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Informe de seguimiento de gestión institucional IV trimestre 2017 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos ...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
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Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales....

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Comunicación interna sobre planta de personal y austeridad del gasto segundo trimestre 2025 - Grupo de Talento Humano

Comunicación interna del Grupo de Talento Humano sobre el reporte de austeridad del gasto y planta de personal para el segundo trimestre de 2025. Incl...

09 Documentos Transversales
Informe de avance de autodiagnósticos MIPG - Talento Humano INVIMA

Este informe expone el avance institucional del INVIMA en la implementación de los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de P...

09 Documentos Transversales
Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el INVIMA ante la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de in...

09 Documentos Transversales
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informepormenorizadoperiodonoviembre2015febrero2016.pdf
Informe de gestión del sistema de control interno primer semestre 2021

Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021. Incluye la revisión ...

Informe de evaluación del sistema de control interno segundo semestre de 2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el segundo semestre de 2021. Se concluye que los componentes del si...

Informe de mecanismos de control de software - Norma Constanza García Ramírez

Este informe detalla los controles aplicados en la entidad para asegurar el uso de software licenciado y el procedimiento para la baja de programas ob...

pes-seguimiento-1er-semestre-2023-consolidado-ociinvimapublicado-1.xlsx
Informe de seguimiento de gestión institucional IV trimestre 2017 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos de nómina, contratación, vacaciones y viajes, en c...

2017 257 vistas 206 descargas
copia-de-tic-gti-fm011-publicacion-pma-marzomayo-2020.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 305 vistas 214 descargas
Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales. El documento detalla el alcance, criterios normat...

2021 341 vistas 195 descargas
Comunicación interna sobre planta de personal y austeridad del gasto segundo trimestre 2025 - Grupo de Talento Humano

Comunicación interna del Grupo de Talento Humano sobre el reporte de austeridad del gasto y planta de personal para el segundo trimestre de 2025. Incluye información sobre cumplimiento de normativas d...

2025 459 vistas 210 descargas
Informe de avance de autodiagnósticos MIPG - Talento Humano INVIMA

Este informe expone el avance institucional del INVIMA en la implementación de los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), con énfasis en la gest...

2018 325 vistas 203 descargas
Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el INVIMA ante la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, de gestión y p...

2019 267 vistas 218 descargas
informe-atencin-al-ciudadano-pqrds-i-semestre-2017.pdf
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informepormenorizadoperiodonoviembre2015febrero2016.pdf
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 305 vistas 206 descargas
Informe de gestión del sistema de control interno primer semestre 2021

Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021. Incluye la revisión de riesgos, auditorías, controles internos, mecani...

2021 301 vistas 216 descargas
Informe de evaluación del sistema de control interno segundo semestre de 2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el segundo semestre de 2021. Se concluye que los componentes del sistema están operando adecuadamente, integrados y a...

2021 271 vistas 192 descargas
Informe de mecanismos de control de software - Norma Constanza García Ramírez

Este informe detalla los controles aplicados en la entidad para asegurar el uso de software licenciado y el procedimiento para la baja de programas obsoletos. La instalación de software está restringi...

2024 318 vistas 243 descargas
pes-seguimiento-1er-semestre-2023-consolidado-ociinvimapublicado-1.xlsx
el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 265 vistas 193 descargas

Informe de seguimiento de gestión institucional IV trimestre 2017 - Oficina de Control Interno

Informe de la Oficina de Control Interno sobre el seguimiento de la gestión institucional durante el IV trimestre de 2017. Incluye análisis de gastos de nómina, contratación, vacaciones y viajes, en cumplimiento de normativas nacionales y directivas presidenciales. El documento presenta cifras y obs...

2017 257 vistas 206 descargas

copia-de-tic-gti-fm011-publicacion-pma-marzomayo-2020.xlsx

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 305 vistas 214 descargas

Comunicación interna sobre auditoría institucional - Norma Constanza García Ramírez para Julio César Aldana Bula

Comunicación interna de la Oficina de Control Interno del INVIMA dirigida al director general, sobre el proceso y ciclo de auditorías institucionales. El documento detalla el alcance, criterios normativos aplicados, aprobación de planes y programas de auditoría, y la conformación de equipos de audit...

2021 341 vistas 195 descargas

Comunicación interna sobre planta de personal y austeridad del gasto segundo trimestre 2025 - Grupo de Talento Humano

Comunicación interna del Grupo de Talento Humano sobre el reporte de austeridad del gasto y planta de personal para el segundo trimestre de 2025. Incluye información sobre cumplimiento de normativas de austeridad, número de servidores públicos, y detalles de desvinculaciones de personal por pensión,...

2025 459 vistas 210 descargas

Informe de avance de autodiagnósticos MIPG - Talento Humano INVIMA

Este informe expone el avance institucional del INVIMA en la implementación de los autodiagnósticos de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), con énfasis en la gestión estratégica de talento humano y otras áreas clave. Incluye resultados porcentuales, responsables...

2018 325 vistas 203 descargas

Acuse de aceptación de rendición - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acuse de aceptación de la rendición anual de cuentas presentada por el INVIMA ante la Contraloría General de la República, confirmando el recibo de información financiera, presupuestal, de gestión y participación ciudadana, conforme a los procedimientos legales establecidos....

2019 267 vistas 218 descargas

informe-atencin-al-ciudadano-pqrds-i-semestre-2017.pdf

el_instituto_informacion_de_control_interno_informes_control_interno 2025 257 vistas 213 descargas

informepormenorizadoperiodonoviembre2015febrero2016.pdf

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Informe de gestión del sistema de control interno primer semestre 2021

Este informe detalla la gestión y funcionamiento del sistema de control interno de la entidad durante el primer semestre de 2021. Incluye la revisión de riesgos, auditorías, controles internos, mecanismos de comunicación y la actualización de políticas de transparencia e integridad. El documento res...

2021 301 vistas 216 descargas

Informe de evaluación del sistema de control interno segundo semestre de 2021 - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Este informe presenta la evaluación del sistema de control interno del INVIMA para el segundo semestre de 2021. Se concluye que los componentes del sistema están operando adecuadamente, integrados y alineados con la política institucional. El documento detalla la revisión de riesgos, auditorías, con...

2021 271 vistas 192 descargas

Informe de mecanismos de control de software - Norma Constanza García Ramírez

Este informe detalla los controles aplicados en la entidad para asegurar el uso de software licenciado y el procedimiento para la baja de programas obsoletos. La instalación de software está restringida mediante una clave de administrador y el grupo de soporte tecnológico es responsable de su gestió...

2024 318 vistas 243 descargas

pes-seguimiento-1er-semestre-2023-consolidado-ociinvimapublicado-1.xlsx

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