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Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Todos los procesos institucionales

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09 Documentos Transversales 08 Laboratorios 05 Dependencias De Control
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Informe de evaluación del sistema de control interno - ATAN SA

Este informe evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando que todos sus componentes funcionan de manera integrada. Desta...

Informe de contratación y adquisiciones - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (enero 2017)

Este informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA detalla la contratación de servicios y adquisiciones realizadas en enero de 2017, conforme a ...

Informe de seguimiento de gestión institucional primer trimestre 2018 - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe de seguimiento institucional del primer trimestre de 2018 realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento analiza la auto...

09 Documentos Transversales 05 Dependencias De Control
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Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación co...

09 Documentos Transversales
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Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planea...

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Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Todos los procesos institucionales

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de la auditoría interna realizada en todos los procesos institucionales del Instituto, con base en normas nacionales e internacionales de gestión y co...

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Informe de evaluación del sistema de control interno - ATAN SA

Este informe evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando que todos sus componentes funcionan de manera integrada. Destaca el liderazgo de la alta dirección, la gestión d...

433 vistas 222 descargas
Informe de contratación y adquisiciones - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (enero 2017)

Este informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA detalla la contratación de servicios y adquisiciones realizadas en enero de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye el número y tipo de c...

2017 490 vistas 243 descargas
Informe de seguimiento de gestión institucional primer trimestre 2018 - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe de seguimiento institucional del primer trimestre de 2018 realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento analiza la autoevaluación institucional, la gestión de vacaciones...

2018 338 vistas 212 descargas
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Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existenci...

2018 536 vistas 228 descargas
seguimiento-pmainvima-junioagosto2020-1.xlsx
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Consulta interna para auditoría de procesos institucionales - Oficina de Control Interno

Este documento presenta la consulta interna sobre el programa de auditorías de procesos institucionales en INVIMA, realizado por la Oficina de Control Interno y dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. Incluye el alcance, criterios normativos, exclusiones, conformación del equipo auditor y activ...

2019 483 vistas 226 descargas

Gestión de seguimiento y control de auditoría interna - Todos los procesos institucionales

Informe sobre la gestión de seguimiento y control de la auditoría interna realizada en todos los procesos institucionales del Instituto, con base en normas nacionales e internacionales de gestión y control interno. Incluye detalles sobre el alcance, criterios, objetivos, equipo auditor y actividades...

2017 408 vistas 237 descargas

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informes_control_interno 2025 352 vistas 196 descargas

Informe de evaluación del sistema de control interno - ATAN SA

Este informe evalúa la efectividad del sistema de control interno de ATAN SA, señalando que todos sus componentes funcionan de manera integrada. Destaca el liderazgo de la alta dirección, la gestión de riesgos, la aplicación de políticas y procedimientos, y la existencia de mecanismos de monitoreo y...

433 vistas 222 descargas

Informe de contratación y adquisiciones - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (enero 2017)

Este informe de la Oficina de Control Interno del INVIMA detalla la contratación de servicios y adquisiciones realizadas en enero de 2017, conforme a la Ley 1815 de 2016. Incluye el número y tipo de contratos suscritos, justificación de la contratación, certificaciones de insuficiencia de personal, ...

2017 490 vistas 243 descargas

Informe de seguimiento de gestión institucional primer trimestre 2018 - Oficina de Control Interno INVIMA

Informe de seguimiento institucional del primer trimestre de 2018 realizado por la Oficina de Control Interno del INVIMA. El documento analiza la autoevaluación institucional, la gestión de vacaciones de funcionarios, el impacto presupuestal de acumulación de vacaciones, la programación de auditoría...

2018 338 vistas 212 descargas

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Evaluación de políticas contables y procedimientos de gestión contable en la entidad

Este documento detalla la evaluación y aplicación de las políticas contables en la entidad, incluyendo su socialización, actualización y alineación con normas internacionales. Se describe la existencia de manuales, procedimientos y guías para la gestión contable y el mejoramiento continuo, así como ...

2018 536 vistas 228 descargas

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