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Informe estado del sistema de control interno - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla el estado y efectividad del sistema de control interno del INVIMA durante el primer semestre de 2022. Incluye la revisión de la p...

Informe de gestión de talento humano y control interno dirigido a Javier Humberto Guzmán Cruz

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General de INVIMA, Javier Humberto Guzmán Cruz, sobre la devolución de corr...

09 Documentos Transversales 04 Dependencias De Apoyo
Informe de auditoría de seguimiento ICONTEC - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de auditoría de seguimiento realizada por ICONTEC al INVIMA, abarcando servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de la...

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Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
informeoctubreausteridaddelgasto.pdf
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Informe estado del sistema de control interno - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla el estado y efectividad del sistema de control interno del INVIMA durante el primer semestre de 2022. Incluye la revisión de la plataforma estratégica, seguimiento al plan operati...

2022 555 vistas 227 descargas
Informe de gestión de talento humano y control interno dirigido a Javier Humberto Guzmán Cruz

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General de INVIMA, Javier Humberto Guzmán Cruz, sobre la devolución de correspondencia saliente, la programación y disfrute d...

2018 336 vistas 228 descargas
Informe de auditoría de seguimiento ICONTEC - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de auditoría de seguimiento realizada por ICONTEC al INVIMA, abarcando servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio para alimentos, bebidas, medicamentos, d...

2021 454 vistas 218 descargas
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informes_control_interno 2025 304 vistas 201 descargas
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Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planea...

2019 483 vistas 226 descargas

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Informe estado del sistema de control interno - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe detalla el estado y efectividad del sistema de control interno del INVIMA durante el primer semestre de 2022. Incluye la revisión de la plataforma estratégica, seguimiento al plan operativo anual, gestión de riesgos y controles, y la respuesta institucional ante un incidente de segurida...

2022 555 vistas 227 descargas

Informe de gestión de talento humano y control interno dirigido a Javier Humberto Guzmán Cruz

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno dirigida al Director General de INVIMA, Javier Humberto Guzmán Cruz, sobre la devolución de correspondencia saliente, la programación y disfrute de vacaciones de funcionarios, y el comportamiento de gastos de personal y contratos durante el segun...

2018 336 vistas 228 descargas

Informe de auditoría de seguimiento ICONTEC - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Informe de auditoría de seguimiento realizada por ICONTEC al INVIMA, abarcando servicios de inspección, vigilancia, control sanitario y análisis de laboratorio para alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, productos biológicos y organismos genéticamente modificados. Incluye expedición...

2021 454 vistas 218 descargas

seguimientopmaiiitrimestre2016invimapublicado.xlsx

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Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. Incluye el alcance, criterios normativos, exclusiones, conformación del equipo auditor y activ...

2019 483 vistas 226 descargas
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