción de información emitido por la Función Pública para el INVIMA, correspondiente al reporte del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) vigencia 2016. Incluye evaluación de lid...
Informe de control interno del INVIMA correspondiente al periodo de julio a octubre de 2018, que detalla la implementación de buenas prácticas de gestión, acciones institucionales, reuniones de comité...
Informe de evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación de políticas contables, la actualización de procedimientos y el cumplimiento del marco normativ...
Informe sobre el estado de control interno y la gestión del talento humano en INVIMA durante noviembre y diciembre de 2016, y enero y febrero de 2017. Incluye la actualización del MECI, la adopción y ...
Informe sobre el estado de control interno y la gestión del talento humano en el INVIMA durante marzo-junio de 2017. Incluye la adopción y socialización de principios éticos y valores institucionales,...
Formulario de evaluación del control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2017. El documento describe el cumplimiento de políticas, procedimientos y soportes en el proceso contable, así ...
Este informe presenta el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) durante el periodo de noviembr...
Este informe documenta el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, detallando la gestión de apoderados, la capacitación de usuarios y el cumplimiento de las funciones ...
Informe de auditoría fiscal realizado por la Contraloría General de la República al INVIMA, correspondiente al periodo 2017-2018. El documento presenta conclusiones, hallazgos, evaluación de control i...
Este informe detalla el estado y efectividad del sistema de control interno del INVIMA durante el primer semestre de 2022. Incluye la revisión de la plataforma estratégica, seguimiento al plan operativo anual, gestión de riesgos y controles, y la respuesta institucional ante un incidente de segurida...
Certificado de recepción de información emitido por la Función Pública para el INVIMA, correspondiente al reporte del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) vigencia 2016. Incluye evaluación de liderazgo, priorización, administración del riesgo y comunicación en la entidad....
Informe de control interno del INVIMA correspondiente al periodo de julio a octubre de 2018, que detalla la implementación de buenas prácticas de gestión, acciones institucionales, reuniones de comités, fortalecimiento de sistemas de información, desarrollo de personal y actualización de políticas y...
Informe de evaluación de control interno contable del INVIMA para el año 2021, que analiza la aplicación de políticas contables, la actualización de procedimientos y el cumplimiento del marco normativo vigente. El documento destaca la gestión financiera y el seguimiento a planes de mejoramiento deri...
Informe sobre el estado de control interno y la gestión del talento humano en INVIMA durante noviembre y diciembre de 2016, y enero y febrero de 2017. Incluye la actualización del MECI, la adopción y socialización del código de ética, manual de funciones, y el plan institucional de formación y capac...
Informe sobre el estado de control interno y la gestión del talento humano en el INVIMA durante marzo-junio de 2017. Incluye la adopción y socialización de principios éticos y valores institucionales, así como la publicación del manual de funciones y competencias para los servidores públicos....
Formulario de evaluación del control interno contable del INVIMA correspondiente al año 2017. El documento describe el cumplimiento de políticas, procedimientos y soportes en el proceso contable, así como la identificación y caracterización de productos e insumos, y la verificación de hechos financi...
Este informe presenta el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA a la gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) durante el periodo de noviembre de 2019 a abril de 2020. Evalúa el cumplimiento de la normativa vigente y los procedimientos inter...
Este informe documenta el seguimiento al sistema e-KOGUI en la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, detallando la gestión de apoderados, la capacitación de usuarios y el cumplimiento de las funciones establecidas por la normativa vigente. Incluye resultados de verificación, acciones de mejora y cert...
Informe de auditoría fiscal realizado por la Contraloría General de la República al INVIMA, correspondiente al periodo 2017-2018. El documento presenta conclusiones, hallazgos, evaluación de control interno, plan de mejoramiento y resultados sobre la gestión fiscal y administrativa del Instituto Nac...